Дорогие пользователи, у нас новый сайт. Перейти на новую версию сайта.
Постановление 175 от 14.02.2019
Скачать документ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

14.02.2019 № 175

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области»,утвержденную постановлением администрации города Арзамасаот 16 февраля 2018 года № 218

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, решением Арзамасской городской Думы от 21.12.2018г. № 157 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов.»:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области» (далее-Программа) утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 16 февраля 2018года № 218 (в редакции постановления администрации города Арзамаса от 07.12.2018 года №1824) следующие изменения:

  • В паспорте Программы:
    • Пункт «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разбивке по Подпрограммам) изложить в следующей реакции:

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разбивке по Подпрограммам)

Тыс. руб.

Наименование

Подпрограмм

Годы

Всего за период реализации

Программы

2018

2019

2020

2021

Всего по Программе:

169294,0

196565,0

193765,0

193765,0

753389,0

Подпрограмма 1

97588,8

109193,7

109193,7

109193,7

425169,9

Подпрограмма 2

48749,3

55872,8

55872,8

55872,8

216367,7

Подпрограмма 3

21033,6

29557,2

26757,2

26757,2

104105,2

Подпрограмма 4

-

-

-

-

Подпрограмма 5

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

  • Пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной Программы

Итого по Программе:

Источники финансирования

Годы

Всего

за период реализации

Программы

2018

2019

2020

2021

Всего,

в т.ч.:

180134,2

207765,0

193765,0

193765,0

775429,2

Местный бюджет,

в т.ч.

169294,0

196565,0

193765,0

193765,0

753389,0

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

169294,0

196565,0

193765,0

193765,0

753389,0

Областной бюджет,

в т.ч.

4147,8

11200,0

-

-

15347,8

Капвложения

-

-

-

-

-

Прочие расходы

4147,8

11200,0

-

-

15347,8

Федеральный бюджет, в т.ч.

6692,4

-

-

-

6692,4

Капвложения

-

-

-

-

-

Прочие расходы

6692,4

-

-

-

6692,4

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

1.1.3 Таблицу 1 Система программных мероприятий изложить в следующей редакции :

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации муниципальной Программы , тыс.руб.

2018

2019

2020

2021

всего

Цель Программы: Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения историко-культурного наследия и гармонизации культурной жизни городского округа город Арзамас.

Всего

180134,2

207765,0

193765,0

193765,0

775429,2

Местный бюджет

169294,0

196565,0

193765,0

193765,0

753389,0

Областной бюджет

4147,8

11200,0

-

-

15347,8

Федеральный бюджет

6692,4

-

-

-

6692,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

Задачи 1 Программы:

Популяризация профессионального театрального и музыкального искусства и создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры.

Всего

107144,6

109193,7

109193,7

109193,7

434725,7

Местный бюджет

97588,8

109193,7

109193,7

109193,7

425169,9

Областной бюджет

2895,8

-

-

-

2895,8

Федеральный бюджет

6660,0

-

-

-

6660,0

Прочие источники

-

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

Прочие расходы

2018-2021

МКУ «ЦКО «Культура»,

МБУ ДОДМШ № 1

им. М.К. Бутаковой,

МБУ ДО ДМШ №2,

МБУ ДО «ДХШ им. А.В. Ступина», МБУК «Арзамасский театр драмы», ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО,

МБУК ЛММ ГАНО, МБУК Арзамасский ГДК, МАУК

«ПК и О им. А.П.Гайдара»

Всего

107144,6

109193,7

109193,7

109193,7

434725,7

Местный бюджет

97588,8

109193,7

109193,7

109193,7

425169,9

Областной бюджет

2895,8

-

-

-

2895,8

Федеральный бюджет

6660,0

-

-

-

6660,0

Прочие источники

-

-

-

-

-

Задача 2 Программы:

Обеспечение доступа населению города к культурным ценностям.

Всего

49903,5

55872,8

55872,8

55872,8

217521,9

Местный бюд- жет

48749,3

55872,8

55872,8

55872,8

216367,7

Областной бюджет

1121,8

-

-

-

1121,8

Федеральный бюджет

32,4

-

-

-

32,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 2 «Наследие»

Прочие расходы

20182021

ЦБС,

МБУК ИХМ ГАНО,

МБУК ЛММГ ГАНО

Всего

49903,5

55872,8

55872,8

55872,8

217521,9

Местный бюджет

48749,3

55872,8

55872,8

55872,8

216367,7

Областной бюджет

1121,8

-

-

-

1121,8

Федеральный бюджет

32,4

-

-

-

32,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

Задача 3 Программы:

Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности и реализации каждым человеком его творческого потенциала.

Всего

21163,8

40757,2

26757,2

26757,2

115435,4

Местный бюджет

21033,6

29557,2

26757,2

26757,2

104105,2

Областной бюджет

130,2

11200,0

-

-

11330,2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 3 «Досуг»

Прочие

расходы

2018-

2021

МБУК Арзамасский ГДК,

МАУК «ПК и О им.А.П. Гайдара»,АМКУ «Стойгород»

Всего

21163,8

40757,2

26757,2

26757,2

115435,4

Местный бюджет

21033,6

29557,2

26757,2

26757,2

104105,2

Областной бюджет

130,2

11200,0

-

-

11330,2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

Задача 4 Программы:

Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры.

Всего

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры»

Прочие расходы

2018-

2021

МБУ ДО ДМШ № 1 им. М.К. Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО «ДХШ им. А.В.Ступина», МБУК «Арзамасский театр драмы», ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММГ ГАНО, МБУК Арзамасский ГДК, МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара»

Всего

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

Задача 5 Программы:

Повышение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций

Всего

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

Местный бюджет

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

Областной

-

-

-

-

-

Федеральный

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

Прочие расходы

2018-

2021

МКУ «ЦКО «Культура»

Всего

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

Местный бюджет

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

Областной

-

-

-

-

-

Федеральный

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

1.1.4 Таблицу 2 Перечень программных (подпрограммных мероприятий )изложить в следующей редакции:

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория

расходов

(капвложения,

и прочие

расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс.руб.,

2018

2019

2020

2021

Всего

за период реализации Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная Программа «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области »

Всего

180134,2

207765,0

193765,0

193765,0

775429,2

Местный бюджет

169294,0

196565,0

193765,0

193765,0

753389,0

Областной бюджет

4147,8

11200,0

-

-

15347,8

Федеральный бюджет

6692,4

-

-

-

6692,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

Цель муниципальной Программы:

Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения историко-культурного наследия и гармонизации культурной жизни городского округа город Арзамас.

Всего

180134,2

207765,0

193765,0

193765,0

775429,2

Местный бюджет

169294,0

196565,0

193765,0

193765,0

753389,0

Областной бюджет

4147,8

11200,0

-

-

15347,8

Федеральный бюджет

6692,4

-

-

-

6692,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

Задачи 1 Программы:

- Популяризация профессионального театрального и музыкального искусства и создание условий для развития дополнительного образования сферы культуры.

1.Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

Всего

107144,6

109193,7

109193,7

109193,7

434725,7

Местный бюджет

97588,8

109193,7

109193,7

109193,7

425169,9

Областной бюджет

2895,8

-

-

-

2895,8

Федеральный бюджет

6660,0

-

-

-

6660,0

Прочие источники

-

-

-

-

-

1.1

Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий.

Прочие

расходы

2018-2021

МКУ «ЦКО «Культура», ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММГ ГАНО, МБУК Арзамасский ГДК, МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара»

Всего

2743,2

1823,2

1823,2

1823,2

8212,8

Местный бюджет

2743,2

1823,2

1823,2

1823,2

8212,8

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

1.2

Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры.

Прочие

расходы

2018 -2021

МБУ ДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО «ДХШ им. А.В. Ступина»

Всего

51325,7

59699,2

59699,2

59699,2

230423,3

Местный бюджет

51032,8

59699,2

59699,2

59699,2

230130,4

Областной бюджет

292,9

-

-

-

292,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

1.3

Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению.

Прочие

Расходы

2018-2021

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

44030,7

47671,3

47671,3

47671,3

187044,6

Местный бюджет

43767,8

47671,3

47671,3

47671,3

186781,7

Областной бюджет

262,9

-

-

-

262,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

1.4

Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

Прочие

расходы

2018-2021

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

9045,0

-

-

-

9045,0

Местный бюджет

45,0

-

-

-

45,0

Областной бюджет

2340,0

-

-

-

2340,0

Федеральный бюджет

6660,0

-

-

-

6660,0

Прочие источники

-

-

-

-

-

Задача 2 Программы:

- Обеспечение доступа населения города к культурным ценностям.

2. Подпрограмма 2 «Наследие»

Всего

49903,5

55872,8

55872,8

55872,8

217521,9

Местный бюджет

48749,3

55872,8

55872,8

55872,8

216367,7

Областной бюджет

1121,8

-

-

-

1121,8

Федеральный бюджет

32,4

-

-

-

32,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

2.1

Основное мероприятие:

Развитие библиотечного дела, в т.ч.:

Прочие

расходы

2018-2021

Всего

32235,7

35832,0

35832,0

35832,0

139731,7

Местный бюджет

31791,1

35832,0

35832,0

35832,0

139287,1

Областной бюджет

412,2

-

-

-

412,2

Федеральный бюджет

32,4

-

-

-

32,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

2.1.1

Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию пользователей

Прочие

расходы

2018-2021

ЦБС

Всего

32191,5

35832,0

35832,0

35832,0

139687,7

Местный бюджет

31790,7

35832,0

35832,0

35832,0

139286,7

Областной бюджет

400,8

-

-

-

400,8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

2.1.2

Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания

Прочие

расходы

2018-2021

ЦБС

Всего

44,2

-

-

-

44,2

Местный бюджет

0,4

-

-

-

0,4

Областной бюджет

11,4

-

-

-

11,4

Федеральный бюджет

32,4

-

-

-

32,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

2.2

Основное мероприятие:

Развитие музейного дела, в т.ч.:

Прочие

расходы

2018-2021

Всего

17667,8

20040,8

20040,8

20040,8

77790,2

Местный бюджет

16958,2

20040,8

20040,8

20040,8

77080,6

Областной бюджет

709,6

-

-

-

709,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

2.2.1

Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций

Прочие

расходы

2018- 2021

МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММ ГАНО

Всего

17667,8

20040,8

20040,8

20040,8

77790,2

Местный бюджет

16958,2

20040,8

20040,8

20040,8

77080,6

Областной бюджет

709,6

-

-

-

709,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Задача 3 Программы:

Создание условий для развития культурно – досуговой деятельности и реализации каждым человеком его творческого потенциала.

3.Подпрограмма 3 «Досуг»

Всего

21163,8

40757,2

26757,2

26757,2

115435,4

Местный бюджет

21033,6

29557,2

26757,2

26757,2

104105,2

Областной бюджет

130,2

11200,0

-

-

11330,2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

3.1

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий

Прочие

расходы

2018-2021

МБУК Арзамасский ГДК

Всего

9750,7

13396,4

13396,4

13396,4

49939,9

Местный бюджет

9750,7

13396,4

13396,4

13396,4

49939,9

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

3.2

Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

Прочие

расходы

2018-2021

МБУК Арзамасский ГДК

Всего

5106,7

6571,4

6571,4

6571,4

24820,9

Местный бюджет

4976,5

6571,4

6571,4

6571,4

24690,7

Областной бюджет

130,2

-

-

-

130,2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

3.3

Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения

Прочие расходы

2018-2021

МАУК «ПК и О

им. А.П. Гайдара»

Всего

6306,4

6789,4

6789,4

6789,4

26674,6

Местный бюджет

6306,4

6789,4

6789,4

6789,4

26674,6

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

3.4

Реализация проекта «Поддержка местных инициатив»

Прочие

расходы

2018-2021

МАУК «ПК и О

им. А.П. Гайдара»

Всего

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

3.5

Перевод городского Дома культуры в здание по адресу:

ул. К.Маркса д. 15

Прочие

расходы

2018-2021

МБУК Арзамасский ГДК

Всего

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

3.6

Разработка проектно-сметной документации на строительство культурного центра развития

Прочие расходы

2019

АМКУ «Стройгород»

Всего

-

14000,0

-

-

14000,0

Местный бюджет

-

2800,0

-

-

2800,0

Областной бюджет

-

11200,0

-

-

11200,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

4.

Задача 4 Программы:

Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры.

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры»

Всего

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

4.1

Реализация комплекса мер, направленных на выполнение норм и правил пожарной безопасности учреждений.

Прочие

расходы

2018-2021

МБУ ДО ДМШ № 1 им. М.К. Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО «ДХШ им. А.В.Ступина», МБУК «Арзамасский театр драмы», ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММГ ГАНО,МБУК Арзамасский ГДК,

МАУК «ПК и О

им. А.П. Гайдара»

Всего

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

5.

Задача 5 Программы:

Повышение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций

Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

Всего

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

Местный бюджет

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

5.1

Предоставление услуг финансово – экономического обслуживания учреждениям, подведомственным департаменту культуры и туризма

Прочие

расходы

2018-2021

МКУ «ЦКО «Культура»

Всего

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

Местный бюджет

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

1.1.5.Таблицу 5. изложить в следующей редакции:

Наименование
услуги, показатели
объема услуги, муниципальной Программы

Значение показателя объема
услуги

Расходы бюджета города на
оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование и содержание услуги:

МБУ ДО ДМШ №1

им. М.К. Бутаковой,

МБУ ДО ДМШ №2,

МБУ ДО «ДХШ

им. А.В.Ступина»

Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Показатель
объема услуги Программы:

Количество учащихся

Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

1259

1259

1259

1259

51032,8

59699,2

59699,2

59699,2

1.2 Основное мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры
1.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

1259

1259

1259

1259

51032,8

59699,2

59699,2

59699,2

Наименование
и содержание
услуги:

МБУК «АТД»

Услуга по показу спектаклей

Показатель объема услуги:

Количество спектаклей

Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

282

292

302

302

43767,8

47671,3

47671,3

47671,3

1.3 Основное мероприятие:
Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению

1.3.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

282

292

302

302

43767,8

43767,8

43767,8

47671,3

Наименование
и содержание услуги:

ЦБС

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.

Показатель
объема услуги:

Количество посещений пользователей

Подпрограмма 2 «Наследие»

267 000

268 000

269 000

269 000

31790,7

35832,0

35832,0

35832,0

2.1 Основное мероприятие:

Развитие библиотечного дела
2.1.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

267 000

268 000

269 000

269 000

31790,7

35832,0

35832,0

35832,0

Наименование
и содержание услуги:

МБУК ИХМ ГАНО,

МБУК ЛММ ГАНО

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Показатель
объема услуги:

Количество посетителей

Подпрограмма 2 «Наследие»

55 920

56 500

57 000

57 000

16958,2

20040,8

20040,8

20040,8

2.2 Основное мероприятие:
Развитие музейного дела
2.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

55 920

56 500

57 000

57 000

16958,2

20040,8

20040,8

20040,8

Наименование
и содержание услуги:

МБУК Арзамасский ГДК

Услуга по организации культурного досуга

Показатель
объема услуги:

Количество мероприятий

Подпрограмма 3 «Досуг»

75

80

85

85

9750,7

13396,4

13396,4

13396,4

3.1 Основное мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий


3.1.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

75

80

85

85

9750,7

13396,4

13396,4

13396,4

Наименование
и содержание услуги:

МБУК Арзамасский ГДК

Развитие традиционного народного художественного творчества

Показатель
объема услуги:

Количество мероприятий

Подпрограмма 3 «Досуг»

185

190

195

195

4976,5

6571,4

6571,4

6571,4

3.2 Основное мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

3.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

185

190

195

195

4976,5

6571,4

6571,4

6571,4

Наименование
и содержание услуги:

МАУК «Парк КиО им. А.П.Гайдара»

Организация массового отдыха жителей

Показатель
объема услуги:

Количество мероприятий

Подпрограмма 3 «Досуг»

65

70

75

75

6306,4

6789,4

6789,4

6789,4

3.3 Основное мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения

3.3.1Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

65

70

75

75

6306,4

6789,4

6789,4

6789,4

1.1.6. Таблицу 6 изложить в следующей редакции:

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик- координатор, исполнители

2018

2019

2020

2021

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная
Программа

«Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области»

Всего

169294,0

196565,0

193765,0

193765,0

753389,0

Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

Всего

97588,8

109193,7

109193,7

109193,7

425169,9

Мероприятие

1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий

МКУ «ЦКО

«Культура», муниципальные бюджетные и автономные учреждения

2743,2

1823,2

1823,2

1823,2

8212,8

Мероприятие

1.2 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры

МБУ ДО ДХШ №1 им. М.К. Бутаковой,

МБУ ДО ДМШ №2,

МБУ ДО «ДХШ им. А.В. Ступина»

51032,8

59699,2

59699,2

59699,2

23130,4

1.3 Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению

МБУК

«Арзамасский театр драмы»

43767,8

47671,3

47671,3

47671,3

186781,7

1.4 Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

МБУК «Арзамасский театр драмы»

45,0

-

-

-

45,0

Подпрограмма 2

«Наследие»

Всего

48749,3

55872,8

55872,8

55872,8

216367,7

2.1 Основное мероприятие:

Развитие

библиотечного дела, в т.ч.

31791,1

35832,0

35832,0

35832,0

139287,1

Мероприятие

2.1.1 Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию пользователей

ЦБС

31790,7

35832,0

35832,0

35832,0

139286,7

2.1.2.Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания

ЦБС

0,4

-

-

-

0,4

2.2 Основное мероприятие:

Развитие музейного дела, в т.ч.

16958,2

20040,8

20040,8

20040,8

77080,6

2.2.1 Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов

МБУК ИХМ ГАНО,

МБУК ЛММ ГАНО

16958,2

20040,8

20040,8

20040,8

77080,6

Подпрограмма 3

«Досуг»

Всего

21033,6

29557,2

26757,2

26757,2

104105,2

Мероприятие

3.1 Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно- досуговых мероприятий

МБУК Арзамасский ГДК

9750,7

13396,4

13396,4

13396,4

49939,9

3.2. Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

МБУК Арзамасский ГДК

4976,5

6571,4

6571,4

6571,4

24690,7

3.3 Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения

МАУК «ПКиО им. А.П.Гайдара»

6306,4

6789,4

6789,4

6789,4

26674,6

3.4 Реализация проекта «Поддержка местных инициатив»

МАУК «ПК и О

им. А.П.Гайдара

-

-

-

-

-

3.5 Перевод городского Дома культуры в здание по адресу: ул.К.Маркса, д.15

МБУК Арзамасский ГДК

-

-

-

-

-

3.6 Разработка проектно-сметной документации на строительство культурного Центра развития

АМКУ «Стройгород»

-

2800,0

-

-

2800,0

Подпрограмма 4

«Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры»

Всего

-

-

-

-

-

Мероприятие 4.1. Реализация комплекса мер, направленных на выполнение норм и правил пожарной безопасности учреждений.

Муниципальные бюджетные и автономные учреждения

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5

«Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

Всего

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

Мероприятие 5.1. Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений, подведомственных департаменту культуры и туризма

МКУ «ЦКО «Культура»

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

1.1.7 Таблицу 7 изложить в следующей редакции:

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2019

2020

2021

всего

Муниципальная программа

«Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области»

Всего

207765,0

193765,0

193765,0

595295,0,0

расходы местного бюджета

196565,0

193765,0

193765,0

584095,0

расходы областного бюджета

11200,0

-

-

11200,0

расходы федерального бюджета

-

-

-

-

расходы внебюджетных фондов

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

Всего

109193,7

109193,7

109193,7

327581,1

расходы местного бюджета

109193,7

109193,7

109193,7

327581,1

расходы областного бюджета

-

-

-

-

расходы федерального бюджета

-

-

-

-

расходы внебюджетных фондов

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

Подпрограмма 2 «Наследие»

Всего

55872,8

55872,8

55872,8

167618,4

расходы местного бюджета

55872,8

55872,8

55872,8

167618,4

расходы областного бюджета

-

-

-

-

расходы федерального бюджета

-

-

-

-

расходы внебюджетных фондов

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

Подпрограмма 3

«Досуг»

Всего

40757,2

26757,2

26757,2

94271,6

расходы местного бюджета

29557,2

26757,2

26757,2

83071,6

расходы областного бюджета

11200,0

-

-

11200,0

расходы федерального бюджета

-

-

-

-

расходы внебюджетных фондов

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

Подпрограмма 4

«Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры»

Всего

-

-

-

-

расходы местного бюджета

-

-

-

-

расходы областного бюджета

-

-

-

-

расходы федерального бюджета

-

-

-

-

расходы внебюджетных фондов

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

Подпрограмма 5

«Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

Всего

1941,3

1941,3

1941,3

5823,9

расходы местного бюджета

1941,3

1941,3

1941,3

5823,9

расходы областного бюджета

-

-

-

-

расходы федерального бюджета

-

-

-

-

расходы внебюджетных фондов

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

  • В Подпрограмме 1:

1.2.1.Впаспорте строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств городского бюджета в сумме -425169,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 97588,8 тысяч рублей;

2019 год – 109193,7 тысяч рублей;

2020год- -109193,7 тысяч рублей.

2021год- 109193,7 тысяч рублей

1.2.2.Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования

Подпрограммы 1

МБУК «АТД»,

МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К.Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО «ДХШ им. А.В.Ступин

Источники финансирования

Годы

Всего за период реализации

Подпрограммы 1

2018

2019

2020

2021

Всего,

в т.ч.:

107144,6

109193,7

109193,7

109193,7

434725,7

Местный бюджет,

в т.ч.

97588,8

109193,7

109193,7

109193,7

425169,1

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

97588,8

109193,7

109193,7

109193,7

425169,1

Областной бюджет,

в т.ч.

2895,8

-

-

-

2895,8

Капвложения

-

-

-

-

-

Прочие расходы

2895,8

-

-

-

2895,8

Федеральный бюджет, в т.ч.

6660,0

-

-

-

6660,0

Капвложения

-

-

-

-

-

Прочие расходы

6660,0

-

-

-

6660,0

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

1.2.3. Таблицу 8 изложить в следующей редакции:

п/п

Наименование

мероприятия

Категория

расходов

(капвложения,

и прочие

расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 1,

тыс. рублей

2018

2019

2020

2021

Всего

за период реализации Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

Цель Подпрограммы 1: популяризация профессионального театрального и музыкального искусства и создание условий для развития дополнительного образования сферы культуры


Задача 1 Подпрограммы 1:

- сохранение лучших образцов отечественного музыкального и драматического искусств, поддержка творческой молодежи и юных дарований.

Всего

107144,6

109193,7

109193,7

109193,7

434725,7

Местный бюджет

97588,8

109193,7

109193,7

109193,7

425169,9

Областной бюджет

2895,8

-

-

-

2895,8

Федеральный бюджет

6660,0

-

-

-

6660,0

Прочие источники

-

-

-

-

-

Всего

107144,6

109193,7

109193,7

109193,7

434725,7

Местный бюджет

97588,8

109193,7

109193,7

109193,7

425169,9

Областной бюджет

2895,8

-

-

-

2895,8

Федеральный бюджет

6660,0

-

-

-

6660,0

Прочие источники

-

-

-

-

-

1.1

Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий

Прочие

расходы

2018 -2021

МКУ «ЦКО «Культура», муниципальные бюджетные и автономные учреждения

Всего

2743,2

1823,2

1823,2

1823,2

8212,8

Местный бюджет

2743,2

1823,2

1823,2

1823,2

8212,8

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

1.2

Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры.

Прочие

расходы

2018 -2021

МБУ ДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой,

МБУ ДО ДМШ №2,

МБУ ДО «ДХШ им. А.В. Ступина»

Всего

51325,7

59699,2

59699,2

59699,2

230423,3

Местный бюджет

51032,8

59699,2

59699,2

59699,2

230130,4

Областной бюджет

292,9

-

-

-

292,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

1.3

Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению.

Прочие

расходы

2018-2021

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

44030,7

47671,3

47671,3

47671,3

187044,6

Местный бюджет

43767,8

47671,3

47671,3

47671,3

186781,7

Областной бюджет

262,9

-

-

-

262,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

1.4

Расходы на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

Прочие

расходы

2018-2021

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

9045,0

-

-

-

9045,0

Местный бюджет

45,0

-

-

-

45,0

Областной бюджет

2340,0

-

-

-

2340,0

Федеральный бюджет

6660,0

-

-

-

6660,0

Прочие источники

-

-

-

-

-

Наименование
услуги, показателя
объема услуги,
подпрограммы

Значение показателя объема
услуги

Расходы бюджета города на
оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование и содержание услуги:

Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Показатель
объема услуги:

Количество учащихся

Подпрограмма 1

1259

1259

1259

1259

51032,8

59699,2

59699,2

59699,2

1.2 Основное мероприятие:
Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры

1.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

1259

1259

1259

1259

51032,8

59699,2

59699,2

59699,2

Наименование
и содержание
услуги:

Услуга по показу спектаклей

Показатель объема
услуги:

Количество спектаклей

Подпрограмма 1

282

292

302

302

43767,8

47671,3

47671,3

47671,3

1.3 Основное мероприятие:
Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению

282

292

302

302

43767,8

47671,3

47671,3

47671,3

1.2.4. Таблицу 11 изложить в следующей редакции :

1.2.5. Таблицу 12 изложить в следующей редакции:

Статус

Подпрограмма муниципальной Программы

Разработчик- координатор, исполнители

2018

2019

2020

2021

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

всего

97588,8

109193,7

109193,7

109193,7

425169,9

Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса

Мероприятие

1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий.

МКУ «ЦКО «Культура», муниципальные бюджетные и автономные учреждения

2743,2

1823,2

1823,2

1823,2

8212,8

Мероприятие

1.2 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры

МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К. Бутаковой,

МБУ ДО ДМШ №2,

МБУ ДО «ДХШ им. А.В. Ступина»

51032,8

59699,2

59699,2

59699,2

230130,4

1.3 Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению

МБУК «Арзамасский театр драмы»

43767,8

47671,3

47671,3

47671,3

186781,7

1.4 Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

45,0

-

-

-

45,0

1.2.6. Таблицу 13 изложить в следующей редакции:

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2019

2020

2021

всего

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры»

Всего

109193,7

109193,7

109193,7

327581,1

расходы местного бюджета

109193,7

109193,7

109193,7

327581,1

расходы областного бюджета

-

-

-

-

расходы федерального бюджета

-

-

-

-

Расходы внебюджетных фондов

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

1.3. В Подпрограмме 2:

1.3.1.В паспорте подпрограммы строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Арзамаса» и «Объемы и источники финансирования подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Арзамаса

Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет средств городского бюджета в сумме – 216367,7 тысяч рублей , в том числе по годам:

2018 год- 48749,3, тыс. руб.

2019 год- 55872,8тыс. руб.

2020 год- 55872,8 тыс. руб.

2021 год- 55872,8 тыс.руб.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2

МБУК ИХМ ГАНО,МБУК ЛММ ГАНО

Источники финансирования

Годы

Всего

за период

реализации

Подпрограм-

мы 2

2018

2019

2020

2021

Всего,

в т.ч.:

49903,5

55872,8

55872,8

55872,8

217521,9

Местный бюджет,

в т.ч.

48749,3

55872,8

55872,8

55872,8

216367,7

Капвложения

-

-

-

-

-

Прочие расходы

48749,3

55872,8

55872,8

55872,8

216367,7

Областной бюджет,

в т.ч.

1121,8

-

-

-

1121,8

Капвложения

-

-

-

-

-

Прочие расходы

1121,8

-

-

-

1121,8

Федеральный бюджет, в т.ч.

32,4

-

-

-

32,4

Капвложения

-

-

-

-

-

Прочие расходы

32,4

-

-

-

32,4

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

1.3.2. Таблицу 14 изложить в следующей редакции:

п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения, и прочие расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 2, тыс. рублей

2018

2019

2020

2021

Всего

за период реализации Подпрограммы 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 2 «Наследие»

Цель Подпрограммы 2:обеспечение доступа населению города Арзамаса к культурным ценностям

Задачи Подпрограммы 2:

-сохранение историко-культурного наследия города Арзамаса;

- повышение качества библиотечно-информационного

обслуживания населения г.Арзамаса;

- создание условий для сохранности и пополнения библиотечных

и музейных фондов;

- создание комфортных условий для пользователей библиотек и

посетителей музеев.

Всего

49903,5

55872,8

55872,8

55872,8

217521,9

Местный бюджет

48749,3

55872,8

55872,8

55872,8

216367,7

Областной бюджет

1121,8

-

-

-

1121,8

Федеральный бюджет

32,4

-

-

-

32,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

1.1.

Основное мероприятие:

Развитие библиотечного дела:

Прочие

расходы

2018- 2021

Всего

32235,7

35832,0

35832,0

35832,0

139731,7

Местный бюджет

31791,1

35832,0

35832,0

35832,0

139287,1

Областной бюджет

412,2

-

-

-

412,2

Федеральный бюджет

32,4

-

-

-

32,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

1.1.1

Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному обслуживанию пользователей

Прочие

расходы

2018- 2021

ЦБС

Всего

32191,5

35832,0

35832,0

35832,0

139687,7

Местный бюджет

31790,7

35832,0

35832,0

35832,0

139286,7

Областной бюджет

400,8

-

-

-

400,8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

1.1.2.

Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания

Прочие

расходы

2018- 2021

ЦБС

Всего

44,2

-

-

-

44,2

Местный бюджет

0,4

-

-

-

0,4

Областной бюджет

11,4

-

-

-

11,4

Федеральный бюджет

32,4

-

-

-

32,4

Прочие источники

-

-

-

-

-

1.2

Основное мероприятие:

Развитие музейного дела

Прочие

расходы

2018-2021

Всего

17667,8

20040,8

20040,8

20040,8

77790,2

Местный бюджет

16958,2

20040,8

20040,8

20040,8

77080,6

Областной бюджет

709,6

-

-

709,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

1.2.1

Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций

Прочие

расходы

2018-2021

МБУК ИХМ

ГАНО,

МБУК ЛММ ГАНО

Всего

17667,8

20040,8

20040,8

20040,8

77790,2

Местный бюджет

16958,2

20040,8

20040,8

20040,8

77080,6

Областной бюджет

709,6

-

-

-

709,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-


1.3.3. Таблицу 17 изложить в следующей редакции

:

Наименование
услуги, показателя
объема услуги
Подпрограммы 2

Значение показателя объема
услуги

Расходы бюджета города на
оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование
и содержание услуги:

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

.

Показатель
объема услуги:

Количество посещений пользователей

Подпрограмма 2

267000

268000

269000

269000

31790,7

35832,0

35832,0

35832,0

2.1 Основное
мероприятие

Развитие библиотечного дела
2.1.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

267000

268000

269000

269000

31790,7

35832,0

35832,0

35832,0

Наименование
и содержание услуги:

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Показатель
объема услуги:

Количество посетителей

Подпрограмма 2

55920

56500

57000

57000

16958,2

20040,8

20040,8

20040,8

2.2 Основное
мероприятие
Развитие музейного дела


2.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

55920

56500

57000

57000

16958,2

20040,8

20040,8

20040,8

1.3.4. Таблицу 18. « Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)» изложить в следующей редакции:

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик- координатор, исполнители

2018

2019

2020

2021

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 2

«Наследие»

всего

48749,3

55872,8

55872,8

55872,8

216367,7

2.1 Основное мероприятие:

Развитие библиотечного дела,

в т.ч.

Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса

31791,1

35832,0

35832,0

35832,0

139287,1

Мероприятие

2.2.Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию пользователей

ЦБС

31791,1

35832,0

35832,0

35832,0

139287,1

2.2 Основное мероприятие:

Развитие музейного дела,

в т.ч.

16958,2

20040,8

20040,8

20040,8

77080,6

2.2.1Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов

МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММ ГАНО

16958,2

20040,8

20040,8

20040,8

77080,6

1.3.5.Таблицу 19 изложить в следующей редакции:

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2019

2020

2021

всего

Подпрограмма 2 «Наследие»

Всего

55872,8

55872,8

55872,8

167618,4

расходы местного бюджета

55872,8

55872,8

55872,8

167618,4

расходы областного бюджета

-

-

-

-

расходы федерального бюджета

-

-

-

-

Расходы внебюджетных фондов

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

1.4. В Подпрограмме 3:

1.4.1.В паспорте Подпрограммы 3 строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3за счет средств бюджета города Арзамаса» и «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры и дополнительного образования сферы культуры» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Арзамаса

Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счет средств городского бюджета в сумме –104105,2 тысяч рублей, в том числе по годам:

2018 год -21033,6 тыс.руб.

2019 год-29557,2тыс.руб.

2020 год- 26757,2 тыс.руб.

2021 год- 26757,2 тыс.руб.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3

Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры и дополнительного образования сферы культуры.

Источники финансирования

Годы

Всего

за период

реализации

Подпрограммы 3

2018

2019

2020

2021

Всего,

в т.ч.:

21033,6

40757,2

26757,2

26757,2

115305,2

Местный бюджет,

в т.ч.

21033,6

29557,2

26757,2

26757,2

104105,2

Капвложения

-

-

-

-

-

Прочие расходы

21033,6

29557,2

26757,2

26757,2

104105,2

Областной бюджет,

в т.ч.

-

11200,0

-

-

11200,0

Капвложения

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

11200,0

-

11200,0

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

1.4.2.Таблицу 20 изложить в следующей редакции:

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория

расходов

(капвложения

и прочие

расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 3, тыс.руб.

2018

2019

2020

2021

Всего

за период реализации Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 3 «Досуг».

Всего

21163,8

40757,2

26757,2

26757,2

115435,4

Местный бюджет

21033,6

29557,2

26757,2

26757,2

104105,2

Областной бюджет

130,2

11200,0

-

-

11330,2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

Цель Подпрограммы 3: создание условий для развития культурно - досуговой деятельности и реализация каждым человеком его творческого потенциала

Всего

21163,8

40757,2

26757,2

26757,2

115435,4

Местный бюджет

21033,6

29557,2

26757,2

26757,2

104105,2

Областной бюджет

130,2

11200,0

-

-

11330,2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

Задача 1 Подпрограммы 3:

Повышение интереса и активности населения к социально-культурной жизни г. Арзамаса.

Задача 2 Подпрограммы 3:

Совершенствование культуры проведения массовых досуговых мероприятий и его реализация.

Всего

21163,8

40757,2

26757,2

26757,2

115435,4

Местный бюджет

21033,6

29557,2

26757,2

26757,2

104105,2

Областной бюджет

130,2

11200,0

-

-

11330,2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

1.1

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий

Прочие

расходы

2018-2021

МБУК Арзамасский ГДК

Всего

9750,7

13396,4

13396,4

13396,4

49939,9

Местный бюджет

9750,7

13396,4

13396,4

13396,4

49939,9

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

1.2

Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

Прочие

расходы

2018-2021

МБУК Арзамасский ГДК

Всего

5106,7

6571,4

6571,4

6571,4

24820,9

Местный бюджет

4976,5

6571,4

6571,4

6571,4

24690,7

Областной бюджет

130,2

-

-

-

130,2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

1.3

Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения

Прочие

расходы

2018-2021

МАУК

«ПКиО им. А.П. Гайдара»

Всего

6306,4

6789,4

6789,4

6789,4

26674,6

Местный бюджет

6306,4

6789,4

6789,4

6789,4

26674,6

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

1.4

Реализация проекта «Поддержка местных инициатив»

Прочие

расходы

2018-2021

МАУК

«ПК и О им. А.П. Гайдара»

Всего

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

1.5

Перевод МБУК «Арзамасский городской Дом культуры» в здание по адресу: ул. К.Маркса д. 15

Прочие

расходы

2018-2021

МБУК

Арзамасский ГДК

Всего

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

1.6

Разработка проектно-сметной документации по строительству культурного Центра развития

Прочие

расходы

2019

АМКУ Стройгород»

Всего

-

14000,0

-

-

14000,0

Местный бюджет

-

2800,0

-

-

2800,0

Областной бюджет

-

11200,0

-

-

11200,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

1.4.3.Таблицу 23 изложить в следующей редакции:

Наименование
услуги, показателя
объема услуги,
Подпрограммы 3

Значение показателя объема
услуги

Расходы бюджета города на
оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.

2018

2018

2020

2021

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование
и содержание услуги:

Услуга по организации культурного досуга

Показатель
объема услуги:

Количество мероприятий

Подпрограмма 3

75

80

85

85

9750,7

13396,4

13396,4

13396,4

3.1 Основное
мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий
3.1.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

75

80

85

85

9750,7

13396,4

13396,4

13396,4

Наименование
и содержание услуги:

Развитие традиционного народного художественного творчества

Показатель
объема услуги:

Число посетителей

Подпрограмма 3

185

190

195

195

4976,5

6571,4

6571,4

6571,4

3.2 Основное
мероприятие :

Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

3.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

185

190

195

195

4976,5

6571,4

6571,4

6571,4

Наименование
и содержание услуги:

Организация массового отдыха жителей

Показатель
объема услуги:

Количество мероприятий

3.3 Основное
мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения

3.3.1Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

65

70

75

75

6306,4

6789,4

6789,4

6789,4

65

70

75

75

6306,4

6789,4

6789,4

6789,4

1.4.4.Таблицу 24 изложить в следующей редакции:

Статус

Подпрограмма 3 муниципальной Программы

Разработчик- координатор, исполнители

2018

2019

2020

2021

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 3

«Досуг»

Всего

21033,6

29557,2

26757,2

26757,2

104105,2

Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса

-

-

-

-

-

Мероприятие

3.1Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно- досуговых мероприятий

МБУК Арзамасский ГДК

9750,7

13396,4

13396,4

13396,4

49939,9

3.2.Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

МБУК Арзамасский ГДК

4976,5

6571,4

6571,4

6571,4

24690,7

3.3. Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения

МАУК

«ПК и О им.А.П.Гайдара»

6306,4

6789,4

6789,4

6789,4

26674,6

3.4 Реализация проекта «Поддержка местных инициатив»

МАУК

«ПК и О им.

А.П.Гайдара»

-

-

-

-

-

3.5 Перевод городского Дома культуры в здание по адресу:

ул. К.Маркса д. 15

МБУК Арзамасский ГДК

-

-

-

-

-

3.6 Разработка проектно-сметной документации на строительство культурного Центра развития

АМКУ «Стройгород»

-

2800,0

-

-

2800,0

1.4.5.Таблицу 25 изложить в следующей редакции:

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2019

2020

2021

всего

Подпрограмма 3

«Досуг»

Всего

40757,2,2

26757,2

26757,2

94271,6,6

расходы местного бюджета

29557,2

26757,2

26757,2

83071,6,6

расходы областного бюджета

11200,0

-

-

11200,0

расходы федерального бюджета

-

-

-

-

Расходы внебюджетных фондов

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-


1.5. В Подпрограмме 5:

1.5.1.В паспорте Подпрограммы 5 строки «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5за счет средств бюджета города Арзамаса» и «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств бюджета города Арзамаса

Подпрограмма 5 предполагает финансирование за счет средств городского бюджета в сумме – 7746,2 тысяч рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1 922,3 тыс.руб.

2019 год- 1941,3 тыс.руб.

2020 год- 1941,3 тыс.руб.

2021 год - 1941,3 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования

Подпрограммы 5

МКУ ЦКО «Культура»

Источники финансирования

Годы

Всего

за период

реализации

Подпро-

граммы 5

2018

2019

2020

2021

Всего,

в т.ч.:

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

Местный бюджет,

в т.ч.

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

Капвложения

-

-

-

-

-

Прочие расходы

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

Областной бюджет,

в т.ч.

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

- -

Прочие расходы

-

-

-

-

- -


1.5.2.Таблицу 31 изложить в следующей редакции:

п/п

Наименование

мероприятия

Категория

расходов

(капвложения,

и прочие

расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 5, тыс. рублей

2018

2019

2020

2021

Всего

за период реализации

Подпрограммы 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций».

Всего

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

Местный бюджет

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

Цель Подпрограммы 5: обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций

Всего

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

Местный бюджет

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

Задача 1 Подпрограммы 5:

- создание условий для совершенствования финансово-экономических механизмов и мер поддержки в сфере культуры

Всего

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

Местный бюджет

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-

1.1

Мероприятие

Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений, подведомственных департаменту культуры и туризма.

Прочие

расходы

2018-2021

МКУ «ЦКО

«Культура»

Всего

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

Местный бюджет

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

-


1.5.3.Таблицу 32 изложить в следующей редакции:

Статус

Подпрограмма муниципальной Программы

Разработчик- координатор, исполнители

2018

2019

2020

2021

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
Подпрограммы 5

«Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

всего

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

Департамент культуры и туризма

Мероприятие

5.1 Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений, подведомственных департаменту культуры и туризма

МКУ «ЦКО «Культура»

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

1.5.4.Таблицу 33 изложить в следующей редакции:

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2019

2020

2021

всего

Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

Всего

1941,3

1941,3

1941,3

5823,9

расходы местного бюджета

1941,3

1941,3

1941,3

5823,9

расходы областного бюджета

-

-

-

-

расходы федерального бюджета

-

-

-

-

Расходы внебюджетных фондов

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

1.5.5.Таблицу 36 изложить в следующей редакции:

Статус

Наименование

муниципальной

Программы,

Подпрограммы

муниципальной

Программы

Код бюджетной

классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

КЦСР

КВР

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная

Программа

(всего)

«Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области»

X

X

X

X

169294,0

196565,0

193765,0

193765,0

753389,0

Подпрограмма 5

"Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

Мероприятие 5.1

Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений, подведомственных департаменту культуры

057

0804

0944146590

000

1922,3

1941,3

1941,3

1941,3

7746,2

2.Департаменту внутренней политики и связям с общественностью (Фомина Е.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам Мумладзе Н..В.

Мэр города Арзамаса А.А.Щелоков