ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
14.02.2019 № 175
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области»,утвержденную постановлением администрации города Арзамасаот 16 февраля 2018 года № 218
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, решением Арзамасской городской Думы от 21.12.2018г. № 157 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов.»:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области» (далее-Программа) утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 16 февраля 2018года № 218 (в редакции постановления администрации города Арзамаса от 07.12.2018 года №1824) следующие изменения:
- В паспорте Программы:
- Пункт «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разбивке по Подпрограммам) изложить в следующей реакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разбивке по Подпрограммам) | Тыс. руб.
|
- Пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной Программы | |||||||||
Итого по Программе: | Источники финансирования | Годы | Всего за период реализации Программы | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
Всего, в т.ч.: | 180134,2 | 207765,0 | 193765,0 | 193765,0 | 775429,2 | ||||
Местный бюджет, в т.ч. | 169294,0 | 196565,0 | 193765,0 | 193765,0 | 753389,0 | ||||
Капвложения | - | - | - | - | |||||
Прочие расходы | 169294,0 | 196565,0 | 193765,0 | 193765,0 | 753389,0 | ||||
Областной бюджет, в т.ч. | 4147,8 | 11200,0 | - | - | 15347,8 | ||||
Капвложения | - | - | - | - | - | ||||
Прочие расходы | 4147,8 | 11200,0 | - | - | 15347,8 | ||||
Федеральный бюджет, в т.ч. | 6692,4 | - | - | - | 6692,4 | ||||
Капвложения | - | - | - | - | - | ||||
Прочие расходы | 6692,4 | - | - | - | 6692,4 | ||||
Прочие источники, в т.ч. | - | - | - | - | - | ||||
Капвложения | - | - | - | - | - | ||||
Прочие расходы | - | - | - | - | - | ||||
1.1.3 Таблицу 1 Система программных мероприятий изложить в следующей редакции : | ||||||||||||
Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации муниципальной Программы , тыс.руб. | |||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего | ||||||||
Цель Программы: Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения историко-культурного наследия и гармонизации культурной жизни городского округа город Арзамас. | Всего | 180134,2 | 207765,0 | 193765,0 | 193765,0 | 775429,2 | ||||||
Местный бюджет | 169294,0 | 196565,0 | 193765,0 | 193765,0 | 753389,0 | |||||||
Областной бюджет | 4147,8 | 11200,0 | - | - | 15347,8 | |||||||
Федеральный бюджет | 6692,4 | - | - | - | 6692,4 | |||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | |||||||
Задачи 1 Программы: Популяризация профессионального театрального и музыкального искусства и создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры. | Всего | 107144,6 | 109193,7 | 109193,7 | 109193,7 | 434725,7 | ||||||
Местный бюджет | 97588,8 | 109193,7 | 109193,7 | 109193,7 | 425169,9 | |||||||
Областной бюджет | 2895,8 | - | - | - | 2895,8 | |||||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | - | - | - | 6660,0 | |||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | |||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры» | Прочие расходы | 2018-2021 | МКУ «ЦКО «Культура», МБУ ДОДМШ № 1 им. М.К. Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО «ДХШ им. А.В. Ступина», МБУК «Арзамасский театр драмы», ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММ ГАНО, МБУК Арзамасский ГДК, МАУК «ПК и О им. А.П.Гайдара» | Всего | 107144,6 | 109193,7 | 109193,7 | 109193,7 | 434725,7 | |||
Местный бюджет | 97588,8 | 109193,7 | 109193,7 | 109193,7 | 425169,9 | |||||||
Областной бюджет | 2895,8 | - | - | - | 2895,8 | |||||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | - | - | - | 6660,0 | |||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | |||||||
Задача 2 Программы: Обеспечение доступа населению города к культурным ценностям. | Всего | 49903,5 | 55872,8 | 55872,8 | 55872,8 | 217521,9 | |||
Местный бюд- жет | 48749,3 | 55872,8 | 55872,8 | 55872,8 | 216367,7 | ||||
Областной бюджет | 1121,8 | - | - | - | 1121,8 | ||||
Федеральный бюджет | 32,4 | - | - | - | 32,4 | ||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 2 «Наследие» | Прочие расходы | 20182021 | ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММГ ГАНО | Всего | 49903,5 | 55872,8 | 55872,8 | 55872,8 | 217521,9 |
Местный бюджет | 48749,3 | 55872,8 | 55872,8 | 55872,8 | 216367,7 | ||||
Областной бюджет | 1121,8 | - | - | - | 1121,8 | ||||
Федеральный бюджет | 32,4 | - | - | - | 32,4 | ||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||
Задача 3 Программы: Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности и реализации каждым человеком его творческого потенциала. | Всего | 21163,8 | 40757,2 | 26757,2 | 26757,2 | 115435,4 | |||
Местный бюджет | 21033,6 | 29557,2 | 26757,2 | 26757,2 | 104105,2 | ||||
Областной бюджет | 130,2 | 11200,0 | - | - | 11330,2 | ||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||
Прочие источники | - | - | - | - | - |
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 3 «Досуг» | Прочие расходы | 2018- 2021 | МБУК Арзамасский ГДК, МАУК «ПК и О им.А.П. Гайдара»,АМКУ «Стойгород» | Всего | 21163,8 | 40757,2 | 26757,2 | 26757,2 | 115435,4 |
Местный бюджет | 21033,6 | 29557,2 | 26757,2 | 26757,2 | 104105,2 | ||||
Областной бюджет | 130,2 | 11200,0 | - | - | 11330,2 | ||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||
Задача 4 Программы: Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры. | Всего | - | - | - | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | - | ||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры» | Прочие расходы | 2018- 2021 | МБУ ДО ДМШ № 1 им. М.К. Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО «ДХШ им. А.В.Ступина», МБУК «Арзамасский театр драмы», ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММГ ГАНО, МБУК Арзамасский ГДК, МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» | Всего | - | - | - | - | - |
Местный бюджет | - | - | - | - | - | ||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||
Прочие источники | - | - | - | - | - |
Задача 5 Программы: Повышение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций | Всего | 1922,3 | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 7746,2 | |||
Местный бюджет | 1922,3 | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 7746,2 | ||||
Областной | - | - | - | - | - | ||||
Федеральный | - | - | - | - | - | ||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций» | Прочие расходы | 2018- 2021 | МКУ «ЦКО «Культура» | Всего | 1922,3 | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 7746,2 |
Местный бюджет | 1922,3 | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 7746,2 | ||||
Областной | - | - | - | - | - | ||||
Федеральный | - | - | - | - | - | ||||
Прочие источники | - | - | - | - | - |
1.1.4 Таблицу 2 Перечень программных (подпрограммных мероприятий )изложить в следующей редакции: | |||||||||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс.руб., | ||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего за период реализации Программы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
Муниципальная Программа «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области » | Всего | 180134,2 | 207765,0 | 193765,0 | 193765,0 | 775429,2 | |||||||||||
Местный бюджет | 169294,0 | 196565,0 | 193765,0 | 193765,0 | 753389,0 | ||||||||||||
Областной бюджет | 4147,8 | 11200,0 | - | - | 15347,8 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 6692,4 | - | - | - | 6692,4 | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Цель муниципальной Программы: Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения историко-культурного наследия и гармонизации культурной жизни городского округа город Арзамас. | Всего | 180134,2 | 207765,0 | 193765,0 | 193765,0 | 775429,2 | |||||||||||
Местный бюджет | 169294,0 | 196565,0 | 193765,0 | 193765,0 | 753389,0 | ||||||||||||
Областной бюджет | 4147,8 | 11200,0 | - | - | 15347,8 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 6692,4 | - | - | - | 6692,4 | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Задачи 1 Программы: - Популяризация профессионального театрального и музыкального искусства и создание условий для развития дополнительного образования сферы культуры. 1.Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры» | Всего | 107144,6 | 109193,7 | 109193,7 | 109193,7 | 434725,7 | |||||||||||
Местный бюджет | 97588,8 | 109193,7 | 109193,7 | 109193,7 | 425169,9 | ||||||||||||
Областной бюджет | 2895,8 | - | - | - | 2895,8 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | - | - | - | 6660,0 | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
1.1 | Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий. | Прочие расходы | 2018-2021 | МКУ «ЦКО «Культура», ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММГ ГАНО, МБУК Арзамасский ГДК, МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» | Всего | 2743,2 | 1823,2 | 1823,2 | 1823,2 | 8212,8 | |||||||
Местный бюджет | 2743,2 | 1823,2 | 1823,2 | 1823,2 | 8212,8 | ||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
1.2 | Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры. | Прочие расходы | 2018 -2021 | МБУ ДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО «ДХШ им. А.В. Ступина» | Всего | 51325,7 | 59699,2 | 59699,2 | 59699,2 | 230423,3 | |||||||
Местный бюджет | 51032,8 | 59699,2 | 59699,2 | 59699,2 | 230130,4 | ||||||||||||
Областной бюджет | 292,9 | - | - | - | 292,9 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
1.3 | Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению. | Прочие Расходы | 2018-2021 | МБУК «Арзамасский театр драмы» | Всего | 44030,7 | 47671,3 | 47671,3 | 47671,3 | 187044,6 | |||||||
Местный бюджет | 43767,8 | 47671,3 | 47671,3 | 47671,3 | 186781,7 | ||||||||||||
Областной бюджет | 262,9 | - | - | - | 262,9 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
1.4 | Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | Прочие расходы | 2018-2021 | МБУК «Арзамасский театр драмы» | Всего | 9045,0 | - | - | - | 9045,0 | |||||||
Местный бюджет | 45,0 | - | - | - | 45,0 | ||||||||||||
Областной бюджет | 2340,0 | - | - | - | 2340,0 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | - | - | - | 6660,0 | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Задача 2 Программы: - Обеспечение доступа населения города к культурным ценностям. 2. Подпрограмма 2 «Наследие» | Всего | 49903,5 | 55872,8 | 55872,8 | 55872,8 | 217521,9 | |||||||||||
Местный бюджет | 48749,3 | 55872,8 | 55872,8 | 55872,8 | 216367,7 | ||||||||||||
Областной бюджет | 1121,8 | - | - | - | 1121,8 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 32,4 | - | - | - | 32,4 | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2.1 | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела, в т.ч.: | Прочие расходы | 2018-2021 | Всего | 32235,7 | 35832,0 | 35832,0 | 35832,0 | 139731,7 | ||||||||
Местный бюджет | 31791,1 | 35832,0 | 35832,0 | 35832,0 | 139287,1 | ||||||||||||
Областной бюджет | 412,2 | - | - | - | 412,2 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 32,4 | - | - | - | 32,4 | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2.1.1 | Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию пользователей | Прочие расходы | 2018-2021 | ЦБС | Всего | 32191,5 | 35832,0 | 35832,0 | 35832,0 | 139687,7 | |||||||
Местный бюджет | 31790,7 | 35832,0 | 35832,0 | 35832,0 | 139286,7 | ||||||||||||
Областной бюджет | 400,8 | - | - | - | 400,8 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2.1.2 | Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания | Прочие расходы | 2018-2021 | ЦБС | Всего | 44,2 | - | - | - | 44,2 | |||||||
Местный бюджет | 0,4 | - | - | - | 0,4 | ||||||||||||
Областной бюджет | 11,4 | - | - | - | 11,4 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 32,4 | - | - | - | 32,4 | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2.2 | Основное мероприятие: Развитие музейного дела, в т.ч.:
| Прочие расходы | 2018-2021 | Всего | 17667,8 | 20040,8 | 20040,8 | 20040,8 | 77790,2 | ||||||||
Местный бюджет | 16958,2 | 20040,8 | 20040,8 | 20040,8 | 77080,6 | ||||||||||||
Областной бюджет | 709,6 | - | - | - | 709,6 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2.2.1 | Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций | Прочие расходы | 2018- 2021 | МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММ ГАНО | Всего | 17667,8 | 20040,8 | 20040,8 | 20040,8 | 77790,2 | |||||||
Местный бюджет | 16958,2 | 20040,8 | 20040,8 | 20040,8 | 77080,6 | ||||||||||||
Областной бюджет | 709,6 | - | - | - | 709,6 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Задача 3 Программы: Создание условий для развития культурно – досуговой деятельности и реализации каждым человеком его творческого потенциала. 3.Подпрограмма 3 «Досуг» | Всего | 21163,8 | 40757,2 | 26757,2 | 26757,2 | 115435,4 | |||||||||||
Местный бюджет | 21033,6 | 29557,2 | 26757,2 | 26757,2 | 104105,2 | ||||||||||||
Областной бюджет | 130,2 | 11200,0 | - | - | 11330,2 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
3.1 | Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий | Прочие расходы | 2018-2021 | МБУК Арзамасский ГДК | Всего | 9750,7 | 13396,4 | 13396,4 | 13396,4 | 49939,9 | |||||||
Местный бюджет | 9750,7 | 13396,4 | 13396,4 | 13396,4 | 49939,9 | ||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
3.2 | Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований | Прочие расходы | 2018-2021 | МБУК Арзамасский ГДК | Всего | 5106,7 | 6571,4 | 6571,4 | 6571,4 | 24820,9 | |||||||
Местный бюджет | 4976,5 | 6571,4 | 6571,4 | 6571,4 | 24690,7 | ||||||||||||
Областной бюджет | 130,2 | - | - | - | 130,2 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
3.3 | Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения | Прочие расходы | 2018-2021 | МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» | Всего | 6306,4 | 6789,4 | 6789,4 | 6789,4 | 26674,6 | |||||||
Местный бюджет | 6306,4 | 6789,4 | 6789,4 | 6789,4 | 26674,6 | ||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
3.4 | Реализация проекта «Поддержка местных инициатив» | Прочие расходы | 2018-2021 | МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» | Всего | - | - | - | - | - | |||||||
Местный бюджет | - | - | - | - | |||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
3.5 | Перевод городского Дома культуры в здание по адресу: ул. К.Маркса д. 15 | Прочие расходы | 2018-2021 | МБУК Арзамасский ГДК | Всего | - | - | - | - | - | |||||||
Местный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
3.6 | Разработка проектно-сметной документации на строительство культурного центра развития | Прочие расходы | 2019 | АМКУ «Стройгород» | Всего | - | 14000,0 | - | - | 14000,0 | |||||||
Местный бюджет | - | 2800,0 | - | - | 2800,0 | ||||||||||||
Областной бюджет | - | 11200,0 | - | - | 11200,0 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
4.
| Задача 4 Программы: Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры. Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры» | Всего | - | - | - | - | - | ||||||||||
Местный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
4.1 | Реализация комплекса мер, направленных на выполнение норм и правил пожарной безопасности учреждений. | Прочие расходы | 2018-2021 | МБУ ДО ДМШ № 1 им. М.К. Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО «ДХШ им. А.В.Ступина», МБУК «Арзамасский театр драмы», ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММГ ГАНО,МБУК Арзамасский ГДК, МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» | Всего | - | - | - | - | - | |||||||
Местный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
5.
| Задача 5 Программы: Повышение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций» | Всего | 1922,3 | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 7746,2 | ||||||||||
Местный бюджет | 1922,3 | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 7746,2 | ||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
5.1 | Предоставление услуг финансово – экономического обслуживания учреждениям, подведомственным департаменту культуры и туризма | Прочие расходы | 2018-2021 | МКУ «ЦКО «Культура» | Всего | 1922,3 | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 7746,2 | |||||||
Местный бюджет | 1922,3 | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 7746,2 | ||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||||||||
1.1.5.Таблицу 5. изложить в следующей редакции:
Наименование | Значение показателя объема | Расходы бюджета города на | ||||||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
Наименование и содержание услуги: МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К. Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО «ДХШ им. А.В.Ступина» | Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | |||||||||||||||||||||
Показатель | Количество учащихся | |||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры» | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 51032,8 | 59699,2 | 59699,2 | 59699,2 | ||||||||||||||
1.2 Основное мероприятие: Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 51032,8 | 59699,2 | 59699,2 | 59699,2 | ||||||||||||||
Наименование МБУК «АТД» | Услуга по показу спектаклей | |||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: | Количество спектаклей | |||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры» | 282 | 292 | 302 | 302 | 43767,8 | 47671,3 | 47671,3 | 47671,3 | ||||||||||||||
1.3 Основное мероприятие: 1.3.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 282 | 292 | 302 | 302 | 43767,8 | 43767,8 | 43767,8 | 47671,3 | ||||||||||||||
Наименование ЦБС | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. | |||||||||||||||||||||
Показатель | Количество посещений пользователей | |||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 «Наследие» | 267 000 | 268 000 | 269 000 | 269 000 | 31790,7 | 35832,0 | 35832,0 | 35832,0 | ||||||||||||||
2.1 Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела | 267 000 | 268 000 | 269 000 | 269 000 | 31790,7 | 35832,0 | 35832,0 | 35832,0 | ||||||||||||||
Наименование МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММ ГАНО | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | |||||||||||||||||||||
Показатель | Количество посетителей | |||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 «Наследие» | 55 920 | 56 500 | 57 000 | 57 000 | 16958,2 | 20040,8 | 20040,8 | 20040,8 | ||||||||||||||
2.2 Основное мероприятие: | 55 920 | 56 500 | 57 000 | 57 000 | 16958,2 | 20040,8 | 20040,8 | 20040,8 | ||||||||||||||
Наименование МБУК Арзамасский ГДК | Услуга по организации культурного досуга | |||||||||||||||||||||
Показатель | Количество мероприятий | |||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 «Досуг» | 75 | 80 | 85 | 85 | 9750,7 | 13396,4 | 13396,4 | 13396,4 | ||||||||||||||
3.1 Основное мероприятие: Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий
| 75 | 80 | 85 | 85 | 9750,7 | 13396,4 | 13396,4 | 13396,4 | ||||||||||||||
Наименование МБУК Арзамасский ГДК | Развитие традиционного народного художественного творчества | |||||||||||||||||||||
Показатель | Количество мероприятий | |||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 «Досуг» | 185 | 190 | 195 | 195 | 4976,5 | 6571,4 | 6571,4 | 6571,4 | ||||||||||||||
3.2 Основное мероприятие: Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований 3.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 185 | 190 | 195 | 195 | 4976,5 | 6571,4 | 6571,4 | 6571,4 | ||||||||||||||
Наименование МАУК «Парк КиО им. А.П.Гайдара» | Организация массового отдыха жителей | |||||||||||||||||||||
Показатель | Количество мероприятий | |||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 «Досуг» | 65 | 70 | 75 | 75 | 6306,4 | 6789,4 | 6789,4 | 6789,4 | ||||||||||||||
3.3 Основное мероприятие: Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения 3.3.1Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | ||||||||||||||||||||||
65 | 70 | 75 | 75 | 6306,4 | 6789,4 | 6789,4 | 6789,4 | |||||||||||||||
1.1.6. Таблицу 6 изложить в следующей редакции:
Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Разработчик- координатор, исполнители | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Муниципальная | «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области» | Всего | 169294,0 | 196565,0 | 193765,0 | 193765,0 | 753389,0 | |
Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса | ||||||||
Подпрограмма 1 | «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры» | Всего | 97588,8 | 109193,7 | 109193,7 | 109193,7 | 425169,9 | |
Мероприятие 1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий | МКУ «ЦКО «Культура», муниципальные бюджетные и автономные учреждения | 2743,2 | 1823,2 | 1823,2 | 1823,2 | 8212,8 | ||
Мероприятие 1.2 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры | МБУ ДО ДХШ №1 им. М.К. Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО «ДХШ им. А.В. Ступина» | 51032,8 | 59699,2 | 59699,2 | 59699,2 | 23130,4 | ||
1.3 Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению | МБУК «Арзамасский театр драмы» | 43767,8 | 47671,3 | 47671,3 | 47671,3 | 186781,7 | ||
1.4 Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | МБУК «Арзамасский театр драмы» | 45,0 | - | - | - | 45,0 | ||
Подпрограмма 2 | «Наследие» | Всего | 48749,3 | 55872,8 | 55872,8 | 55872,8 | 216367,7 | |
2.1 Основное мероприятие: | Развитие библиотечного дела, в т.ч. | 31791,1 | 35832,0 | 35832,0 | 35832,0 | 139287,1 | ||
Мероприятие 2.1.1 Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию пользователей | ЦБС | 31790,7 | 35832,0 | 35832,0 | 35832,0 | 139286,7 | ||
2.1.2.Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания | ЦБС | 0,4 | - | - | - | 0,4 | ||
2.2 Основное мероприятие: | Развитие музейного дела, в т.ч. | 16958,2 | 20040,8 | 20040,8 | 20040,8 | 77080,6 | ||
2.2.1 Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов | МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММ ГАНО | 16958,2 | 20040,8 | 20040,8 | 20040,8 | 77080,6 | ||
Подпрограмма 3 | «Досуг» | Всего | 21033,6 | 29557,2 | 26757,2 | 26757,2 | 104105,2 | |
Мероприятие 3.1 Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно- досуговых мероприятий | МБУК Арзамасский ГДК | 9750,7 | 13396,4 | 13396,4 | 13396,4 | 49939,9 | ||
3.2. Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований | МБУК Арзамасский ГДК | 4976,5 | 6571,4 | 6571,4 | 6571,4 | 24690,7 | ||
3.3 Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения | МАУК «ПКиО им. А.П.Гайдара» | 6306,4 | 6789,4 | 6789,4 | 6789,4 | 26674,6 | ||
3.4 Реализация проекта «Поддержка местных инициатив» | МАУК «ПК и О им. А.П.Гайдара | - | - | - | - | - | ||
3.5 Перевод городского Дома культуры в здание по адресу: ул.К.Маркса, д.15 | МБУК Арзамасский ГДК | - | - | - | - | - | ||
3.6 Разработка проектно-сметной документации на строительство культурного Центра развития | АМКУ «Стройгород» | - | 2800,0 | - | - | 2800,0 | ||
Подпрограмма 4 | «Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры» | Всего | - | - | - | - | - | |
Мероприятие 4.1. Реализация комплекса мер, направленных на выполнение норм и правил пожарной безопасности учреждений. | Муниципальные бюджетные и автономные учреждения | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 5 | «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций» | Всего | 1922,3 | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 7746,2 | |
Мероприятие 5.1. Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений, подведомственных департаменту культуры и туризма | МКУ «ЦКО «Культура» | 1922,3 | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 7746,2 | ||
1.1.7 Таблицу 7 изложить в следующей редакции:
Статус | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.), годы | |||
2019 | 2020 | 2021 | всего | ||
Муниципальная программа «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области» | Всего | 207765,0 | 193765,0 | 193765,0 | 595295,0,0 |
расходы местного бюджета | 196565,0 | 193765,0 | 193765,0 | 584095,0 | |
расходы областного бюджета | 11200,0 | - | - | 11200,0 | |
расходы федерального бюджета | - | - | - | - | |
расходы внебюджетных фондов | - | - | - | - | |
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | - | - | - | - | |
Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры» | Всего | 109193,7 | 109193,7 | 109193,7 | 327581,1 |
расходы местного бюджета | 109193,7 | 109193,7 | 109193,7 | 327581,1 | |
расходы областного бюджета | - | - | - | - | |
расходы федерального бюджета | - | - | - | - | |
расходы внебюджетных фондов | - | - | - | - | |
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | - | - | - | - | |
Подпрограмма 2 «Наследие» | Всего | 55872,8 | 55872,8 | 55872,8 | 167618,4 |
расходы местного бюджета | 55872,8 | 55872,8 | 55872,8 | 167618,4 | |
расходы областного бюджета | - | - | - | - | |
расходы федерального бюджета | - | - | - | - | |
расходы внебюджетных фондов | - | - | - | - | |
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | - | - | - | - |
Подпрограмма 3 «Досуг» | Всего | 40757,2 | 26757,2 | 26757,2 | 94271,6 |
расходы местного бюджета | 29557,2 | 26757,2 | 26757,2 | 83071,6 | |
расходы областного бюджета | 11200,0 | - | - | 11200,0 | |
расходы федерального бюджета | - | - | - | - | |
расходы внебюджетных фондов | - | - | - | - | |
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | - | - | - | - | |
Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры» | Всего | - | - | - | - |
расходы местного бюджета | - | - | - | - | |
расходы областного бюджета | - | - | - | - | |
расходы федерального бюджета | - | - | - | - | |
расходы внебюджетных фондов | - | - | - | - | |
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | - | - | - | - | |
Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций» | Всего | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 5823,9 |
расходы местного бюджета | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 5823,9 | |
расходы областного бюджета | - | - | - | - | |
расходы федерального бюджета | - | - | - | - | |
расходы внебюджетных фондов | - | - | - | - | |
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | - | - | - | - |
- В Подпрограмме 1:
1.2.1.Впаспорте строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств городского бюджета в сумме -425169,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 97588,8 тысяч рублей;
2019 год – 109193,7 тысяч рублей;
2020год- -109193,7 тысяч рублей.
2021год- 109193,7 тысяч рублей
1.2.2.Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.3. Таблицу 8 изложить в следующей редакции:
п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 1, тыс. рублей | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего за период реализации Программы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры» Цель Подпрограммы 1: популяризация профессионального театрального и музыкального искусства и создание условий для развития дополнительного образования сферы культуры Задача 1 Подпрограммы 1: - сохранение лучших образцов отечественного музыкального и драматического искусств, поддержка творческой молодежи и юных дарований. | Всего | 107144,6 | 109193,7 | 109193,7 | 109193,7 | 434725,7 | ||||||
Местный бюджет | 97588,8 | 109193,7 | 109193,7 | 109193,7 | 425169,9 | |||||||
Областной бюджет | 2895,8 | - | - | - | 2895,8 | |||||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | - | - | - | 6660,0 | |||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | |||||||
Всего | 107144,6 | 109193,7 | 109193,7 | 109193,7 | 434725,7 | |||||||
Местный бюджет | 97588,8 | 109193,7 | 109193,7 | 109193,7 | 425169,9 | |||||||
Областной бюджет | 2895,8 | - | - | - | 2895,8 | |||||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | - | - | - | 6660,0 | |||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | |||||||
1.1 | Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий | Прочие расходы | 2018 -2021 | МКУ «ЦКО «Культура», муниципальные бюджетные и автономные учреждения | Всего | 2743,2 | 1823,2 | 1823,2 | 1823,2 | 8212,8 | ||
Местный бюджет | 2743,2 | 1823,2 | 1823,2 | 1823,2 | 8212,8 | |||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | |||||||
1.2 | Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры. | Прочие расходы | 2018 -2021 | МБУ ДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО «ДХШ им. А.В. Ступина» | Всего | 51325,7 | 59699,2 | 59699,2 | 59699,2 | 230423,3 | ||
Местный бюджет | 51032,8 | 59699,2 | 59699,2 | 59699,2 | 230130,4 | |||||||
Областной бюджет | 292,9 | - | - | - | 292,9 | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | |||||||
1.3 | Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению. | Прочие расходы | 2018-2021 | МБУК «Арзамасский театр драмы» | Всего | 44030,7 | 47671,3 | 47671,3 | 47671,3 | 187044,6 | ||
Местный бюджет | 43767,8 | 47671,3 | 47671,3 | 47671,3 | 186781,7 | |||||||
Областной бюджет | 262,9 | - | - | - | 262,9 | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | |||||||
1.4 | Расходы на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | Прочие расходы | 2018-2021 | МБУК «Арзамасский театр драмы» | Всего | 9045,0 | - | - | - | 9045,0 | ||
Местный бюджет | 45,0 | - | - | - | 45,0 | |||||||
Областной бюджет | 2340,0 | - | - | - | 2340,0 | |||||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | - | - | - | 6660,0 | |||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | |||||||
Наименование | Значение показателя объема | Расходы бюджета города на | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Наименование и содержание услуги: | Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | |||||||
Показатель | Количество учащихся | |||||||
Подпрограмма 1 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 51032,8 | 59699,2 | 59699,2 | 59699,2 |
1.2 Основное мероприятие: 1.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 51032,8 | 59699,2 | 59699,2 | 59699,2 |
Наименование | Услуга по показу спектаклей | |||||||
Показатель объема | Количество спектаклей | |||||||
Подпрограмма 1 | 282 | 292 | 302 | 302 | 43767,8 | 47671,3 | 47671,3 | 47671,3 |
1.3 Основное мероприятие: | 282 | 292 | 302 | 302 | 43767,8 | 47671,3 | 47671,3 | 47671,3 |
1.2.4. Таблицу 11 изложить в следующей редакции :
1.2.5. Таблицу 12 изложить в следующей редакции:
Статус | Подпрограмма муниципальной Программы | Разработчик- координатор, исполнители | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подпрограмма 1 | «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры» | всего | 97588,8 | 109193,7 | 109193,7 | 109193,7 | 425169,9 |
Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса | |||||||
Мероприятие 1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий. | МКУ «ЦКО «Культура», муниципальные бюджетные и автономные учреждения | 2743,2 | 1823,2 | 1823,2 | 1823,2 | 8212,8 | |
Мероприятие 1.2 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры | МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К. Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО «ДХШ им. А.В. Ступина» | 51032,8 | 59699,2 | 59699,2 | 59699,2 | 230130,4 | |
1.3 Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению | МБУК «Арзамасский театр драмы» | 43767,8 | 47671,3 | 47671,3 | 47671,3 | 186781,7 | |
1.4 Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 45,0 | - | - | - | 45,0 |
1.2.6. Таблицу 13 изложить в следующей редакции:
Статус | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.), годы | |||
2019 | 2020 | 2021 | всего | ||
Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры» | Всего | 109193,7 | 109193,7 | 109193,7 | 327581,1 |
расходы местного бюджета | 109193,7 | 109193,7 | 109193,7 | 327581,1 | |
расходы областного бюджета | - | - | - | - | |
расходы федерального бюджета | - | - | - | - | |
Расходы внебюджетных фондов | - | - | - | - | |
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | - | - | - | - |
1.3. В Подпрограмме 2:
1.3.1.В паспорте подпрограммы строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Арзамаса» и «Объемы и источники финансирования подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Арзамаса | Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет средств городского бюджета в сумме – 216367,7 тысяч рублей , в том числе по годам: 2018 год- 48749,3, тыс. руб. 2019 год- 55872,8тыс. руб. 2020 год- 55872,8 тыс. руб. 2021 год- 55872,8 тыс.руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБУК ИХМ ГАНО,МБУК ЛММ ГАНО |
|
1.3.2. Таблицу 14 изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий |
| Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 2, тыс. рублей | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего за период реализации Подпрограммы 2 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Подпрограмма 2 «Наследие» Цель Подпрограммы 2:обеспечение доступа населению города Арзамаса к культурным ценностям Задачи Подпрограммы 2: -сохранение историко-культурного наследия города Арзамаса; - повышение качества библиотечно-информационного обслуживания населения г.Арзамаса; - создание условий для сохранности и пополнения библиотечных и музейных фондов; - создание комфортных условий для пользователей библиотек и посетителей музеев. | Всего | 49903,5 | 55872,8 | 55872,8 | 55872,8 | 217521,9 | ||||||
Местный бюджет | 48749,3 | 55872,8 | 55872,8 | 55872,8 | 216367,7 | |||||||
Областной бюджет | 1121,8 | - | - | - | 1121,8 | |||||||
Федеральный бюджет | 32,4 | - | - | - | 32,4 | |||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | |||||||
1.1. | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела: | Прочие расходы | 2018- 2021 | Всего | 32235,7 | 35832,0 | 35832,0 | 35832,0 | 139731,7 | |||
Местный бюджет | 31791,1 | 35832,0 | 35832,0 | 35832,0 | 139287,1 | |||||||
Областной бюджет | 412,2 | - | - | - | 412,2 | |||||||
Федеральный бюджет | 32,4 | - | - | - | 32,4 | |||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | |||||||
1.1.1 | Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному обслуживанию пользователей | Прочие расходы | 2018- 2021 | ЦБС | Всего | 32191,5 | 35832,0 | 35832,0 | 35832,0 | 139687,7 |
Местный бюджет | 31790,7 | 35832,0 | 35832,0 | 35832,0 | 139286,7 | |||||
Областной бюджет | 400,8 | - | - | - | 400,8 | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | |||||
1.1.2. | Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания | Прочие расходы | 2018- 2021 | ЦБС | Всего | 44,2 | - | - | - | 44,2 |
Местный бюджет | 0,4 | - | - | - | 0,4 | |||||
Областной бюджет | 11,4 | - | - | - | 11,4 | |||||
Федеральный бюджет | 32,4 | - | - | - | 32,4 | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | |||||
1.2 | Основное мероприятие: Развитие музейного дела | Прочие расходы | 2018-2021 | Всего | 17667,8 | 20040,8 | 20040,8 | 20040,8 | 77790,2 | |
Местный бюджет | 16958,2 | 20040,8 | 20040,8 | 20040,8 | 77080,6 | |||||
Областной бюджет | 709,6 | - | - | 709,6 | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | |||||
1.2.1 | Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций | Прочие расходы | 2018-2021 | МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММ ГАНО | Всего | 17667,8 | 20040,8 | 20040,8 | 20040,8 | 77790,2 |
Местный бюджет | 16958,2 | 20040,8 | 20040,8 | 20040,8 | 77080,6 | |||||
Областной бюджет | 709,6 | - | - | - | 709,6 | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||||
Прочие источники | - | - | - | - | - |
1.3.3. Таблицу 17 изложить в следующей редакции
:
Наименование | Значение показателя объема | Расходы бюджета города на | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Наименование | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки . | ||||||||
Показатель | Количество посещений пользователей | ||||||||
Подпрограмма 2 | 267000 | 268000 | 269000 | 269000 | 31790,7 | 35832,0 | 35832,0 | 35832,0 | |
2.1 Основное Развитие библиотечного дела | 267000 | 268000 | 269000 | 269000 | 31790,7 | 35832,0 | 35832,0 | 35832,0 | |
Наименование | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | ||||||||
Показатель | Количество посетителей | ||||||||
Подпрограмма 2 | 55920 | 56500 | 57000 | 57000 | 16958,2 | 20040,8 | 20040,8 | 20040,8 | |
2.2 Основное
| 55920 | 56500 | 57000 | 57000 | 16958,2 | 20040,8 | 20040,8 | 20040,8 | |
1.3.4. Таблицу 18. « Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)» изложить в следующей редакции:
Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Разработчик- координатор, исполнители | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подпрограмма 2 | «Наследие» | всего | 48749,3 | 55872,8 | 55872,8 | 55872,8 | 216367,7 |
2.1 Основное мероприятие: | Развитие библиотечного дела, в т.ч. | Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса | 31791,1 | 35832,0 | 35832,0 | 35832,0 | 139287,1 |
Мероприятие 2.2.Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию пользователей | ЦБС | 31791,1 | 35832,0 | 35832,0 | 35832,0 | 139287,1 | |
2.2 Основное мероприятие: | Развитие музейного дела, в т.ч. | 16958,2 | 20040,8 | 20040,8 | 20040,8 | 77080,6 | |
2.2.1Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов | МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММ ГАНО | 16958,2 | 20040,8 | 20040,8 | 20040,8 | 77080,6 |
1.3.5.Таблицу 19 изложить в следующей редакции:
Статус | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.), годы | |||
2019 | 2020 | 2021 | всего | ||
Подпрограмма 2 «Наследие» | Всего | 55872,8 | 55872,8 | 55872,8 | 167618,4 |
расходы местного бюджета | 55872,8 | 55872,8 | 55872,8 | 167618,4 | |
расходы областного бюджета | - | - | - | - | |
расходы федерального бюджета | - | - | - | - | |
Расходы внебюджетных фондов | - | - | - | - | |
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | - | - | - | - |
1.4. В Подпрограмме 3:
1.4.1.В паспорте Подпрограммы 3 строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3за счет средств бюджета города Арзамаса» и «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры и дополнительного образования сферы культуры» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Арзамаса | Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счет средств городского бюджета в сумме –104105,2 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год -21033,6 тыс.руб. 2019 год-29557,2тыс.руб. 2020 год- 26757,2 тыс.руб. 2021 год- 26757,2 тыс.руб. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры и дополнительного образования сферы культуры. |
|
1.4.2.Таблицу 20 изложить в следующей редакции:
N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 3, тыс.руб. | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего за период реализации Программы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Подпрограмма 3 «Досуг». | Всего | 21163,8 | 40757,2 | 26757,2 | 26757,2 | 115435,4 | |||||
Местный бюджет | 21033,6 | 29557,2 | 26757,2 | 26757,2 | 104105,2 | ||||||
Областной бюджет | 130,2 | 11200,0 | - | - | 11330,2 | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||
Цель Подпрограммы 3: создание условий для развития культурно - досуговой деятельности и реализация каждым человеком его творческого потенциала | Всего | 21163,8 | 40757,2 | 26757,2 | 26757,2 | 115435,4 | |||||
Местный бюджет | 21033,6 | 29557,2 | 26757,2 | 26757,2 | 104105,2 | ||||||
Областной бюджет | 130,2 | 11200,0 | - | - | 11330,2 | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||
Задача 1 Подпрограммы 3: Повышение интереса и активности населения к социально-культурной жизни г. Арзамаса. Задача 2 Подпрограммы 3: Совершенствование культуры проведения массовых досуговых мероприятий и его реализация. | Всего | 21163,8 | 40757,2 | 26757,2 | 26757,2 | 115435,4 | |||||
Местный бюджет | 21033,6 | 29557,2 | 26757,2 | 26757,2 | 104105,2 | ||||||
Областной бюджет | 130,2 | 11200,0 | - | - | 11330,2 | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||
1.1 | Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий | Прочие расходы | 2018-2021 | МБУК Арзамасский ГДК | Всего | 9750,7 | 13396,4 | 13396,4 | 13396,4 | 49939,9 | |
Местный бюджет | 9750,7 | 13396,4 | 13396,4 | 13396,4 | 49939,9 | ||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||
1.2 | Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований | Прочие расходы | 2018-2021 | МБУК Арзамасский ГДК | Всего | 5106,7 | 6571,4 | 6571,4 | 6571,4 | 24820,9 | |
Местный бюджет | 4976,5 | 6571,4 | 6571,4 | 6571,4 | 24690,7 | ||||||
Областной бюджет | 130,2 | - | - | - | 130,2 | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||
1.3 | Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения | Прочие расходы | 2018-2021 | МАУК «ПКиО им. А.П. Гайдара» | Всего | 6306,4 | 6789,4 | 6789,4 | 6789,4 | 26674,6 | |
Местный бюджет | 6306,4 | 6789,4 | 6789,4 | 6789,4 | 26674,6 | ||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||
1.4 | Реализация проекта «Поддержка местных инициатив» | Прочие расходы | 2018-2021 | МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» | Всего | - | - | - | - | - | |
Местный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||
1.5 | Перевод МБУК «Арзамасский городской Дом культуры» в здание по адресу: ул. К.Маркса д. 15 | Прочие расходы | 2018-2021 | МБУК Арзамасский ГДК | Всего | - | - | - | - | - | |
Местный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по строительству культурного Центра развития | Прочие расходы | 2019 | АМКУ Стройгород» | Всего | - | 14000,0 | - | - | 14000,0 | |
Местный бюджет | - | 2800,0 | - | - | 2800,0 | ||||||
Областной бюджет | - | 11200,0 | - | - | 11200,0 | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||
1.4.3.Таблицу 23 изложить в следующей редакции:
Наименование | Значение показателя объема | Расходы бюджета города на | ||||||
2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Наименование | Услуга по организации культурного досуга | |||||||
Показатель | Количество мероприятий | |||||||
Подпрограмма 3 | 75 | 80 | 85 | 85 | 9750,7 | 13396,4 | 13396,4 | 13396,4 |
3.1 Основное Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий | 75 | 80 | 85 | 85 | 9750,7 | 13396,4 | 13396,4 | 13396,4 |
Наименование | Развитие традиционного народного художественного творчества | |||||||
Показатель | Число посетителей | |||||||
Подпрограмма 3 | 185 | 190 | 195 | 195 | 4976,5 | 6571,4 | 6571,4 | 6571,4 |
3.2 Основное Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований 3.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 185 | 190 | 195 | 195 | 4976,5 | 6571,4 | 6571,4 | 6571,4 |
Наименование | Организация массового отдыха жителей | |||||||
Показатель | Количество мероприятий | |||||||
3.3 Основное Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения 3.3.1Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 65 | 70 | 75 | 75 | 6306,4 | 6789,4 | 6789,4 | 6789,4 |
65 | 70 | 75 | 75 | 6306,4 | 6789,4 | 6789,4 | 6789,4 |
1.4.4.Таблицу 24 изложить в следующей редакции:
Статус | Подпрограмма 3 муниципальной Программы | Разработчик- координатор, исполнители | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подпрограмма 3 | «Досуг» | Всего | 21033,6 | 29557,2 | 26757,2 | 26757,2 | 104105,2 |
Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 3.1Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно- досуговых мероприятий | МБУК Арзамасский ГДК | 9750,7 | 13396,4 | 13396,4 | 13396,4 | 49939,9 | |
3.2.Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований | МБУК Арзамасский ГДК | 4976,5 | 6571,4 | 6571,4 | 6571,4 | 24690,7 | |
3.3. Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения | МАУК «ПК и О им.А.П.Гайдара» | 6306,4 | 6789,4 | 6789,4 | 6789,4 | 26674,6 | |
3.4 Реализация проекта «Поддержка местных инициатив» | МАУК «ПК и О им. А.П.Гайдара» | - | - | - | - | - | |
3.5 Перевод городского Дома культуры в здание по адресу: ул. К.Маркса д. 15 | МБУК Арзамасский ГДК | - | - | - | - | - | |
3.6 Разработка проектно-сметной документации на строительство культурного Центра развития | АМКУ «Стройгород» | - | 2800,0 | - | - | 2800,0 |
1.4.5.Таблицу 25 изложить в следующей редакции:
Статус | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.), годы | |||
2019 | 2020 | 2021 | всего | ||
Подпрограмма 3 «Досуг» | Всего | 40757,2,2 | 26757,2 | 26757,2 | 94271,6,6 |
расходы местного бюджета | 29557,2 | 26757,2 | 26757,2 | 83071,6,6 | |
расходы областного бюджета | 11200,0 | - | - | 11200,0 | |
расходы федерального бюджета | - | - | - | - | |
Расходы внебюджетных фондов | - | - | - | - | |
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | - | - | - | - |
1.5. В Подпрограмме 5:
1.5.1.В паспорте Подпрограммы 5 строки «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5за счет средств бюджета города Арзамаса» и «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств бюджета города Арзамаса | Подпрограмма 5 предполагает финансирование за счет средств городского бюджета в сумме – 7746,2 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1 922,3 тыс.руб. 2019 год- 1941,3 тыс.руб. 2020 год- 1941,3 тыс.руб. 2021 год - 1941,3 тыс. руб. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 МКУ ЦКО «Культура» |
|
1.5.2.Таблицу 31 изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 5, тыс. рублей | ||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего за период реализации Подпрограммы 5 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций». | Всего | 1922,3 | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 7746,2 | |||||
Местный бюджет | 1922,3 | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 7746,2 | ||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||
Цель Подпрограммы 5: обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций | Всего | 1922,3 | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 7746,2 | |||||
Местный бюджет | 1922,3 | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 7746,2 | ||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||
Задача 1 Подпрограммы 5: - создание условий для совершенствования финансово-экономических механизмов и мер поддержки в сфере культуры | Всего | 1922,3 | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 7746,2 | |||||
Местный бюджет | 1922,3 | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 7746,2 | ||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||
1.1 | Мероприятие Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений, подведомственных департаменту культуры и туризма. | Прочие расходы | 2018-2021 | МКУ «ЦКО «Культура» | Всего | 1922,3 | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 7746,2 | |
Местный бюджет | 1922,3 | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 7746,2 | ||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||||||
1.5.3.Таблицу 32 изложить в следующей редакции:
Статус | Подпрограмма муниципальной Программы | Разработчик- координатор, исполнители | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Наименование | «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций» | всего | 1922,3 | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 7746,2 |
Департамент культуры и туризма | |||||||
Мероприятие 5.1 Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений, подведомственных департаменту культуры и туризма | МКУ «ЦКО «Культура» | 1922,3 | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 7746,2 |
1.5.4.Таблицу 33 изложить в следующей редакции:
Статус | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||
2019 | 2020 | 2021 | всего | ||
Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций» | Всего | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 5823,9 |
расходы местного бюджета | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 5823,9 | |
расходы областного бюджета | - | - | - | - | |
расходы федерального бюджета | - | - | - | - | |
Расходы внебюджетных фондов | - | - | - | - | |
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | - | - | - | - |
1.5.5.Таблицу 36 изложить в следующей редакции:
Статус | Наименование муниципальной Программы, Подпрограммы муниципальной Программы | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||
ГРБС | РзПр | КЦСР | КВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная Программа (всего) | «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области» | X | X | X | X | 169294,0 | 196565,0 | 193765,0 | 193765,0 | 753389,0 |
Подпрограмма 5 | "Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций" | 1922,3 | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 7746,2 | ||||
Мероприятие 5.1 | Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений, подведомственных департаменту культуры | 057 | 0804 | 0944146590 | 000 | 1922,3 | 1941,3 | 1941,3 | 1941,3 | 7746,2 |
2.Департаменту внутренней политики и связям с общественностью (Фомина Е.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам Мумладзе Н..В.
Мэр города Арзамаса А.А.Щелоков