Постановление 1347 от 04.09.2018
Скачать документ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

04.09.20181347

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2018-2020 годы»,утвержденную постановлением администрации города Арзамасаот 16 февраля 2018 года № 218

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства Нижегородской области от 05.06.2018г. №408 «О порядке предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек » ,решением Арзамасской городской Думы от 27.07.2018 г. №73, от 24.08.2018г. №91 « О внесении изменений в решение Арзамасской городской Думы от 22.12.2017г. № 174 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов.»:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2018-2020годы» (далее-Программа) утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 16 февраля 2018года № 218 следующие изменения:

В паспорте Программы:

Пункт 1.11«Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разбивке по Подпрограммам) изложить в следующей реакции:

1.11.Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разбивке по Подпрограммам)

Тыс. руб.

Наименование

Подпрограмм

Годы

Всего за период реализации

Программы

2018

2019

2020

Всего по Программе:

168854,0

163571,3

163571,3

495996,6

Подпрограмма 1

97588,8

94192,0

94192,0

285972,8

Подпрограмма 2

48749,3

47408,6

47408,6

143566,5

Подпрограмма 3

20593,6

20099,1

20099,1

60791,8

Подпрограмма 4

-

-

-

-

Подпрограмма 5

1922,3

1871,6

1871,6

5665,5

  • Пункт 12 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

1.12.Объемы и источники финансирования муниципальной Программы

Итого по Программе:

Источники финансирования

Годы

Всего

за период реализации

Программы

2018

2019

2020

Всего,

в т.ч.:

178190,7

163571,3

163571,3

505333,3

Местный бюджет,

в т.ч.

168854,0

163571,3

163571,3

495996,6

Капвложения

-

-

-

Прочие расходы

168854,0

163571,3

163571,3

495996,6

Областной бюджет,

в т.ч.

2644,3

-

-

2644,3

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

2644,3

-

-

2644,3

Федеральный бюджет, в т.ч.

6692,4

-

-

6692,4

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

6692,4

-

-

6692,4

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

1.1.3. Таблицу 1 Система программных мероприятий изложить в следующей редакции:

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации Программы , тыс.руб.

2018

2019

2020

всего

Цель Программы: Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения историко-культурного наследия и гармонизации культурной жизни городского округа город Арзамас.

Всего

178190,7

163571,3

163571,3

505333,3

Местный бюджет

168854,0

163571,3

163571,3

495996,6

Областной бюджет

2644,3

-

-

2644,3

Федеральный бюджет

6692,4

-

-

6692,4

Прочие источники

-

-

-

Задачи 1 Программы:

Популяризация профессионального театрального и музыкального искусства и создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры.

Всего

106881,7

94192,0

94192,0

295265,7

Местный бюджет

97588,8

94192,0

94192,0

285972,8

Областной бюджет

2632,9

-

-

2632,9

Федеральный бюджет

6660,0

-

-

6660,0

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 1:

Прочие расходы

2018-2020

МКУ «ЦКО «Культура»;

МБУ ДО

ДМШ № 1

им. М.К. Бутаковой; МБУ ДО ДМШ №2; МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина; МБУК «Арзамасский театр драмы», ЦБС, МБУК

ИХМ ГАНО;

МБУК

ЛММ ГАНО, МБУК Арзамасский ГДК МАУК

«ПК и О им.А.П.Гайда-ра

Всего

106881,7

94192,0

94192,0

295265,7

Местный бюджет

97588,8

94192,0

94192,0

285972,8

Областной бюджет

2632,9

-

-

2632,9

Федеральный бюджет

6660,0

-

-

6660,0

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 2 Программы:

Обеспечение доступа населению города к культурным ценностям.

Всего

48793,1

47408,6

47408,6

143610,3

Местный бюд- жет

48749,3

47408,6

47408,6

143566,5

Областной бюджет

11,4

-

-

11,4

Федеральный бюджет

32,4

-

-

32,4

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 2

Прочие расходы

2018-2020

ЦБС;

МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММГ ГАНО

Всего

48793,1

47408,6

47408,6

143610,3

Местный бюджет

48749,3

47408,6

47408,6

143566,5

Областной бюджет

11,4

-

-

11,4

Федеральный бюджет

32,4

-

-

32,4

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 3 Программы:

Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности и реализации каждым человеком его творческого потенциала.

Всего

20593,6

20099,1

20099,1

60791,8

Местный бюджет

20593,6

20099,1

20099,1

60791,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 3

Прочие

расходы

2018-

2020

МБУК Арза-

масский

ГДК,

МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара»

Всего

20593,6

20099,1

20099,1

60791,8

Местный бюджет

20593,6

20099,1

20099,1

60791,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 4 Программы:

Реализация государственной политики, требований законодательных и иных нормативных правовых актов, направленных на сохранение жизни и здоровья обучающихся, посетителей, работников, а также материальных ценностей учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры от возможных несчастных случаев, случаев пожаров.

Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры.

Взаимодействие с местными органами безопасности по вопросам предотвращения опасных проявлений и ситуаций.

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 4

Прочие расходы

2018-2020

МБУ ДО

ДМШ № 1 им. М.К. Бутаковой; МБУ ДО ДМШ №2; МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина; МБУК «Арзамасский театр драмы»;

ЦБС;

МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММГ ГАНО;

МБУК Арзамасский ГДК,

МАУК

«ПК и О им. А.П. Гайдара»

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 5 Программы:

Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций

Всего

1922,3

1871,6

1871,6

5665,5

Местный бюджет

1922,3

1871,6

1871,6

5665,5

Областной

-

-

-

-

Федеральный

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 5

Прочие расходы

20182020

МКУ «ЦКО «Культура»

Всего

1922,3

1871,6

1871,6

5665,5

Местный бюджет

1922,3

1871,6

1871,6

5665,5

Областной

-

-

-

-

Федеральный

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

1.1.4. Таблицу 2 Перечень программных (подпрограммных мероприятий) изложить в следующей редакции:

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория

расходов

(капвложения,

и прочие

расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс.руб.

тыс. рублей (по годам)

2018

2019

2020

Всего

за период реализации Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная Программа «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2018-2020 годы»

Всего

178190,7

163571,3

163571,3

505333,3

Местный бюджет

168854,0

163571,3

163571,3

495996,6

Областной бюджет

2644,3

-

-

2644,3

Федеральный бюджет

6692,4

-

-

6692,4

Прочие источники

-

-

-

-

Цель муниципальной Программы:

Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения историко-культурного наследия и гармонизации культурной жизни городского округа город Арзамас.

Всего

178190,7

163571,3

163571,3

505333,3

Местный бюджет

168854,0

163571,3

163571,3

495996,6

Областной бюджет

2644,3

-

-

2644,3

Федеральный бюджет

6692,4

-

-

6692,4

Прочие источники

-

-

-

-

Задачи 1 Программы:

- Популяризация профессионального театрального и музыкального искусства и создание условий для развития дополнительного образования сферы культуры.

1.Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

Всего

106881,7

94192,0

94192,0

295265,7

Местный бюджет

97588,8

94192,0

94192,0

285972,8

Областной бюджет

2632,9

-

-

2632,9

Федеральный бюджет

6660,0

-

-

6660,0

Прочие источники

-

-

-

-

1.1

Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий.

Прочие

расходы

2018-2020

МКУ «ЦКО «Культура» ЦБС;

МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММГ ГАНО;

МБУК Арзамасский ГДК,

МАУК

«ПК и О им. А.П. Гайдара»

Всего

2743,2

1743,2

1743,2

6229,6

Местный бюджет

2743,2

1743,2

1743,2

6229,6

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

1.2

Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры.

Прочие

расходы

2018 -2020

МБУ ДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой; МБУ ДО ДМШ №2; МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина

Всего

51325,7

49628,8

49628,8

150583,3

Местный бюджет

51032,8

49628,8

49628,8

150290,4

Областной бюджет

292,9

-

-

292,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

1.3

Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению.

Прочие

Расходы

2018-2020

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

43767,8

42820,0

42820,0

129407,8

Местный бюджет

43767,8

42820,0

42820,0

129407,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

1.4

Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

Прочие

расходы

2018-2020

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

9045,0

-

-

9045,0

Местный бюджет

45,0

-

-

45,0

Областной бюджет

2340,0

-

-

2340,0

Федеральный бюджет

6660,0

-

-

6660,0

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 2 Программы:

- Обеспечение доступа населения города к культурным ценностям.

2. Подпрограмма 2 «Наследие»

Всего

48793,1

47408,6

47408,6

143610,3

Местный бюджет

48749,3

47408,6

47408,6

143566,5

Областной бюджет

11,4

-

-

11,4

Федеральный бюджет

32,4

-

-

32,4

Прочие источники

-

-

-

-

2.1

Основное мероприятие:

Развитие библиотечного дела, в т.ч.:

Прочие

расходы

2018-2020

Всего

31834,9

31005,0

31005,0

93844,9

Местный бюджет

31791,1

31005,0

31005,0

93801,1

Областной бюджет

11,4

-

-

11,4

Федеральный бюджет

32,4

-

-

32,4

Прочие источники

-

-

-

-

2.1.1

Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию пользователей

Прочие

расходы

2018-2020

ЦБС

Всего

31791,1

31005,0

31005,0

93801,1

Местный бюджет

31791,1

31005,0

31005,0

93801,1

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

2.1.2

Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания

Прочие

расходы

2018-2020

ЦБС

Всего

43,8

-

-

43,8

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

11,4

-

-

11,4

Федеральный бюджет

32,4

-

-

32,4

Прочие источники

-

-

-

-

2.2

Основное мероприятие

Развитие музейного дела, в т.ч.:

Прочие

расходы

2018-2020

Всего

16958,2

16403,6

16403,6

49765,4

Местный бюджет

16958,2

16403,6

16403,6

49765,4

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

2.2.1

Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций

Прочие

расходы

2018- 2020

МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММ ГАНО

Всего

16958,2

16403,6

16403,6

49765,4

Местный бюджет

16958,2

16403,6

16403,6

49765,4

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Задача 3 Программы:

Создание условий для развития культурно - досуговой деятельности и реализации каждым человеком его творческого потенциала.

3.Подпрограмма 3 «Досуг»

Всего

20593,6

20099,1

20099,1

60791,8

Местный бюджет

20593,6

20099,1

20099,1

60791,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

3.1

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий

Прочие

расходы

2018-2020

МБУК

Арзамасский ГДК

Всего

9388,7

9174,2

9174,2

27737,1

Местный бюджет

9388,7

9174,2

9174,2

27737,1

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

3.2

Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

Прочие

расходы

2018-2020

МБУК

Арзамасский ГДК

Всего

4898,5

4772,2

4772,2

14442,9

Местный бюджет

4898,5

4772,2

4772,2

14442,9

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

3.3

Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения

Прочие

расходы

2018-2020

МАУК

«ПК и О им. А.П. Гайдара»

Всего

6306,4

6152,7

6152,7

18611,8

Местный бюджет

6306,4

6152,7

6152,7

18611,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

3.4

Реализация проекта «Поддержка местных инициатив»

Прочие

расходы

2018-2020

МАУК

«ПК и О им. А.П. Гайдара»

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

3.5

Перевод городского Дома культуры в здание по адресу:

ул. К.Маркса д. 15

Прочие

расходы

2018-2020

МБУК

Арзамасский ГДК

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

4.

Задача 4 Программы:

Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры.

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры»

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

4.1

Реализация комплекса мер, направленных на выполнение норм и правил пожарной безопасности учреждений.

Прочие

расходы

2018-2020

МБУ ДО

ДМШ № 1 им. М.К. Бутаковой; МБУ ДО ДМШ №2; МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина; МБУК «Арзамасский театр драмы»;

ЦБС;

МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММГ ГАНО;

МБУК Арзамасский ГДК,

МАУК

«ПК и О им. А.П. Гайдара»

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

5.

Задача 5 Программы:

Повышение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций

Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

Всего

1922,3

1871,6

1871,6

5665,5

Местный бюджет

1922,3

1871,6

1871,6

5665,5

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

5.1

Предоставление услуг финансово - экономического обслуживания учреждениям, подведомственным департаменту культуры и туризма

Прочие

расходы

2018-2020

МКУ «ЦКО «Культура»

Всего

1922,3

1871,6

1871,6

5665,5

Местный бюджет

1922,3

1871,6

1871,6

5665,5

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

1.1.5.Таблицу 5. изложить в следующей редакции:

Наименование
услуги, показателя
объема услуги,
Подпрограммы

Значение показателя объема
услуги

Расходы бюджета города на
оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.

2018

2019

2020

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

Наименование и содержание услуги:

Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Показатель
объема услуги:

Количество учащихся

Подпрограмма 1

1259

1259

1259

51325,7

49628,8

49628,8

1.2 Основное мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры
1.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

1259

1259

1259

51325,7

49628,8

49628,8

Наименование
и содержание
услуги:

Услуга по показу спектаклей

Показатель объема
услуги:

Количество спектаклей

Подпрограмма 1

282

292

302

43767,8

42820,0

42820,0

1.3 Основное мероприятие:
Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению

1.3.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

282

292

302

43767,8

42820,0

42820,0

Наименование
и содержание услуги:

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.

Показатель
объема услуги:

Количество посещений пользователей

Подпрограмма 2

267 000

268 000

269 000

31791,1

31005,0

31005,0

2.1 Основное мероприятие:

Развитие библиотечного дела
2.1.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

267 000

268 000

269 000

31791,1

31005,0

31005,0

Наименование
и содержание услуги:

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Показатель
объема услуги:

Количество посетителей

Подпрограмма 2

55 920

56 500

57 000

16958,2

16403,6

16403,6

2.2 Основное мероприятие:
Развитие музейного дела
2.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

55 920

56 500

57 000

16958,2

16403,6

16403,6

Наименование
и содержание услуги:

Услуга по организации культурного досуга

Показатель
объема услуги:

Количество мероприятий

Подпрограмма 3

75

80

85

9388,7

9174,2

9174,2

3.1 Основное мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий


3.1.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

75

80

85

9388,7

9174,2

9174,2

Наименование
и содержание услуги:

Развитие традиционного народного художественного творчества

Показатель
объема услуги:

Количество мероприятий

Подпрограмма 3

185

190

195

4898,5

4772,2

4772,2

3.2 Основное мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

3.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

185

190

195

4898,5

4772,2

4772,2

Наименование
и содержание услуги:

Организация массового отдыха жителей

Показатель
объема услуги:

Количество мероприятий

Подпрограмма 3

65

70

75

6306,4

6152,7

6152,7

3.3 Основное мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения

3.3.1Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

65

70

75

6306,4

6152,7

6152,7

1.1.6. Таблицу 6 изложить в следующей редакции:

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик- координатор, исполнители

2018

2019

2020

всего

1

2

3

4

5

6

Наименование
муниципальной
Программы

«Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2018-2020 годы»

всего

168854,0

163571,3

163571,3

495996,6

Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и дополнительного образования детей в сфере культуры»

всего

97588,8

94192,0

94192,0

285972,8

Мероприятие

1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий

МКУ «ЦКО

«Культура», муниципальные бюджетные и автономные учреждения

2743,2

1743,2

1743,2

6229,6

Мероприятие

1.2 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры

МБУ ДО ДХШ №1 им. М.К. Бутаковой;

МБУ ДО ДМШ №2;

МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина

51032,8

49628,8

49628,8

150290,4

1.3 Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению

МБУК

«Арзамасский театр драмы»

43767,8

42820,0

42820,0

129407,8

1.4 Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

МБУК

«Арзамасский театр драмы»

45,0

-

-

45,0

Подпрограмма 2

«Наследие»

Всего

48749,3

47408,6

47408,6

143566,5

2.1 Основное мероприятие:

Развитие библиотечного дела , в т.ч.

31791,1

31005,0

31005,0

93801,1

Мероприятие

2.1.1 Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию пользователей

ЦБС

31791,1

31005,0

31005,0

93801,1

2.2 Основное мероприятие:

Развитие музейного дела,

в т.ч.

16958,2

16403,6

16403,6

49765,4

2.2.1 Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов

МБУК ИХМ ГАНО;

МБУК ЛММ ГАНО

16958,2

16403,6

16403,6

49765,4

Подпрограмма 3

«Досуг»

Всего

20593,6

20099,1

20099,1

60791,8

Мероприятие

3.1 Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно- досуговых мероприятий

МБУК

Арзамасский ГДК

9388,7

9174,2

9174,2

27737,1

3.2. Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

МБУК

Арзамасский ГДК

4898,5

4772,2

4772,2

14442,9

3.3 Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения

МАУК «ПКиО им. А.П.Гайдара»

6306,4

6152,7

6152,7

18611,8

3.4 Реализация проекта «Поддержка местных инициатив»

МАУК

«ПК и О им. А.П.Гайдара

-

-

-

-

3.5 Перевод городского Дома культуры в здание по адресу: ул.К.Маркса, д.15

МБУК

Арзамасский ГДК

-

-

-

-

Подпрограмма 4

«Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры»

Всего

-

-

-

-

Мероприятие 4.1Реализация комплекса мер, направленных на выполнение норм и правил пожарной безопасности учреждений.

Муниципальные бюджетные и автономные учреждения

-

-

-

-

Подпрограмма 5

«Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

Всего

1922,3

1871,6

1871,6

5665,5

Мероприятие 5.1. Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений, подведомственных департаменту культуры и туризма

МКУ «ЦКО «Культура»

1922,3

1871,6

1871,6

5665,5

1.1.7. Таблицу 7 изложить в следующей редакции:

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации Программы , тыс.руб.

2018

2019

2020

всего

Муниципальная программа

«Развитие культуры города

Арзамаса Нижегородской

области на 2018-2020годы»

Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса

Всего

178190,7

163571,3

163571,3

505333,3

Местный бюджет

168854,0

163571,3

163571,3

495996,6

Областной бюджет

2644,3

-

-

2644,3

Федеральный бюджет

6692,4

-

-

6692,4

Прочие

источники

-

-

-

-

Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры

Всего

106881,7

94192,0

94192,0

295265,7

Местный бюджет

97588,8

94192,0

94192,0

285972,8

Областной бюджет

2632,9

-

-

2632,9

Федеральный бюджет

6660,0

-

-

6660,0

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы1

Прочие расходы

2018-2020

Всего

106881,7

94192,0

94192,0

295265,7

Местный бюджет

97588,8

94192,0

94192,0

285972,8

Областной бюджет

2632,9

-

-

2632,9

Федеральный бюджет

6660,0

-

-

6660,0

Прочие источники

-

-

-

-

1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий.

Прочие расходы

2018-2020

МКУ «ЦКО

«Культура», муниципальные бюджетные и автономные учреждения

Всего

2743,2

1743,2

1743,2

6229,6

Местный бюджет

2743,2

1743,2

1743,2

6229,6

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

1.2 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры

Прочие расходы

2018-2020

МБУ ДО

ДМШ №1 им. М.К. Бутаковой;

МБУ ДО ДМШ№2;

МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина

Всего

51325,7

49628,8

49628,8

150583,3

Местный бюджет

51032,8

49628,8

49628,8

150290,4

Областной бюджет

292,9

-

-

292,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

1.3 Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению

Прочие расходы

2018-2020

МБУК

«Арзамасский

театр драмы»

Всего

43767,8

42820,0

42820,0

129407,8

Местный бюджет

43767,8

42820,0

42820,0

129407,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

1.4 Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

Прочие расходы

2018-2020

Всего

9045,0

-

-

9045,0

Местный бюджет

45,0

-

-

45,0

Областной бюджет

2340,0

-

-

2340,0

Федеральный бюджет

6660,0

-

-

6660,0

Прочие

источники

-

-

-

-

Подпрограмма 2 «Наследие»

Основное мероприятие 2.1: Развитие библиотечного дела , в т.ч.

Всего

48793,1

47408,6

47408,6

143610,3

Местный бюджет

48749,3

47408,6

47408,6

143566,5

Областной бюджет

11,4

-

-

11,4

Федеральный бюджет

32,4

-

-

32,4

Прочие

источники

-

-

-

-

Всего

31834,9

31005,0

31005,0

93844,9

Местный бюджет

31791,1

31005,0

31005,0

93801,1

Областной бюджет

11,4

-

-

11,4

Федеральный бюджет

32,4

-

-

32,4

Прочие

источники

-

-

-

-

2.1.1 Оказание

муниципальной

услуги по библиотечному информационному и справочному обслуживанию

Прочие расходы

2018-2020

ЦБС

Всего

31791,1

31005,0

31005,0

93801,1

Местный бюджет

31791,1

31005,0

31005,0

93801,1

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

2.1.2 Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания

Прочие расходы

2018-2020

Всего

43,8

-

-

43,8

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

11,4

-

-

11,4

Федеральный бюджет

32,4

-

-

32,4

Прочие

источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.2 Развитие музейного дела, в т.ч.

Всего

16958,2

16403,6

16403,6

49765,4

Местный бюджет

16958,2

16403,6

16403,6

49765,4

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Всего

16958,2

16403,6

16403,6

49765,4

2.2.1 Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций

МБУК ИХМ ГАНО;

МБУК ЛММ ГАНО

Местный бюджет

16958,2

16403,6

16403,6

49765,4

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Подпрограмма 3 «Досуг»

Всего

20593,6

20099,1

20099,1

67791,8

Местный бюджет

20593,6

20099,1

20099,1

67791,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 3

Прочие

расходы

2018-2020

Всего

20593,6

20099,1

20099,1

67791,8

Местный бюджет в т.ч.

20593,6

20099,1

20099,1

67791,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

3.1 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий

Прочие

расходы

2018-2020

МБУК

Арзамасский ГДК

Всего

9388,7

9174,2

9174,2

27737,1

Местный бюджет

9388,7

9174,2

9174,2

27737,1

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

3.2 Сохранение и поддержка художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

Прочие

расходы

2018-2020

Всего

4898,5

4772,2

4772,2

14442,9

Местный бюджет

4898,5

4772,2

4772,2

14442,9

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

3.3 Расходы по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения

Прочие

Расходы

2018-2020

МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара»

Всего

6306,4

6152,7

6152,7

18611,8

Местный бюджет-

6306,4

6152,7

6152,7

18611,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

3.4 Реализация проекта «Поддержка местных инициатив»

Прочие

Расходы

2018-2020

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

3.5 Расходы по переводу Городской Дом культуры в здание по адресу ул. К.Маркса д. 15

Прочие

расходы

Муниципальные бюджетные и автономные учреждения

МБУК

Арзамасский

ГДК

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры»

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 4

Прочие

расходы

2018-2020

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

4.1Реализация комплекса мер, направленных на выполнение норм и правил пожарной безопасности учреждений.

Прочие

Расходы

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

Всего

1922,3

1871,6

1871,6

5665,5

-

-

Местный бюджет

1922,3

1871,6

1871,6

5665,5

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 5

Прочие

расходы

2018-2020

Всего

1922,3

1871,6

1871,6

5665,5

Местный бюджет

1922,3

1871,6

1871,6

5665,5

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

5.1.Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений, подведомственных департаменту культуры и туризма

Прочие

расходы

2018-2020

МКУ « ЦКО

«Культура»

Всего

1922,3

1871,6

1871,6

5665,5

Местный бюджет

1922,3

1871,6

1871,6

5665,5

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

  • В паспорте Подпрограммы 1:

1.2.1.Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств городского бюджета в сумме -285972,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 97588,8 тысяч рублей;

2019 год – 94192,0 тысяч рублей;

2020год- -94192, 0 тысяч рублей.

1.2.2.Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования

Подпрограммы 1

Итого

по Подпрограмме 1:

Источники финансирования

Годы

Всего за период реализации

Подпрограммы 1

2018

2019

2020

Всего,

в т.ч.:

106881,7

94192,0

94192,0

295265,7

Местный бюджет,

в т.ч.

97588,8

94192,0

94192,0

285972,8

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

97588,8

94192,0

94192,0

285972,8

Областной бюджет,

в т.ч.

2632,9

-

-

2632,9

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

2632,9

-

-

2632,9

Федеральный бюджет, в т.ч.

6660,0

-

-

6660,0

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

6660,0

-

-

6660,0

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

1.2.3. Таблицу 8 изложить в следующей редакции:

п/п

Наименование

мероприятия

Категория

расходов

(капвложения,

и прочие

расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 1,

тыс. рублей (по годам)

2018

2019

2020

Всего

за период реализации Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

Цели муниципальной Подпрограммы 1:

Сохранение лучших образцов отечественного музыкального и драматического искусства, поддержка творческой молодежи и юных дарований.

Задачи муниципальной Подпрограммы 1:

- Популяризация профессионального театрального и музыкального искусства;

создание условий для развития дополнительного образования сферы культуры.

Всего

106881,7

94192,0

94192,0

295265,7

Местный бюджет

97588,8

94192,0

94192,0

285972,8

Областной бюджет

2632,9

-

-

2632,9

Федеральный бюджет

6660,0

-

-

6660,0

Прочие источники

-

-

-

-

Всего

106881,7

94192,0

94192,0

295265,7

Местный бюджет

96588,8

94192,0

94192,0

285972,8

Областной бюджет

2632,9

-

-

2632,9

Федеральный бюджет

6660,0

-

-

6660,0

Прочие источники

-

-

-

-

Всего

2743,2

1743,2

1743,2

6229,6

1.1

Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий

Прочие

расходы

2018 -2020

МКУ «ЦКО «Культура», муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры

Местный бюджет

2743,2

1743,2

1743,2

6229,6

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

1.2

Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования сферы культуры.

Прочие

расходы

2018 -2020

МБУ ДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой;

МБУ ДО ДМШ №2,

МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина

Всего

51325,7

49628,8

49628,8

150583,3

Местный бюджет

51032,8

49628,8

49628,8

150290,4

Областной бюджет

292,9

-

-

292,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

1.3

Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению.

Прочие

расходы

2018-2020

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

43767,8

42820,0

42820,0

129407,8

Местный бюджет

43767,8

42820,0

42820,0

129407,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

1.4

Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

Прочие

расходы

2018-2020

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

9045,0

-

-

9045,0

Местный бюджет

45,0

-

-

45,0

Областной бюджет

2340,0

-

-

2340,0

Федеральный бюджет

6660,0

-

-

6660,0

Прочие источники

-

-

-

-

1.2.4. Таблицу 11 изложить в следующей редакции :

Наименование
услуги, показателя
объема услуги,
подпрограммы

Значение показателя объема
услуги

Расходы бюджета города на
оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.

2018

2019

2020

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

Наименование и содержание услуги:

Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Показатель
объема услуги:

Количество учащихся

Подпрограмма 1

1259

1259

1259

51325,7

49628,8

49628,8

1.2 Основное мероприятие:
Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования сферы культуры

1.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

1259

1259

1259

51325,7

49628,8

49628,8

Наименование
и содержание
услуги:

Услуга по показу спектаклей

Показатель объема
услуги:

Количество спектаклей

Подпрограмма 1

282

292

302

43767,8

42820,0

42820,0

1.3 Основное мероприятие:
Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению

282

292

302

43767,8

42820,0

42820,0

1.2.5. Таблицу 12 изложить в следующей редакции:

Статус

Подпрограмма муниципальной Программы

Разработчик- координатор, исполнители

2018

2019

2020

всего

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

всего

97588,8

94192,0

94192,0

285972,8

Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса

Мероприятие

1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий.

МКУ «ЦКО «Культура», муниципальные бюджетные и автономные учреждения

2743,2

1743,2

1743,2

6229,6

Мероприятие

1.2 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования сферы культуры

МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К. Бутаковой;

МБУ ДО ДМШ №2;

МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина

51032,8

49628,8

49628,8

150290,4

1.3 Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению

МБУК «Арзамасский театр драмы»

43767,8

42820,0

42820,0

129407,8

1.4 Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

45,0

-

-

45,0

1.2.6. Таблицу 13 изложить в следующей редакции:

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации Программы , тыс.руб.

2018

2019

2020

Всего

Подпрограмма 1«Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

Всего

106881,7

94192,0

94192,0

295265,7

Местный бюджет

97588,8

94192,0

94192,0

285972,8

Областной бюджет

2632,9

-

-

2632,9

Федеральный бюджет

6660,0

-

-

6660,0

Прочие

источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы1

Прочие расходы

2018-2020

Всего

106881,7

94192,0

94192,0

295265,7

Местный бюджет

97588,8

94192,0

94192,0

285972,8

Областной бюджет

2632,9

-

-

2632,9

Федеральный бюджет

6660,0

-

-

6660,0

Прочие

источники

-

-

-

-

1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий.

Прочие расходы

2018-2020

МКУ «ЦКО

«Культура», муниципальные бюджетные и автономные учреждения

Всего

2743,2

1743,2

1743,2

6229,6

Местный бюджет

2743,2

1743,2

1743,2

6229,6

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

1.2 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования сферы культуры

Прочие расходы

2018-2020

МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К. Бутаковой;

МБУ ДО ДМШ №2;

МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина

Всего

51325,7

49628,8

49628,8

150583,3

Местный бюджет

51032,8

49628,8

49628,8

150290,4

Областной бюджет

292,9

-

-

292,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

1.3 Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению

1.4 Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

Прочие расходы

2018-2020

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

43767,8

42820,0

42820,0

129407,8

Местный бюджет

43767,8

42820,0

42820,0

129407,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

Прочие расходы

2018-2020

Всего

9045,0

-

-

9045,0

Местный бюджет

45,0

-

-

45,0

Областной бюджет

2340,0

-

-

2340,0

Федеральный бюджет

6660,0

-

-

6660,0

Прочие

источники

-

-

-

-

1.3. В паспорте Подпрограммы 2:

1.3.1.Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования

Подпрограммы 2

Итого по Подпрограмме 2:

Источники финансирования

Годы

Всего

за период

реализации

Подпрограм-

мы 2

2018

2019

2020

Всего,

в т.ч.:

48793,1

47408,6

47408,6

143610,3

Местный бюджет,

в т.ч.

48749,3

47408,6

47408,6

143566,5

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

48749,3

47408,6

47408,6

143566,5

Областной бюджет,

в т.ч.

11,4

-

-

11,4

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

11,4

-

-

11,4-

Федеральный бюджет, в т.ч.

32,4

-

-

32,4

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

32,4

-

-

32,4

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

1.3.2. Таблицу 14 изложить в следующей редакции:

п/п

Наименование

мероприятия

Категория

расходов

(капвложения,

и прочие

расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы 2, тыс. рублей (по годам)

2018

2019

2020

Всего

за период реализации Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 2 «Наследие»

Цель муниципальной Подпрограммы 2:

Сохранение культурного и исторического наследия, расширения доступа населения

к культурным ценностям и информации города Арзамаса

Задача муниципальной Подпрограммы 2: .Повышение доступности и качества

библиотечных услуг.

Повышение доступности и качества музейных услуг.

Всего

48793,1

47408,6

47408,6

143610,3

Местный бюджет

48749,3

47408,6

47408,6

143566,5

Областной бюджет

11,4

-

-

11,4

Федеральный бюджет

32,4

-

-

32,4

Прочие источники

-

-

-

-

Всего

48793,1

47408,6

47408,6

143610,3

Местный бюджет

48749,3

47408,6

47408,6

143566,5

Областной бюджет

11,4

-

-

11,4

Федеральный бюджет

32,4

-

-

32,4

Прочие источники

-

-

-

-

2.1.

Основное мероприятие:

Развитие библиотечного дела:

Прочие

расходы

2018-2020

МБУК ЦБС

Всего

31834,9

31005,0

31005,0

93844,9

Местный бюджет

31791,1

31005,0

31005,0

93801,1

Областной бюджет

11,4

-

-

11,4

Федеральный бюджет

32,4

-

-

32,4

Прочие источники

-

-

-

-

2.1.1

Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному обслуживанию пользователей

Прочие

расходы

2018-2020

МБУК ЦБС

Всего

31791,1

31005,0

31005,0

93801,1

Местный бюджет

31791,1

31005,0

31005,0

93801,1

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

2.1.2.

Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания

Прочие

расходы

2018-2020

МБУК ЦБС

Всего

43,8

-

-

43,8

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

11,4

-

-

11,4

Федеральный бюджет

32,4

-

-

32,4

Прочие источники

-

-

-

-

2.2

Основное мероприятие:

Развитие музейного дела

Прочие

расходы

2018-2020

МБУК ИХМ ГАНО;

МБУК ЛММ ГАНО

Всего

16958,2

16403,6

16403,6

49765,4

Местный бюджет

16958,2

16403,6

16403,6

49765,4

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

2.2.1

Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций

Прочие

расходы

2018-2020

МБУК ИХМ ГАНО;

МБУК ЛММ ГАНО

Всего

16958,2

16403,6

16403,6

49765,4

Местный бюджет

16958,2

16403,6

16403,6

49765,4

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-


1.3.3. Таблицу 17 изложить в следующей редакции:

Наименование
услуги, показателя
объема услуги
Подпрограммы 2

Значение показателя объема
услуги

Расходы бюджета города на
оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.

2018

2019

2020

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

Наименование
и содержание услуги:

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.

Показатель
объема услуги:

Количество посещений пользователей

Подпрограмма 2

267000

268000

269000

31791,1

31005,0

31005,0

2.1 Основное
мероприятие

Развитие библиотечного дела
2.1.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

267000

268000

269000

31791,1

31005,0

31005,0

Наименование
и содержание услуги:

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Показатель
объема услуги:

Количество посетителей

Подпрограмма 2

55920

56500

57000

16958,2

16403,6

16403,6

1

2.2 Основное
мероприятие
Развитие музейного дела
2.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

55920

56500

57000

16958,2

16403,6

16403,6

1.3.4. Таблицу 18. « Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)» изложить в следующей редакции:

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик- координатор, исполнители

2018

2019

2020

всего

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 2

«Наследие»

всего

48749,3

47408,6

47408,6

143566,5

2.1 Основное мероприятие:

Развитие библиотечного дела, в т.ч.

Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса

31791,1

31005,0

31005,0

93801,1

Мероприятие

2.2.Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному

и справочному обслужи

ванию пользователей

ЦБС

31791,1

31005,0

31005,0

93801,1

2.2 Основное мероприятие:

Развитие музейного дела,

в т.ч.

16958,2

16403,6

16403,6

49765,4

2.2.1 Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов

МБУК

ИХМ ГАНО;

МБУК

ЛММ ГАНО

16958,2

16403,6

16403,6

49765,4

1.3.5.Таблицу 19 изложить в следующей редакции:

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации Программы , тыс.руб.

2018

2019

2020

всего

Подпрограмма 2 «Наследие»

Всего

48793,1

47408,6

47408,6

143610,3

Местный бюджет

48749,3

47408,6

47408,6

143566,5

Областной бюджет

11,4

-

-

11,4

Федеральный бюджет

32,4

-

-

32,4

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках

Подпрограммы 2

Прочие расходы

2018-2020

Всего

48793,1

47408,6

47408,6

143610,3

Местный бюджет

48749,3

47408,6

47408,6

143566,5

Областной бюджет

11,4

-

-

11,4

Федеральный бюджет

32,4

-

-

32,4

Прочие источники

-

-

-

-

-Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному обслуживанию пользователей;

Прочие расходы

22018-2020

ЦБС

Всего

31791,1

31005,0

331005,0

93801,1

Местный бюджет

31791,1

31005,0

331005,0

93801,1

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

- Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания;

Прочие расходы

Всего

43,8

-

-

43,8

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

11,4

-

-

11,4

Федеральный бюджет

32,4

-

-

32,4

Прочие источники

-

-

-

-

- Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций

Прочие расходы

22018-2020

МБУК ИХМ ГАНО;

МБУК ЛММ

Всего

16958,2

16403,6

16403,6

49765,4

Местный бюджет

16958,2

16403,6

16403,6

49765,4

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

2.Департаменту внутренней политики и связям с общественностью (Фомина Е.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам Мумладзе Н..В.

Мэр города Арзамаса М.Л.Мухин