ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
12.03.2019 № 294
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования городского округа город Арзамас», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 15.02.2018 №215 (в редакции постановления администрации города Арзамаса от 05.12.2018 № 1808)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 14 Устава города Арзамаса Нижегородской области, решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 21.12.2018 № 157 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования городского округа город Арзамас» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 15.02.2018 № 215 (в редакции постановления администрации города Арзамаса от 05.12.2018 №1808), следующие изменения:
1.1 В паспорте Программы пункты 1.11.-1.12.6. изложить в следующей редакции: «
1.11. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам | Наименование подпрограммы | Годы | Всего за период реализации Программы | ||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||
Всего по Программе: | 362 203,9 | 442 287,3 | 460 628,1 | 431 773,8 | 1 696 893,1 | ||||||||
Подпрограмма 1 | 125 930,2 | 183 967,0 | 183 278,5 | 183 278,5 | 676 454,2 | ||||||||
Подпрограмма 2 | 136 412,8 | 163 053,7 | 182 083,0 | 153 228,7 | 634 778,2 | ||||||||
Подпрограмма 3 | 59 705,0 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 225 539,3 | ||||||||
Подпрограмма 4 | 28 454,8 | 26 449,5 | 26 449,5 | 26 449,5 | 107 803,3 | ||||||||
Подпрограмма 5 | 9 184,7 | 10 443,0 | 10 443,0 | 10 443,0 | 40 513,7 | ||||||||
подпрограмма 6 | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 | ||||||||
1.12. Объемы и источники финансирования муниципальной Программы по исполнителям | Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет федерального, областного и местного бюджетов | ||||||||||||
Наименование соисполнителей | Источники финансирования | по годам, тыс. руб. | |||||||||||
1.12.1. Департамент образования администрации города Арзамаса | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего | ||||||||
Итого, в т.ч.: | 1 276 370,3 | 1 318 518,7 | 1 318 518,7 | 1 318 518,7 | 5 231 926,4 | ||||||||
Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы | 1 276 370,3 | 1 318 518,7 | 1 318 518,7 | 1 318 518,7 | 5 231 926,4 | ||||||||
Местный бюджет, в т.ч.: | 342 023,7 | 419 936,1 | 419 936,1 | 419 936,1 | 1 601 832,0 | ||||||||
Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы | 342 023,7 | 419 936,1 | 419 936,1 | 419 936,1 | 1 601 832,0 | ||||||||
Областной бюджет, в т.ч.: | 934 346,6 | 898 582,6 | 898 582,6 | 898 582,6 | 3 630 094,4 | ||||||||
Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы | 934 346,6 | 898 582,6 | 898 582,6 | 898 582,6 | 3 630 094,4 | ||||||||
Федеральный бюджет, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.12.2.Департамент потребительского рынка и услуг администрации города Арзамаса | |||||||||||||
Итого, в т.ч.: | 10 043,6 | 11 837,7 | 11 837,7 | 11 837,7 | 45 556,7 | ||||||||
Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы | 10 043,6 | 11 837,7 | 11 837,7 | 11 837,7 | 45 556,7 | ||||||||
Местный бюджет, в т.ч.: | 10 043,6 | 11 837,7 | 11 837,7 | 11 837,7 | 45 556,7 | ||||||||
Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы | 10 043,6 | 11 837,7 | 11 837,7 | 11 837,7 | 45 556,7 | ||||||||
Областной бюджет, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.12.3. Департамент строительства | Итого, в т.ч. | 20 375,3 | 134 344,3 | 192 361,5 | 0,0 | 347 081,1 | |||||||
капвложения | 20 375,3 | 134 344,3 | 192 361,5 | 0,0 | 347 081,1 | ||||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Местный бюджет, в т.ч. | 726,9 | 10 513,5 | 28 854,3 | 0,0 | 40 094,7 | ||||||||
капвложения | 726,9 | 10 513,5 | 28 854,3 | 0,0 | 40 094,7 | ||||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Областной бюджет, в т.ч. | 5 285,7 | 89 370,3 | 163 507,2 | 0,0 | 258 163,2 | ||||||||
капвложения | 5 285,7 | 89 370,3 | 163 507,2 | 0,0 | 258 163,2 | ||||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет, в т.ч. | 14 362,7 | 34 460,5 | 0,0 | 0,0 | 48 823,2 | ||||||||
капвложения | 14 362,7 | 34 460,5 | 0,0 | 0,0 | 48 823,2 | ||||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.12.4. Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике | |||||||||||||
Итого, в т.ч.: | 9 409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 409,7 | ||||||||
Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы | 9 409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 409,7 | ||||||||
Местный бюджет, в т.ч.: | 9 409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 409,7 | ||||||||
Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы | 9 409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 409,7 | ||||||||
Областной бюджет, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.12.5. Администрация города Арзамаса | Итого, в т.ч.: | 4 258,2 | 4 653,5 | 4 653,5 | 4 653,5 | 18 218,7 | |||||||
Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы | 4 258,2 | 4 653,5 | 4 653,5 | 4 653,5 | 18 218,7 | ||||||||
Местный бюджет, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Областной бюджет, в т.ч.: | 4 258,2 | 4 653,5 | 4 653,5 | 4 653,5 | 18 218,7 | ||||||||
Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы | 4 258,2 | 4 653,5 | 4 653,5 | 4 653,5 | 18 218,7 | ||||||||
Федеральный бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.12.6. Итого по Программе | |||||||||||||
Итого, в т.ч.: | 1 320 457,1 | 1 469 354,2 | 1 527 371,4 | 1 335 009,9 | 5 652 192,6 | ||||||||
Капвложения | 20 375,3 | 134 344,3 | 192 361,5 | 0,0 | 347 081,1 | ||||||||
Прочие расходы | 1 300 081,8 | 1 335 009,9 | 1 335 009,9 | 1 335 009,9 | 5 305 111,5 | ||||||||
Местный бюджет, в т.ч.: | 362 203,9 | 442 287,3 | 460 628,1 | 431 773,8 | 1 696 893,1 | ||||||||
Капвложения | 726,9 | 10 513,5 | 28 854,3 | 0,0 | 40 094,7 | ||||||||
Прочие расходы | 361 477,0 | 431 773,8 | 431 773,8 | 431 773,8 | 1 656 798,4 | ||||||||
Областной бюджет, в т.ч.: | 943 890,5 | 992 606,4 | 1 066 743,3 | 903 236,1 | 3 906 476,3 | ||||||||
Капвложения | 5 285,7 | 89 370,3 | 163 507,2 | 0,0 | 258 163,2 | ||||||||
Прочие расходы | 938 604,8 | 903 236,1 | 903 236,1 | 903 236,1 | 3 648 313,1 | ||||||||
Федеральный бюджет, в т.ч.: | 14 362,7 | 34 460,5 | 0,0 | 0,0 | 48 823,2 | ||||||||
Капвложения | 14 362,7 | 34 460,5 | 0,0 | 0,0 | 48 823,2 | ||||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
».
1.2. В разделе 2. «Текстовая часть муниципальной программы»:
1.2.1. Таблицу 1. « Система программных мероприятий» пункта 2.5.» Система программных мероприятий и перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«
Категория расходов | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах | ||||||
по годам реализации Программы, тыс.руб. | |||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего | |||||
Цель Программы: Формирование на территории городского округа город Арзамас образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования обучающихся, отвечающего ожиданиям общества и каждого гражданина | Всего | 1 320 457,1 | 1 469 354,2 | 1 527 371,4 | 1 335 009,9 | 5 650 143,1 | |||
Местный бюджет | 362 203,9 | 442 287,3 | 460 628,1 | 431 773,8 | 1 696 893,1 | ||||
Областной бюджет | 943 890,5 | 992 606,4 | 1 066 743,3 | 903 236,1 | 3 906 476,3 | ||||
Федеральный бюджет | 14 362,7 | 34 460,5 | 0,0 | 0,0 | 48 823,2 | ||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 1 Программы: Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы дошкольного образования и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании | Всего | 608 013,2 | 677 747,5 | 608 903,2 | 608 903,2 | 2 503 567,1 | |||
Местный бюджет | 125 930,2 | 183 967,0 | 183 278,5 | 183 278,5 | 676 454,2 | ||||
Областной бюджет | 467 720,3 | 459 320,0 | 425 624,7 | 425 624,7 | 1 778 289,7 | ||||
Федеральный бюджет | 14 362,7 | 34 460,5 | 0,0 | 0,0 | 48 823,2 | ||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» | Всего | 608 013,2 | 677 747,5 | 608 903,2 | 608 903,2 | 2 503 567,1 | |||
Местный бюджет | 125 930,2 | 183 967,0 | 183 278,5 | 183 278,5 | 676 454,2 | ||||
Областной бюджет | 467 720,3 | 459 320,0 | 425 624,7 | 425 624,7 | 1 778 289,7 | ||||
Федеральный бюджет | 14 362,7 | 34 460,5 | 0,0 | 0,0 | 48 823,2 | ||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2 Программы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. | Всего | 600 292,1 | 688 948,3 | 815 809,8 | 623 448,3 | 2 728 498,5 | |||
Местный бюджет | 136 412,8 | 163 053,7 | 182 083,0 | 153 228,7 | 634 778,2 | ||||
Областной бюджет | 463 879,3 | 525 894,6 | 633 726,8 | 470 219,6 | 2 093 720,3 | ||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 2 «Развитие общего образования» | Всего | 600 292,1 | 688 948,3 | 815 809,8 | 623 448,3 | 2 728 498,5 | |||
Местный бюджет | 136 412,8 | 163 053,7 | 182 083,0 | 153 228,7 | 634 778,2 | ||||
Областной бюджет | 463 879,3 | 525 894,6 | 633 726,8 | 470 219,6 | 2 093 720,3 | ||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 3 Программы: Создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, развития и поддержки детской одаренности. | всего | 61 754,5 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 227588,8 | |||
Местный бюджет | 59 705,0 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 225 539,3 | ||||
Областной бюджет | 2 049,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 049,5 | ||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования» | Всего | 61 754,5 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 227588,8 | |||
Местный бюджет | 59 705,0 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 225 539,3 | ||||
Областной бюджет | 2 049,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 049,5 | ||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 4 Программы: Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время. | Всего | 34 438,0 | 29 187,8 | 29 187,8 | 29 187,8 | 122 001,4 | |||
Местный бюджет | 28 454,8 | 26 449,5 | 26 449,5 | 26 449,5 | 107 803,3 | ||||
Областной бюджет | 5 983,2 | 2 738,3 | 2 738,3 | 2 738,3 | 14 198,1 | ||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» | Всего | 34 438,0 | 29 187,8 | 29 187,8 | 29 187,8 | 122 001,4 | |||
Местный бюджет | 28 454,8 | 26 449,5 | 26 449,5 | 26 449,5 | 107 803,3 | ||||
Областной бюджет | 5 983,2 | 2 738,3 | 2 738,3 | 2 738,3 | 14 198,1 | ||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 5 Программы: Создание условий для совершенствования управленческих, финансово-экономических, психолого-педагогических механизмов и мер социальной поддержки в сфере образования. | Всего | 13 442,9 | 15 096,5 | 15 096,5 | 15 096,5 | 58 732,4 | |||
Местный бюджет | 9 184,7 | 10 443,0 | 10 443,0 | 10 443,0 | 40 513,7 | ||||
Областной бюджет | 4 258,2 | 4 653,5 | 4 653,5 | 4 653,5 | 18 218,7 | ||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций" | Всего | 13 442,9 | 15 096,5 | 15 096,5 | 15 096,5 | 58 732,4 | |||
Местный бюджет | 9 184,7 | 10 443,0 | 10 443,0 | 10 443,0 | 40 513,7 | ||||
Областной бюджет | 4 258,2 | 4 653,5 | 4 653,5 | 4 653,5 | 18 218,7 | ||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 6 Программы: Предотвращение социального и экономического ущерба муниципальным образовательным организациям, персоналу и обучающимся муниципальных образовательных организаций | Всего | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 | |||
Местный бюджет | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 | ||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 6 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций" | Всего | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 | |||
Местный бюджет | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 | ||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
»;
1.2.2. таблицу 4. «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждениям по Программе» пункта 2.8. «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий» изложить в следующей редакции: «
Наименование | Значение показателя объема услуги | Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. | |||||||||||
услуги, показателя | |||||||||||||
объема услуги, | |||||||||||||
Подпрограммы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Наименование | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | ||||||||||||
и содержание услуги: | |||||||||||||
Показатель объема | Количество потребителей муниципальной услуги | ||||||||||||
услуги: | |||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||
1 «Развитие дошкольного образования» | 5876 | 5876 | 5960 | 6000 | 534167,1 | 568971,4 | 568971,4 | 568971,4 | |||||
Основное | |||||||||||||
мероприятие | |||||||||||||
1.1 . Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная субвенция), в т.ч. | 412091,3 | 389161,2 | 389161,2 | 389161,2 | |||||||||
Основное мероприятие 2.1. | |||||||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций ,в т.ч.МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №3», частных организаций дошкольного образования | 114774,4 | 170714,7 | 170714,7 | 170714,7 | |||||||||
Основное мероприятие 2.2. | |||||||||||||
Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные образовательные организации | 7301,4 | 9095,5 | 9095,5 | 9095,5 | |||||||||
Наименование | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования | ||||||||||||
и содержание услуги: | |||||||||||||
Показатель объема | Количество потребителей муниципальной услуги | ||||||||||||
услуги: | |||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||
2 «Развитие общего образования» | 10576 | 10707 | 10822 | 10936 | 550876,7 | 572505,3 | 572505,3 | 572505,3 | |||||
Основное мероприятие | |||||||||||||
1.1 Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования , включая детей-инвалидов и детей с ОВЗ (образовательная субвенция), в т.ч. | 439398,1 | 451055,8 | 451055,8 | 451055,8 | |||||||||
2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций,(в т.ч МКОУ КШ № 8, православная гимназия) в т.ч. | 111478,6 | 121449,5 | 121449,5 | 121449,5 | |||||||||
Наименование | Предоставление дополнительного образования детям | ||||||||||||
и содержание услуги: | |||||||||||||
Показатель объема | Количество потребителей муниципальной услуги | ||||||||||||
услуги: | |||||||||||||
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | 61 045,3 | 51 577,1 | 51 577,1 | 51 577,1 | |||||||||
Основное мероприятие 1.1. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в том числе текущий ремонт | 3592 | 3592 | 3592 | 3592 | 51 635,6 | 51 577,1 | 51 577,1 | 51 577,1 | |||||
Основное мероприятие 1.2. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике | 9 409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Наименование | Организация отдыха детей в каникулярное время | ||||||||||||
и содержание услуги: | |||||||||||||
Показатель объема | Количество потребителей муниципальной услуги | ||||||||||||
услуги: | |||||||||||||
Подпрограмма 4 «Организация отдыха , оздоровления и занятости детей» | 5535 | 5535 | 5535 | 5535 | 18102,8 | 18377,7 | 18377,7 | 18377,7 | |||||
Основное мероприятие 1.1 | |||||||||||||
«Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО ДООЦ «Водопрь», в том числе текущий ремонт | 300 | 300 | 300 | 300 | 8948,7 | 9375,2 | 9375,2 | 9375,2 | |||||
Основное мероприятие 1.4. «Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций» | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 5114,9 | 4963,2 | 4963,2 | 4963,2 | |||||
Основное мероприятии 1.5. «Организация пришкольных площадок на базе образовательных организаций» | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 707,4 | 707,4 | 707,4 | 707,4 | |||||
Основное мероприятие 1.6. «Организация палаточного лагеря» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Основное мероприятие 1.7. «Организация профильных смен для одаренных детей» | 200 | 200 | 200 | 200 | 589,6 | 589,7 | 589,7 | 589,7 | |||||
Основное мероприятие 1.8. | |||||||||||||
«Оплата питания и труда детей в лагерях труда и отдыха на базе подростковых клубов МУ «КУМ» | 750 | 750 | 750 | 750 | 2742,2 | 2742,2 | 2742,2 | 2742,2 | |||||
Наименование и содержание работы: | 1.Работа по проведению профилактических и аварийных ремонтов коммунальных (инженерных) сетей, а также обслуживание, ремонт зданий и обслуживание земельных участков муниципальных учреждений социальной сферы | ||||||||||||
Показатель объема работы: | |||||||||||||
Подпрограмма 2 | |||||||||||||
«Развитие общего образования» | |||||||||||||
Основное мероприятие 2.4. «Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций» | 26 609,4 | 27 485,7 | 27 485,7 | 27 485,7 | |||||||||
»;
1.2.3. таблицу 5. «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей» и таблицу 6. «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников» пункта 2.9. «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Программы» изложить в следующей редакции: «
Статус | Подпрограмма муниципальной Программы | Разработчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Наименование | Развитие образования городского округа город Арзамас | всего | 362 203,9 | 442 287,3 | 460 628,1 | 431 773,8 | 1 696 893,1 |
муниципальной | Департамент. образования | 342 023,7 | 419 936,1 | 419 936,1 | 419 936,1 | 1 601 832,0 | |
Программы | Департамент потребительского рынка | 10 043,6 | 11 837,7 | 11 837,7 | 11 837,7 | 45 556,7 | |
Департамент строительства | 726,9 | 10 513,5 | 28 854,3 | 0,0 | 40 094,7 | ||
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике | 9 409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 409,7 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного образования | всего | 125 930,2 | 183 967,0 | 183 278,5 | 183 278,5 | 676 454,2 |
Департамент образования | 118 252,3 | 174 183,0 | 174 183,0 | 174 183,0 | 640 801,3 | ||
Департамент строительства | 376,5 | 688,5 | 0,0 | 0,0 | 1 065,0 | ||
Департамент потребительского рынка и услуг | 7 301,4 | 9 095,5 | 9 095,5 | 9 095,5 | 34 587,9 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования | Департамент строительства, Департамент образования | 376,5 | 688,5 | 0,0 | 0,0 | 1 065,0 |
Мероприятие 1.2.1. | Реконструкция МБОУ детский сад №34 на 100 мест в г. Арзамасе Нижегородской области | Департамент строительства | 376,5 | 688,5 | 0,0 | 0,0 | 1 065,0 |
Мероприятие 1.2.2. | подготовка проектно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации для строительства детского сада в 12 микрорайоне г. Арзамаса | Департамент строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.2.3. | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт детского сада № 1 г. Арзамаса | Департамент образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.2.4. | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт муниципальных организаций дошкольного образования МБДОУ д/с№15,19,50 | Департамент образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.4 | Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер) | Департамент образования | 312,0 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 1 219,2 |
Основное мероприятие 1.5. | Формирование доступной среды организаций дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Департамент образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.9 | Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ №15. | Департамент строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций, в т.ч. МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №3», в т.ч. частных организаций дошкольного образования | Департамент образования | 117 002,2 | 172 942,5 | 172 942,5 | 172 942,5 | 635 829,7 |
1 428,5 | 2 762,0 | 2 762,0 | 2 762,0 | 9 714,5 | |||
2 227,8 | 2 403,4 | 2 403,4 | 2 403,4 | 9 438,0 | |||
Основное мероприятие 2.2. | Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные образовательные организации | Департамент потребительского рынка и услуг | 7 301,4 | 9 095,5 | 9 095,5 | 9 095,5 | 34 587,9 |
Основное мероприятие 2.3. | Укрепление материально-технической базы Арзамасского муниципального учреждения социального питания | Департамент потребительского рынка и услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.4. | Текущий ремонт муниципальных организаций дошкольного образования | Департамент образования | 938,1 | 938,1 | 938,1 | 938,1 | 3 752,4 |
Подпрограмма 2 | Развитие общего образования | всего | 136 412,8 | 163 053,7 | 182 083,0 | 153 228,7 | 634 778,2 |
Департамент образования | 136 412,8 | 153 228,7 | 153 228,7 | 153 228,7 | 596 098,9 | ||
Департамент строительства | 0,0 | 9 825,0 | 28 854,3 | 0,0 | 38 679,3 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | Департамент образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3. | Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с федеральным законодательством | Департамент образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций, в т.ч. | Департамент образования | 106 284,8 | 124 022,2 | 124 022,2 | 124 022,2 | 478 351,4 |
МКОУ КШ № 8 | 6 500,1 | 7 901,6 | 7 901,6 | 7 901,6 | 30 204,9 | ||
православная гимназия | 2 416,2 | 2 873,1 | 2 873,1 | 2 873,1 | 11 035,5 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций | Департамент строительства, Департамент образования | 0,0 | 9 825,0 | 28 854,3 | 0,0 | 38 679,3 |
Основное мероприятие 2.3. | Текущий ремонт муниципальных образовательных организаций | Департамент образования | 3 518,6 | 1 720,8 | 1 720,8 | 1 720,8 | 8 681,0 |
Основное мероприятие 2.4. | Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций | Департамент образования | 26 609,4 | 27 485,7 | 27 485,7 | 27 485,7 | 109 066,5 |
Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования | всего | 59 705,0 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 225 539,3 |
Департамент образования | 50 295,3 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 216 129,6 | ||
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике | 9 409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 409,7 | ||
Департамент строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в том числе текущий ремонт | Департамент образования | 49 586,1 | 51 577,1 | 51 577,1 | 51 577,1 | 204 317,4 |
Основное мероприятие 1.2. | Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике | 9 409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 409,7 |
Основное мероприятие 1.7. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования детей | Департамент строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.9. | Реализация комплекса мероприятий по развитию и поддержке детской одаренности | Департамент образования | 709,2 | 3 701,0 | 3 701,0 | 3 701,0 | 11 812,2 |
Подпрограмма 4 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей | всего | 28 454,8 | 26 449,5 | 26 449,5 | 26 449,5 | 107 803,3 |
Департамент образования | 25 362,2 | 23 707,3 | 23 707,3 | 23 707,3 | 96 484,1 | ||
Департамент строительства | 350,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,4 | ||
Департамент потребительского рынка и услуг | 2 742,2 | 2 742,2 | 2 742,2 | 2 742,2 | 10 968,8 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг)МБУ ДО ДООЦ «Водопрь», в том числе текущий ремонт | Департамент образования | 8 948,7 | 9 375,2 | 9 375,2 | 9 375,2 | 37 074,3 |
Основное мероприятие 1.2. | Строительство очистных сооружений и газификация МБУ ДО ДООЦ "Водопрь" | Департамент строительства | 350,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,4 |
Основное мероприятие 1.3. | Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение, компенсация части стоимости путевки) | Департамент образования | 10 030,1 | 8 071,8 | 8 071,8 | 8 071,8 | 34 245,5 |
Основное мероприятие 1.4. | Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций | Департамент образования | 5 086,4 | 4 963,2 | 4 963,2 | 4 963,2 | 19 976,0 |
Основное мероприятие 1.5. | Организация пришкольных площадок на базе образовательных организаций | Департамент образования | 707,4 | 707,4 | 707,4 | 707,4 | 2 829,6 |
Основное мероприятие 1.6. | Организация палаточного лагеря | Департамент образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.7. | Организация профильных смен для одаренных детей | Департамент образования | 589,6 | 589,7 | 589,7 | 589,7 | 2 358,7 |
Основное мероприятие 1.8. | Оплата питания и труда детей в лагерях труда и отдыха детей на базе подростковых клубов МУ «КУМ» | Департамент потребительского рынка и услуг | 2 742,2 | 2 742,2 | 2 742,2 | 2 742,2 | 10 968,8 |
Подпрограмма 5 | Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций | всего | 9 184,7 | 10 443,0 | 10 443,0 | 10 443,0 | 40 513,7 |
департамент образования | 9 184,7 | 10 443,0 | 10 443,0 | 10 443,0 | 40 513,7 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Финансово-экономическое обслуживание сферы образования | Департамент образования | 6 184,7 | 6 907,8 | 6 907,8 | 6 907,8 | 26 908,1 |
Основное мероприятие 1.4. | Обеспечение методического сопровождения мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной системы образования | Департамент образования | 3 000,0 | 3 535,2 | 3 535,2 | 3 535,2 | 13 605,6 |
Подпрограмма 6 | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | всего | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 |
департамент образования | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 | ||
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Организация и проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях | Департамент образования | 1 548,4 | 1 548,4 | 1 548,4 | 1 548,4 | 6 193,6 |
Основное мероприятие 1.2. | Организация и проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях | Департамент образования | 591,4 | 1 221,4 | 1 221,4 | 1 221,4 | 4 255,6 |
Основное мероприятие 1.3. | Организация и проведение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования | всего | 376,6 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 1 355,2 |
департамент образования | 376,6 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 1 355,2 | ||
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Таблица 6. Прогнозная оценка расходов на реализацию | |||||||
муниципальной Программы за счет всех источников | |||||||
Статус | Источники расходов | Оценка расходов (тыс.руб.), годы | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего | |||
Наименование муниципальной Программы: | Всего | 1 320 457,1 | 1 469 354,2 | 1 527 371,4 | 1 335 009,9 | 5 652 192,6 | |
Развитие образования городского округа город Арзамас | расходы местного бюджета | 362 203,9 | 442 287,3 | 460 628,1 | 431 773,8 | 1 696 893,1 | |
расходы областного бюджета | 943 890,5 | 992 606,4 | 1 066 743,3 | 903 236,1 | 3 906 476,3 | ||
расходы федерального бюджета | 14 362,7 | 34 460,5 | 0,0 | 0,0 | 48 823,2 | ||
расходы внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | - | - | - | - | |||
Подпрограмма 1: | Всего | 608 013,2 | 677 747,5 | 608 903,2 | 608 903,2 | 2 503 567,1 | |
Развитие дошкольного образования | расходы местного бюджета | 125 930,2 | 183 967,0 | 183 278,5 | 183 278,5 | 676 454,2 | |
расходы областного бюджета | 467 720,3 | 459 320,0 | 425 624,7 | 425 624,7 | 1 778 289,7 | ||
расходы федерального бюджета | 14 362,7 | 34 460,5 | 0,0 | 0,0 | 48 823,2 | ||
расходы внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | |||||||
Подпрограмма 2: | всего | 600 292,1 | 688 948,3 | 815 809,8 | 623 448,3 | 2 728 498,5 | |
Развитие общего образования | расходы местного бюджета | 136 412,8 | 163 053,7 | 182 083,0 | 153 228,7 | 634 778,2 | |
расходы областного бюджета | 463 879,3 | 525 894,6 | 633 726,8 | 470 219,6 | 2 093 720,3 | ||
расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | |||||||
Подпрограмма 3: | всего | 61754,5 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 227588,8 | |
Развитие дополнительного образования | расходы местного бюджета | 59 705,0 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 225 539,3 | |
расходы областного бюджета | 2 049,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 049,5 | ||
расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 4: | всего | 34 438,0 | 29 187,8 | 29 187,8 | 29 187,8 | 122 001,4 | |
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей | расходы местного бюджета | 28 454,8 | 26 449,5 | 26 449,5 | 26 449,5 | 107 803,3 | |
расходы областного бюджета | 5 983,2 | 2 738,3 | 2 738,3 | 2 738,3 | 14 198,1 | ||
расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | |||||||
Подпрограмма 5: | всего | 13 442,9 | 15 096,5 | 15 096,5 | 15 096,5 | 58 732,4 | |
Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций | расходы местного бюджета | 9 184,7 | 10 443,0 | 10 443,0 | 10 443,0 | 40 513,7 | |
расходы областного бюджета | 4 258,2 | 4 653,5 | 4 653,5 | 4 653,5 | 18 218,7 | ||
расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | - | - | - | - | |||
Подпрограмма 6: | всего | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 | |
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | расходы местного бюджета | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | - | - | - | - |
».
1.3. В разделе 3.1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»:
1.3.1. пункт 1.10. «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: «
1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование мероприятий Подпрограммы | ||||||
по годам, тыс. руб. | |||||||
Источники финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего | ||
Наименование соисполнителя | Всего, в т.ч. | 580 686,9 | 599 807,7 | 599 807,7 | 599 807,7 | 2 380 110,0 | |
Департамент образования | Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 580 686,9 | 599 807,7 | 599 807,7 | 599 807,7 | 2 380 110,0 | ||
Местный бюджет, в т.ч.: | 118 252,3 | 174 183,0 | 174 183,0 | 174 183,0 | 640 801,3 | ||
Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 118 252,3 | 174 183,0 | 174 183,0 | 174 183,0 | 640 801,3 | ||
Областной бюджет, в т.ч.: | 462 434,6 | 425 624,7 | 425 624,7 | 425 624,7 | 1 739 308,7 | ||
Капвложения | |||||||
Прочие расходы | 462 434,6 | 425 624,7 | 425 624,7 | 425 624,7 | 1 739 308,7 | ||
Федеральный бюджет, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Капвложения | |||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие источники, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Капвложения | |||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент строительства | Всего, в т.ч. | 20 024,9 | 68 844,3 | 0,0 | 0,0 | 88 869,2 | |
капвложения | 20 024,9 | 68 844,3 | 0,0 | 0,0 | 88 869,2 | ||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местный бюджет, в т.ч. | 376,5 | 688,5 | 0,0 | 0,0 | 1 065,0 | ||
капвложения | 376,5 | 688,5 | 0,0 | 0,0 | 1 065,0 | ||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Областной бюджет, в т.ч. | 5 285,7 | 33 695,3 | 0,0 | 0,0 | 38 981,0 | ||
капвложения | 5 285,7 | 33 695,3 | 0,0 | 0,0 | 38 981,0 | ||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Федеральный бюджет, в т.ч. | 14 362,7 | 34 460,5 | 0,0 | 0,0 | 48 823,2 | ||
капвложения | 14 362,7 | 34 460,5 | 0,0 | 0,0 | 48 823,2 | ||
Прочие расходы | |||||||
Прочие источники, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | |||||||
Департамент потребительского рынка и услуг | Всего, в т.ч. | 7 301,4 | 9 095,5 | 9 095,5 | 9 095,5 | 34 587,9 | |
Капвложения | |||||||
Прочие расходы | 7 301,4 | 9 095,5 | 9 095,5 | 9 095,5 | 34 587,9 | ||
Местный бюджет, в т.ч. | 7 301,4 | 9 095,5 | 9 095,5 | 9 095,5 | 34 587,9 | ||
капвложения | |||||||
Прочие расходы | 7 301,4 | 9 095,5 | 9 095,5 | 9 095,5 | 34 587,9 | ||
Областной бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | |||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие источники, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | |||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по Подпрограмме | Всего, в т.ч. | 608 013,2 | 677 747,5 | 608 903,2 | 608 903,2 | 2 503 567,1 | |
Местный бюджет, в т.ч. | 125 930,2 | 183 967,0 | 183 278,5 | 183 278,5 | 676 454,2 | ||
капвложения | 376,5 | 688,5 | 0,0 | 0,0 | 1 065,0 | ||
Прочие расходы | 125 553,7 | 183 278,5 | 183 278,5 | 183 278,5 | 675 389,2 | ||
Областной бюджет, в т.ч. | 467 720,3 | 459 320,0 | 425 624,7 | 425 624,7 | 1 778 289,7 | ||
капвложения | 5 285,7 | 33 695,3 | 0,0 | 0,0 | 38 981,0 | ||
Прочие расходы | 462 434,6 | 425 624,7 | 425 624,7 | 425 624,7 | 1 739 308,7 | ||
Федеральный бюджет, в т.ч. | 14 362,7 | 34 460,5 | 0,0 | 0,0 | 48 823,2 | ||
капвложения | 14 362,7 | 34 460,5 | 0,0 | 0,0 | 48 823,2 | ||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие источники, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
»;
1.3.2. в таблице 2. «Перечень Подпрограммных мероприятий» пункта 2.5. «Перечень Подпрограммных мероприятий» строки изложить в следующей редакции:
«
N | Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах | ||||||||
п/п | по годам реализации Подпрограммы, | ||||||||||||
тыс. руб. | |||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего | |||||||||
Всего по Подпрограмме: Развитие дошкольного образования | Всего | 608 013,2 | 677 747,5 | 608 903,2 | 608 903,2 | 2 503 567,1 | |||||||
Местный бюджет | 125 930,2 | 183 967,0 | 183 278,5 | 183 278,5 | 676 454,2 | ||||||||
Областной бюджет | 467 720,3 | 459 320,0 | 425 624,7 | 425 624,7 | 1 778 289,7 | ||||||||
Федеральный бюджет | 14 362,7 | 34 460,5 | 0,0 | 0,0 | 48 823,2 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Цель Подпрограммы: Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы дошкольного образования и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании. | Всего | 608 013,2 | 677 747,5 | 608 903,2 | 608 903,2 | 2 503 567,1 | |||||||
Местный бюджет | 125 930,2 | 183 967,0 | 183 278,5 | 183 278,5 | 676 454,2 | ||||||||
Областной бюджет | 467 720,3 | 459 320,0 | 425 624,7 | 425 624,7 | 1 778 289,7 | ||||||||
Федеральный бюджет | 14 362,7 | 34 460,5 | 0,0 | 0,0 | 48 823,2 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Задача 1 Подпрограммы: Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для населения города. | Всего | 453 217,6 | 460 310,9 | 425 927,1 | 425 927,1 | 1 765 382,7 | |||||||
Местный бюджет | 688,5 | 990,9 | 302,4 | 302,4 | 2 284,2 | ||||||||
Областной бюджет | 452 529,1 | 459 320,0 | 425 624,7 | 425 624,7 | 1 763 098,5 | ||||||||
Федеральный бюджет | 14 362,7 | 34 460,5 | 0,0 | 0,0 | 48 823,2 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.1. Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная субвенция), в т.ч. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования, | Всего | 412 091,3 | 389 161,2 | 389 161,2 | 389 161,2 | 1 579 574,9 | ||||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Областной бюджет | 412 091,3 | 389 161,2 | 389 161,2 | 389 161,2 | 1 579 574,9 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.1.1. Финансовое обеспечение предоставления общего образования и финансовая поддержка частных организаций дошкольного образования посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с законодательством (православный детский сад) | прочие | 2018-2021 | Департамент образования, | всего | 11 083,1 | 9 698,9 | 9 698,9 | 9 698,9 | 40 179,8 | ||||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Областной бюджет | 11 083,1 | 9 698,9 | 9 698,9 | 9 698,9 | 40 179,8 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.1.2. Воспитание и обучение детей-инвалидов и детей сирот в муниципальных дошкольных образовательных организациях | прочие | 2018-2021 | Департамент образования, | всего | 3 509,6 | 4 245,8 | 4 245,8 | 4 245,8 | 16 247,0 | ||||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Областной бюджет | 3 509,6 | 4 245,8 | 4 245,8 | 4 245,8 | 16 247,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.2. Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования, в т.ч. | капвложения | 2018-2021 | Департамент строительства, департамент образования | всего | 20 024,9 | 68 844,3 | 0,0 | 0,0 | 88 869,2 | ||||
Местный бюджет | 376,5 | 688,5 | 0,0 | 0,0 | 1 065,0 | ||||||||
Областной бюджет | 5 285,7 | 33 695,3 | 0,0 | 0,0 | 38 981,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 14 362,7 | 34 460,5 | 0,0 | 0,0 | 48 823,2 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.2.1. Реконструкция МБОУ детский сад №34 на 100 мест в г. Арзамасе Нижегородской области | капвложения | 2018-2021 | Департамент строительства | Всего | 20 024,9 | 68 844,3 | 0,0 | 0,0 | 88 869,2 | ||||
Местный бюджет | 376,5 | 688,5 | 0,0 | 0,0 | 1 065,0 | ||||||||
Областной бюджет | 5 285,7 | 33 695,3 | 0,0 | 0,0 | 38 981,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 14 362,7 | 34 460,5 | 0,0 | 0,0 | 48 823,2 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.2.2. подготовка проектно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации для строительства детского сада в 12 микрорайоне г. Арзамаса | капвложения | 2018-2021 | Департамент строительства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.2.3. Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт детского сада № 1 г. Арзамаса | капвложения | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.2.4. Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт муниципальных организаций дошкольного образования МБДОУ д/с№15,19,50 | капвложения | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.3. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | всего | 35 152,1 | 36 463,5 | 36 463,5 | 36 463,5 | 144 542,6 | ||||
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 35 152,1 | 36 463,5 | 36 463,5 | 36 463,5 | 144 542,6 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.4. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | всего | 312,0 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 1 219,2 | ||||
Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер) | Местный бюджет | 312,0 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 1 219,2 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.5. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Формирование доступной среды организаций дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.6. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Введение ФГОС дошкольного образования, в т.ч. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.6.1. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Приобретение учебного, развивающего, мультимедийного, музыкального, физкультурного, оздоровительного оборудования и инвентаря в дошкольные организации в соответствии с ФГОС | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.6.2. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Научно-методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.7. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Формирование электронной базы данных очередников и воспитанников дошкольных организаций | Местный бюджет | 0,0 | |||||||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.8. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Создание условий для повышения квалификации работников | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.9 | капвложения | 2018-2021 | Департамент строительства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ №15. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Задача 2 Подпрограммы: Повышение качества предоставляемых услуг дошкольного образования | Всего | 140 432,9 | 182 976,1 | 182 976,1 | 182 976,1 | 689 361,2 | |||||||
Местный бюджет | 125 241,7 | 182 976,1 | 182 976,1 | 182 976,1 | 674 170,0 | ||||||||
Областной бюджет | 15 191,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 191,2 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 2.1. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 132 193,4 | 172 942,5 | 172 942,5 | 172 942,5 | 651 020,9 | ||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций, в т.ч. МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №3», в т.ч. частных организаций дошкольного образования | Местный бюджет | 117 002,2 | 172 942,5 | 172 942,5 | 172 942,5 | 635 829,7 | |||||||
Областной бюджет | 15 191,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 191,2 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 2.1.1. Содержание зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 2.1.2.Создание условий по выполнению санитарных норм и правил в организации питания и оздоровления детей в ДОУ, обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи, прочими услугами | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 2.1.3. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Создание условий для расширения спектра услуг дошкольного образования через предоставление платных дополнительных услуг | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 2.2. Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные образовательные организации | прочие | 2018-2021 | Департамент потребительского рынка и услуг | Всего | 7 301,4 | 9 095,5 | 9 095,5 | 9 095,5 | 34 587,9 | ||||
Местный бюджет | 7 301,4 | 9 095,5 | 9 095,5 | 9 095,5 | 34 587,9 | ||||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы Арзамасского муниципального учреждения социального питания | прочие | 2018-2021 | Департамент потребительского рынка и услуг | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 2.4. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 938,1 | 938,1 | 938,1 | 938,1 | 3 752,4 | ||||
Текущий ремонт муниципальных образовательных организаций дошкольного образования | Местный бюджет | 938,1 | 938,1 | 938,1 | 938,1 | 3 752,4 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
»;
1.3.3. таблицу 5. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)» пункта 2.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «
Статус | Подпрограмма муниципальной Программы | Разработчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного образования | всего | 125 930,2 | 183 967,0 | 183 278,5 | 183 278,5 | 676 454,2 |
Департамент образования | 118 252,3 | 174 183,0 | 174 183,0 | 174 183,0 | 640 801,3 | ||
Департамент строительства | 376,5 | 688,5 | 0,0 | 0,0 | 1 065,0 | ||
Департамент потребительского рынка и услуг | 7 301,4 | 9 095,5 | 9 095,5 | 9 095,5 | 34 587,9 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования | Департамент строительства, департамент образования | 376,5 | 688,5 | 0,0 | 0,0 | 1 065,0 |
Мероприятие 1.2.1. | Реконструкция МБОУ детский сад №34 на 100 мест в г. Арзамасе Нижегородской области | Департамент строительства | 376,5 | 688,5 | 0,0 | 0,0 | 1 065,0 |
Мероприятие 1.2.2. | подготовка проектно-изыскательских рабо,разработка проектно-сметной документации для строительства детского сада в 12 микрорайоне г. Арзамаса | Департамент строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.2.3. | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт детского сада № 1 г. Арзамаса | Департамент образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.2.4. | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт муниципальных организаций дошкольного образования МБДОУ д/с№15,19,50 | Департамент образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.4 | Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер) | Департамент образования | 312,0 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 1 219,2 |
Основное мероприятие 1.5. | Формирование доступной среды организаций дошкольного образования для детей –инвалидов и детей с ОВЗ | Департамент образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.9 | Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ №15. | Департамент строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций, в т.ч. МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №3», в т.ч. частных организаций дошкольного образования | Департамент образования | 117 002,2 | 172 942,5 | 172 942,5 | 172 942,5 | 635 829,7 |
1 428,5 | 2 762,0 | 2 762,0 | 2 762,0 | 9 714,5 | |||
2 227,8 | 2 403,4 | 2 403,4 | 2 403,4 | 9 438,0 | |||
Основное мероприятие 2.2. | Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные образовательные организации | Департамент потребительского рынка и услуг | 7 301,4 | 9 095,5 | 9 095,5 | 9 095,5 | 34 587,9 |
Основное мероприятие 2.3. | Укрепление материально-технической базы Арзамасского муниципального учреждения социального питания | Департамент потребительского рынка и услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.4. | Текущий ремонт муниципальных организаций дошкольного образования | Департамент образования | 938,1 | 938,1 | 938,1 | 938,1 | 3 752,4 |
».
1.4. В разделе 3.2. «Развитие общего образования»:
1.4.1. пункт 1.10. «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: «
1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование мероприятий Подпрограммы | ||||||
по годам, тыс. руб. | |||||||
| Источники финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего | |
Наименование соисполнителя | Всего, в т.ч. | 600 292,1 | 623 448,3 | 623 448,3 | 623 448,3 | 2 470 637,0 | |
Департамент образования | Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 600 292,1 | 623 448,3 | 623 448,3 | 623 448,3 | 2 470 637,0 | ||
Местный бюджет, в т.ч.: | 136 412,8 | 153 228,7 | 153 228,7 | 153 228,7 | 596 098,9 | ||
Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 136 412,8 | 153 228,7 | 153 228,7 | 153 228,7 | 596 098,9 | ||
Областной бюджет, в т.ч.: | 463 879,3 | 470 219,6 | 470 219,6 | 470 219,6 | 1 874 538,1 | ||
Капвложения | |||||||
Прочие расходы | 463 879,3 | 470 219,6 | 470 219,6 | 470 219,6 | 1 874 538,1 | ||
Федеральный бюджет, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Капвложения | |||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие источники, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | |||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент строительства | Всего, в т.ч. | 0,0 | 65 500,0 | 192 361,5 | 0,0 | 257 861,5 | |
капвложения | 0,0 | 65 500,0 | 192 361,5 | 0,0 | 257 861,5 | ||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Местный бюджет, в т.ч. | 0,0 | 9 825,0 | 28 854,3 | 0,0 | 38 679,3 | ||
капвложения | 0,0 | 9 825,0 | 28 854,3 | 0,0 | 38 679,3 | ||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Областной бюджет, в т.ч. | 0,0 | 55 675,0 | 163 507,2 | 0,0 | 219 182,2 | ||
капвложения | 0,0 | 55 675,0 | 163 507,2 | 0,0 | 219 182,2 | ||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | |||||||
Прочие источники, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | |||||||
Итого по Подпрограмме | Всего, в т.ч. | 600 292,1 | 688 948,3 | 815 809,8 | 623 448,3 | 2 728 498,5 | |
капвложения | 0,0 | 65 500,0 | 192 361,5 | 0,0 | 257 861,5 | ||
Прочие расходы | 600 292,1 | 623 448,3 | 623 448,3 | 623 448,3 | 2 470 637,0 | ||
Местный бюджет, в т.ч. | 136 412,8 | 163 053,7 | 182 083,0 | 153 228,7 | 634 778,2 | ||
капвложения | 0,0 | 9 825,0 | 28 854,3 | 0,0 | 38 679,3 | ||
Прочие расходы | 136 412,8 | 153 228,7 | 153 228,7 | 153 228,7 | 596 098,9 | ||
Областной бюджет, в т.ч. | 463 879,3 | 525 894,6 | 633 726,8 | 470 219,6 | 2 093 720,3 | ||
капвложения | 0,0 | 55 675,0 | 163 507,2 | 0,0 | 219 182,2 | ||
Прочие расходы | 463 879,3 | 470 219,6 | 470 219,6 | 470 219,6 | 1 874 538,1 | ||
Федеральный бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие источники, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
»;
1.4.2. таблицу 2. «Перечень Подпрограммных мероприятий» пункта 2.5. «Перечень Подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции: «
N | Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах | ||||||||
п/п | по годам реализации Подпрограммы, тыс.руб. | ||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||
Всего по Подпрограмме: «Развитие общего образования» | Всего | 600 292,1 | 688 948,3 | 815 809,8 | 623 448,3 | 2 728 498,5 | |||||||
Местный бюджет | 136 412,8 | 163 053,7 | 182 083,0 | 153 228,7 | 634 778,2 | ||||||||
Областной бюджет | 463 879,3 | 525 894,6 | 633 726,8 | 470 219,6 | 2 093 720,3 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Цель Подпрограммы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 600 292,1 | 688 948,3 | 815 809,8 | 623 448,3 | 2 728 498,5 | |||||||
Местный бюджет | 136 412,8 | 163 053,7 | 182 083,0 | 153 228,7 | 634 778,2 | ||||||||
Областной бюджет | 463 879,3 | 525 894,6 | 633 726,8 | 470 219,6 | 2 093 720,3 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Задача 1 Подпрограммы: Повышение качества и доступности образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | Всего | 456 269,3 | 470 219,6 | 470 219,6 | 470 219,6 | 1 866 928,1 | |||||||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Областной бюджет | 456 269,3 | 470 219,6 | 470 219,6 | 470 219,6 | 1 866 928,1 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.1 | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 439 398,1 | 451 055,8 | 451 055,8 | 451 055,8 | 1 792 565,5 | ||||
Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая детей-инвалидов и детей с ОВЗ (Образовательная субвенция), в т.ч. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 439 398,1 | 451 055,8 | 451 055,8 | 451 055,8 | 1 792 565,5 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.1.1 | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 27 799,0 | 30 284,3 | 30 284,3 | 30 284,3 | 118 651,9 | ||||
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ в МКОУ КШ № 8 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 27 799,0 | 30 284,3 | 30 284,3 | 30 284,3 | 118 651,9 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.2. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.3. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | всего | 16 871,2 | 19 163,8 | 19 163,8 | 19 163,8 | 74 362,6 | ||||
Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с федеральным законодательством | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 16 871,2 | 19 163,8 | 19 163,8 | 19 163,8 | 74 362,6 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.4. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Введение ФГОС общего образования, в т.ч. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.4.1. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Приобретение учебного, развивающего оборудования и инвентаря в организации общего образования в соответствии с ФГОС | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.4.2. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Научно-методическое сопровождение введения ФГОС общего образования | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.5. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Обеспечение деятельности опытно-экспериментальных площадок | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.6. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Проведение конкурсных мероприятий среди общеобразовательных учреждений | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.7. Совершенствование содержания и технологий образования: | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
- организация работы городских и школьных методических объединений; | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
- расширение сферы использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе; | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
- организация работы Экспертного Совета; | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
-осуществление предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Мероприятие 1.8. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Проведение педагогических конференций | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.9. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Повышение квалификации и переподготовка педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.10. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Реализация комплексных программ здоровье сбережения учащихся | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.11. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Введение эффективного контракта в общем образовании | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.12. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Развитие системы оценки качества образования | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Задача 2 Подпрограммы: Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования | Всего | 144 022,8 | 218 728,7 | 345 590,2 | 153 228,7 | 861 570,4 | |||||||
Местный бюджет | 136 412,8 | 163 053,7 | 182 083,0 | 153 228,7 | 634 778,2 | ||||||||
Областной бюджет | 7 610,0 | 55 675,0 | 163 507,2 | 0,0 | 226 792,2 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 2.1. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 113 894,8 | 124 022,2 | 124 022,2 | 124 022,2 | 485 961,4 | ||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций (в т ч.МКОУ КШ № 8, православная гимназия) в т.ч. | Местный бюджет | 106 284,8 | 124 022,2 | 124 022,2 | 124 022,2 | 478 351,4 | |||||||
Областной бюджет | 7 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 610,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 2.1.1. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Содержание зданий и сооружений общеобразовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 2.1.2. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи и прочими услугами | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 2.1.3. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Создание условий по выполнению санитарных норм и правил в организации питания и оздоровления обучающихся | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 2.1.4. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Обеспечение организации бесплатного питания детей в группах продленного дня | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 2.2. | Капвложения | 2018-2021 | Департамент строительства, Департамент образования | всего | 0,0 | 65 500,0 | 192 361,5 | 0,0 | 257 861,5 | ||||
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций | Местный бюджет | 0,0 | 9 825,0 | 28 854,3 | 0,0 | 38 679,3 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 55 675,0 | 163 507,2 | 0,0 | 219 182,2 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
мероприятие 2.2.1 | Капвложения | 2018-2021 | Департамент строительства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка проектно-сметной документации и проектно-изыскательские работы на строительство пристроя к МБОУ «Гимназия» | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
мероприятие 2.2.2. | Капвложения | 2018-2021 | Департамент строительства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка проектно-сметной документации и проектно-изыскательские работы на строительство пристроя к МБОУ СОШ №16 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
мероприятие 2.2.3. | Капвложения | 2018-2021 | Департамент строительства | всего | 0,0 | 65 500,0 | 192 361,5 | 0,0 | 257 861,5 | ||||
Строительство пристроя на 200 мест к зданию МБОУ СОШ № 7 им. А,П Гайдара по адресу: Нижегородская область г. Арзамас ул. Нижегородская д.3"а" | Местный бюджет | 0,0 | 9 825,0 | 28 854,3 | 0,0 | 38 679,3 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 55 675,0 | 163 507,2 | 0,0 | 219 182,2 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
мероприятие 2.2.4. | Капвложения | 2018-2021 | Департамент строительства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Подготовка проектно изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации для строительства школы в 12 микрорайоне на 700 мест | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
мероприятие 2.2.5. | Капвложения | 2018-2021 | Департамент образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 им. Горького с углубленным изучением английского языка, г. Арзамас, ул. К. Маркса, д.16 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
мероприятие 2.2.6. | Капвложения | 2018-2021 | Департамент образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (МБОУ СШ№2,№7,№10,№58-2019, №3-2020) | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт муниципальных общеобразовательных организаций | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | всего | 3 518,6 | 1 720,8 | 1 720,8 | 1 720,8 | 8 681,0 | ||||
Местный бюджет | 3 518,6 | 1 720,8 | 1 720,8 | 1 720,8 | 8 681,0 | ||||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 2.4. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | всего | 26 609,4 | 27 485,7 | 27 485,7 | 27 485,7 | 109 066,5 | ||||
Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций | Местный бюджет | 26 609,4 | 27 485,7 | 27 485,7 | 27 485,7 | 109 066,5 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
»;
1.4.3. таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса ( в разрезе главных распорядителей)» пункта 2.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «
Статус | Подпрограмма муниципальной Программы | Разработчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подпрограмма 2 | Развитие общего образования | всего | 136 412,8 | 163 053,7 | 182 083,0 | 153 228,7 | 634 778,2 |
Департамент образования | 136 412,8 | 153 228,7 | 153 228,7 | 153 228,7 | 596 098,9 | ||
Департамент строительства | 0,0 | 9 825,0 | 28 854,3 | 0,0 | 38 679,3 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | Департамент образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3. | Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с федеральным законодательством | Департамент образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций ( в т.ч. МКОУ КШ № 8, православная гимназия) | Департамент образования | 106 284,8 | 124 022,2 | 124 022,2 | 124 022,2 | 478 351,4 |
6 500,1 | 7 901,6 | 7 901,6 | 7 901,6 | 30 204,9 | |||
2 416,2 | 2 873,1 | 2 873,1 | 2 873,1 | 11 035,5 | |||
Основное мероприятие 2.2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций | Департамент строительства, Департамент образования | 0,0 | 9 825,0 | 28 854,3 | 0,0 | 38 679,3 |
Основное мероприятие 2.3. | Текущий ремонт муниципальных общеобразовательных организаций | Департамент образования | 3 518,6 | 1 720,8 | 1 720,8 | 1 720,8 | 8 681,0 |
Основное мероприятие 2.4. | Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций | Департамент образования | 26 609,4 | 27 485,7 | 27 485,7 | 27 485,7 | 109 066,5 |
».
1.5. В разделе 3.3. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»:
1.5.1. пункт 1.10. «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: «
1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование мероприятий Подпрограммы | ||||||
по годам, тыс. руб. | |||||||
Источники финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего | ||
Наименование соисполнителя | Всего, в т.ч. | 52 344,8 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 218 179,1 | |
Департамент образования | Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 52 344,8 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 218 179,1 | ||
Местный бюджет, в т.ч.: | 50 295,3 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 216 129,6 | ||
Капвложения | |||||||
Прочие расходы | 50 295,3 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 216 129,6 | ||
Областной бюджет, в т.ч.: | 2 049,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 049,5 | ||
Капвложения | |||||||
Прочие расходы | 2 049,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 049,5 | ||
Федеральный бюджет, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Капвложения | |||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие источники, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Капвложения | |||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике | Всего, в т.ч. | 9 409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 409,7 | |
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 9 409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 409,7 | ||
Местный бюджет, в т.ч. | 9 409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 409,7 | ||
капвложения | |||||||
Прочие расходы | 9 409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 409,7 | ||
Областной бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | |||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | |||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие источники, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | |||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент строительства | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местный бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 0,0 | ||||||
Областной бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 0,0 | ||||||
Федеральный бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 0,0 | ||||||
Прочие источники, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 0,0 | ||||||
Итого по Подпрограмме | Всего, в т.ч. | 61 754,5 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 227 588,8 | |
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 61 754,5 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 227 588,8 | ||
Местный бюджет, в т.ч. | 59 705,0 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 225 539,3 | ||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 59 705,0 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 225 539,3 | ||
Областной бюджет, в т.ч. | 2 049,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 049,5 | ||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 2 049,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 049,5 | ||
Федеральный бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие источники, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
»;
1.5.2. таблицу 2. «Перечень Подпрограммных мероприятий» пункта 2.5. «Перечень Подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции: «
N | Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах | ||||||||
п/п | по годам реализации Подпрограммы, тыс.руб. | ||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего | |||||||||
Всего по Подпрограмме: Развитие дополнительного образования | Всего | 61754,5 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 227588,8 | |||||||
Местный бюджет | 59 705,0 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 225 539,3 | ||||||||
Областной бюджет | 2 049,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 049,5 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Цель Подпрограммы: Создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования обучающихся, позитивной социализации детей, развития и поддержки детской одаренности | Всего | 61754,5 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 227588,8 | |||||||
Местный бюджет | 59 705,0 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 225 539,3 | ||||||||
Областной бюджет | 2 049,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 049,5 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Задача Подпрограммы: обеспечение доступности дополнительного образования | Всего | 61 754,5 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 227 588,8 | |||||||
Местный бюджет | 59 705,0 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 225 539,3 | ||||||||
Областной бюджет | 2 049,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 049,5 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.1. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в том числе текущий ремонт | прочие | 2018-2021 | Департамент образования, | Всего | 51 635,6 | 51 577,1 | 51 577,1 | 51 577,1 | 206 366,9 | ||||
Местный бюджет | 49 586,1 | 51 577,1 | 51 577,1 | 51 577,1 | 204 317,4 | ||||||||
Областной бюджет | 2 049,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 049,5 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.2. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике | прочие | 2018-2021 | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике | Всего | 9 409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 409,7 | ||||
Местный бюджет | 9 409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 409,7 | ||||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.3. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Создание условий повышения эффективности и качества труда, результативности, кадровой обеспеченности | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.4. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Создание условий для повышения квалификации педагогических кадров | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.5. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи, прочими услугами | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.6. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Проведение конференций, семинаров, заседаний методических объединений для педагогов школ и УДОД | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.7. | капвложения | 2018-2021 | Департамент строительства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования детей | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
мероприятие 1.7.1 | капвложения | 2018-2021 | Департамент строительства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка проектно-сметной документации и проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт МБУ ДО ДЮСШ № 1 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
мероприятие 1.7.2 | капвложения | 2018-2021 | Департамент строительства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка проектно-сметной документации и проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт МБУ ДО ДЮСШ № 2 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.8. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Создание доступной среды для получения дополнительного образования детям с ограниченными возможностями здоровья | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.9. Реализация комплекса мероприятий по развитию и поддержке детской одаренности | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 709,2 | 3 701,0 | 3 701,0 | 3 701,0 | 11 812,2 | ||||
Местный бюджет | 709,2 | 3 701,0 | 3 701,0 | 3 701,0 | 11 812,2 | ||||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
»;
1.5.3. таблицу 5. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса ( в разрезе главных распорядителей)» пункта 2.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «
Статус | Подпрограмма муниципальной Программы | Разработчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования | всего | 59 705,0 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 225 539,3 |
Департамент образования | 50 295,3 | 55 278,1 | 55 278,1 | 55 278,1 | 216 129,6 | ||
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике | 9 409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 409,7 | ||
департамент строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в том числе текущий ремонт | Департамент образования | 49 586,1 | 51 577,1 | 51 577,1 | 51 577,1 | 204 317,4 |
Основное мероприятие 1.2. | Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике | 9 409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 409,7 |
Основное мероприятие 1.7. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования детей | департамент строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.9. | Реализация комплекса мероприятий по развитию и поддержке детской одаренности | Департамент образования | 709,2 | 3 701,0 | 3 701,0 | 3 701,0 | 11 812,2 |
».
1.6. В разделе 3.4. Подпрограммы 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»:
1.6.1. пункт 1.10. «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: «
1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование мероприятий Подпрограммы | |||||
по годам, тыс. руб. | ||||||
Наименование соисполнителя | Источники финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего |
Всего, в т.ч. | 31 345,4 | 26 445,6 | 26 445,6 | 26 445,6 | 110 682,2 | |
Департамент образования | Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 31 345,4 | 26 445,6 | 26 445,6 | 26 445,6 | 110 682,2 | |
Местный бюджет, в т.ч.: | 25 362,2 | 23 707,3 | 23 707,3 | 23 707,3 | 96 484,1 | |
Капвложения | ||||||
Прочие расходы | 25 362,2 | 23 707,3 | 23 707,3 | 23 707,3 | 96 484,1 | |
Областной бюджет, в т.ч.: | 5 983,2 | 2 738,3 | 2 738,3 | 2 738,3 | 14 198,1 | |
Капвложения | ||||||
Прочие расходы | 5 983,2 | 2 738,3 | 2 738,3 | 2 738,3 | 14 198,1 | |
Федеральный бюджет, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капвложения | ||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие источники, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капвложения | ||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент строительства | Всего, в т.ч. | 350,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,4 |
капвложения | 350,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,4 | |
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет, в т.ч. | 350,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,4 | |
капвложения | 350,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,4 | |
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Областной бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | ||||||
Прочие источники, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | ||||||
Департамент потребительского рынка и услуг | Всего, в т.ч. | 2 742,2 | 2 742,2 | 2 742,2 | 2 742,2 | 10 968,8 |
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 2 742,2 | 2 742,2 | 2 742,2 | 2 742,2 | 10 968,8 | |
Местный бюджет, в т.ч. | 2 742,2 | 2 742,2 | 2 742,2 | 2 742,2 | 10 968,8 | |
капвложения | ||||||
Прочие расходы | 2 742,2 | 2 742,2 | 2 742,2 | 2 742,2 | 10 968,8 | |
Областной бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
капвложения | ||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Федеральный бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
капвложения | ||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие источники, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
капвложения | ||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого по Подпрограмме | Всего, в т.ч. | 34 438,0 | 29 187,8 | 29 187,8 | 29 187,8 | 122 001,4 |
капвложения | 350,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,4 | |
Прочие расходы | 34 087,6 | 29 187,8 | 29 187,8 | 29 187,8 | 121 651,0 | |
Местный бюджет, в т.ч. | 28 454,8 | 26 449,5 | 26 449,5 | 26 449,5 | 107 803,3 | |
капвложения | 350,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,4 | |
Прочие расходы | 28 104,4 | 26 449,5 | 26 449,5 | 26 449,5 | 107 452,9 | |
Областной бюджет, в т.ч. | 5 983,2 | 2 738,3 | 2 738,3 | 2 738,3 | 14 198,1 | |
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 5 983,2 | 2 738,3 | 2 738,3 | 2 738,3 | 14 198,1 | |
Федеральный бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие источники, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
»;
1.6.2. таблицу 2. «Перечень Подпрограммных мероприятий» пункта 2.5. «Перечень Подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции: «
N | Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах | ||||||
п/п | по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб. | ||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего | |||||||
Всего по Подпрограмме: «Организация отдыха, оздоровление и занятости детей» | Всего | 34 438,0 | 29 187,8 | 29 187,8 | 29 187,8 | 122 001,4 | |||||
Местный бюджет | 28 454,8 | 26 449,5 | 26 449,5 | 26 449,5 | 107 803,3 | ||||||
Областной бюджет | 5 983,2 | 2 738,3 | 2 738,3 | 2 738,3 | 14 198,1 | ||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Цель Подпрограммы: Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время. | Всего | 34 438,0 | 29 187,8 | 29 187,8 | 29 187,8 | 122 001,4 | |||||
Местный бюджет | 28 454,8 | 26 449,5 | 26 449,5 | 26 449,5 | 107 803,3 | ||||||
Областной бюджет | 5 983,2 | 2 738,3 | 2 738,3 | 2 738,3 | 14 198,1 | ||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Задача Подпрограммы: Совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Всего | 34 438,0 | 29 187,8 | 29 187,8 | 29 187,8 | 122 001,4 | |||||
Местный бюджет | 28 454,8 | 26 449,5 | 26 449,5 | 26 449,5 | 107 803,3 | ||||||
Областной бюджет | 5 983,2 | 2 738,3 | 2 738,3 | 2 738,3 | 14 198,1 | ||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 1.1. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | всего | 8 948,7 | 9 375,2 | 9 375,2 | 9 375,2 | 37 074,3 | ||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО ДООЦ "Водопрь", в том числе текущий ремонт | Местный бюджет | 8 948,7 | 9 375,2 | 9 375,2 | 9 375,2 | 37 074,3 | |||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 1.2. | капвложения | 2018-2021 | Департамент строительства | Всего | 350,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,4 | ||
Строительство очистных сооружений и газификация МБУ ДО ДООЦ "Водопрь" | Местный бюджет | 350,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,4 | |||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 1.3. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 15 984,8 | 10 810,1 | 10 810,1 | 10 810,1 | 48 415,1 | ||
Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение, компенсация части стоимости путевки) | Местный бюджет | 10 030,1 | 8 071,8 | 8 071,8 | 8 071,8 | 34 245,5 | |||||
Областной бюджет | 5 954,7 | 2 738,3 | 2 738,3 | 2 738,3 | 14 169,6 | ||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 1.4. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 5 114,9 | 4 963,2 | 4 963,2 | 4 963,2 | 20 004,5 | ||
Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций | Местный бюджет | 5 086,4 | 4 963,2 | 4 963,2 | 4 963,2 | 19 976,0 | |||||
Областной бюджет | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,5 | ||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 1.5. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 707,4 | 707,4 | 707,4 | 707,4 | 2 829,6 | ||
Организация пришкольных площадок на базе образовательных организаций | Местный бюджет | 707,4 | 707,4 | 707,4 | 707,4 | 2 829,6 | |||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 1.6. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Организация палаточного лагеря | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 1.7. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 589,6 | 589,7 | 589,7 | 589,7 | 2 358,7 | ||
Организация профильных смен для одаренных детей | Местный бюджет | 589,6 | 589,7 | 589,7 | 589,7 | 2 358,7 | |||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 1.8. | прочие | 2018-2021 | Департамент потребительского рынка и услуг | Всего | 2 742,2 | 2 742,2 | 2 742,2 | 2 742,2 | 10 968,8 | ||
Оплата питания и труда детей в лагерях труда и отдыха на базе подростковых клубов МУ «КУМ» | Местный бюджет | 2 742,2 | 2 742,2 | 2 742,2 | 2 742,2 | 10 968,8 | |||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.9. Осуществление безопасности детей и контроля за качеством и безопасностью используемого сырья и вырабатываемой продукции, соблюдением санитарных правил | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
»;
1.6.3. таблицу 5. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)» пункта 2.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «
Статус | Подпрограмма муниципальной Программы | Разработчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подпрограмма 4 | Организация отдыха, оздоровление и занятости детей | всего | 28 454,8 | 26 449,5 | 26 449,5 | 26 449,5 | 107 803,3 |
Департамент образования | 25 362,2 | 23 707,3 | 23 707,3 | 23 707,3 | 96 484,1 | ||
Департамент строительства | 350,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,4 | ||
Департамент потребительского рынка и услуг | 2 742,2 | 2 742,2 | 2 742,2 | 2 742,2 | 10 968,8 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО ДООЦ "Водопрь", в том числе текущий ремонт | Департамент образования | 8 948,7 | 9 375,2 | 9 375,2 | 9 375,2 | 37 074,3 |
Основное мероприятие 1.2. | Строительство очистных сооружений и газификация МБУ ДО ДООЦ "Водопрь" | Департамент строительства | 350,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,4 |
Основное мероприятие 1.3. | Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение, компенсация части стоимости путевки) | Департамент образования | 10 030,1 | 8 071,8 | 8 071,8 | 8 071,8 | 34 245,5 |
Основное мероприятие 1.4. | Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций | Департамент образования | 5 086,4 | 4 963,2 | 4 963,2 | 4 963,2 | 19 976,0 |
Основное мероприятие 1.5. | Организация пришкольных площадок на базе образовательных организаций | Департамент образования | 707,4 | 707,4 | 707,4 | 707,4 | 2 829,6 |
Основное мероприятие 1.6. | Организация палаточного лагеря | Департамент образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.7. | Организация профильных смен для одаренных детей | Департамент образования | 589,6 | 589,7 | 589,7 | 589,7 | 2 358,7 |
Основное мероприятие 1.8. | Оплата питания и труда детей в лагерях труда и отдыха на базе подростковых клубов МУ «КУМ» | Департамент потребительского рынка и услуг | 2 742,2 | 2 742,2 | 2 742,2 | 2 742,2 | 10 968,8 |
».
1.7. В разделе 3.5. Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»:
1.7.1. пункт 1.10. «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: «
1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование мероприятий Подпрограммы | |||||||
по годам, тыс. руб. | ||||||||
Источники финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего | |||
Наименование соисполнителя | Всего, в т.ч. | 9 184,6 | 10 443,0 | 10 443,0 | 10 443,0 | 40 513,6 | ||
Департамент образования | Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 9 184,6 | 10 443,0 | 10 443,0 | 10 443,0 | 40 513,6 | |||
Местный бюджет, в т.ч.: | 9 184,6 | 10 443,0 | 10 443,0 | 10 443,0 | 40 513,6 | |||
Капвложения | ||||||||
Прочие расходы | 9 184,6 | 10 443,0 | 10 443,0 | 10 443,0 | 40 513,6 | |||
Областной бюджет, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Капвложения | ||||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Федеральный бюджет, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Капвложения | ||||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие источники, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Капвложения | ||||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Администрация города Арзамаса | Всего, в т.ч. | 4 258,2 | 4 653,5 | 4 653,5 | 4 653,5 | 18 218,7 | ||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | 4 258,2 | 4 653,5 | 4 653,5 | 4 653,5 | 18 218,7 | |||
Местный бюджет, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
капвложения | ||||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Областной бюджет, в т.ч.: | 4 258,2 | 4 653,5 | 4 653,5 | 4 653,5 | 18 218,7 | |||
капвложения | ||||||||
Прочие расходы | 4 258,2 | 4 653,5 | 4 653,5 | 4 653,5 | 18 218,7 | |||
Федеральный бюджет, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Капвложения | ||||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие источники, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Капвложения | ||||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по Подпрограмме | Всего, в т.ч. | 13 442,8 | 15 096,5 | 15 096,5 | 15 096,5 | 58 732,3 | ||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | 13 442,8 | 15 096,5 | 15 096,5 | 15 096,5 | 58 732,3 | |||
Местный бюджет, в т.ч. | 9 184,6 | 10 443,0 | 10 443,0 | 10 443,0 | 40 513,6 | |||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | 9 184,6 | 10 443,0 | 10 443,0 | 10 443,0 | 40 513,6 | |||
Областной бюджет, в т.ч. | 4 258,2 | 4 653,5 | 4 653,5 | 4 653,5 | 18 218,7 | |||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | 4 258,2 | 4 653,5 | 4 653,5 | 4 653,5 | 18 218,7 | |||
Федеральный бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие источники, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
»;
1.7.2. таблицу 2. «Перечень Подпрограммных мероприятий» пункта 2.5. «Перечень Подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции: «
N | Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах | |||||||
п/п | по годам реализации Подпрограммы, тыс.руб. | |||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего | ||||||||
Всего по Подпрограмме: "Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций" | Всего | 13 442,8 | 15 096,5 | 15 096,5 | 15 096,5 | 58 732,3 | ||||||
Местный бюджет | 9 184,6 | 10 443,0 | 10 443,0 | 10 443,0 | 40 513,6 | |||||||
Областной бюджет | 4 258,2 | 4 653,5 | 4 653,5 | 4 653,5 | 18 218,7 | |||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Цель Подпрограммы: Создание условий для совершенствования управленческих, финансово-экономических, психолого-педагогических механизмов в сфере образования | Всего | 13 442,8 | 15 096,5 | 15 096,5 | 15 096,5 | 58 732,3 | ||||||
Местный бюджет | 9 184,6 | 10 443,0 | 10 443,0 | 10 443,0 | 40 513,6 | |||||||
Областной бюджет | 4 258,2 | 4 653,5 | 4 653,5 | 4 653,5 | 18 218,7 | |||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Задача Подпрограммы: обеспечение эффективности системы образования | Всего | 13 442,8 | 15 096,5 | 15 096,5 | 15 096,5 | 58 732,3 | ||||||
Местный бюджет | 9 184,6 | 10 443,0 | 10 443,0 | 10 443,0 | 40 513,6 | |||||||
Областной бюджет | 4 258,2 | 4 653,5 | 4 653,5 | 4 653,5 | 18 218,7 | |||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 1.1. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 6 184,6 | 6 907,8 | 6 907,8 | 6 907,8 | 26 908,0 | |||
Финансово-экономическое обслуживание сферы образования | Местный бюджет | 6 184,6 | 6 907,8 | 6 907,8 | 6 907,8 | 26 908,0 | ||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 1.2. Реализация полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных образовательных организаций | прочие | 2018-2021 | Администрация города Арзамаса | Всего | 1 577,7 | 1 552,7 | 1 552,7 | 1 552,7 | 6 235,8 | |||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Областной бюджет | 1 577,7 | 1 552,7 | 1 552,7 | 1 552,7 | 6 235,8 | |||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 1.3. | прочие | 2018-2021 | Администрация города Арзамаса | Всего | 2 680,5 | 3 100,8 | 3 100,8 | 3 100,8 | 11 982,9 | |||
Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Областной бюджет | 2 680,5 | 3 100,8 | 3 100,8 | 3 100,8 | 11 982,9 | |||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 1.4. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | всего | 3 000,0 | 3 535,2 | 3 535,2 | 3 535,2 | 13 605,6 | |||
Обеспечение методического сопровождения мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной системы образования | Местный бюджет | 3 000,0 | 3 535,2 | 3 535,2 | 3 535,2 | 13 605,6 | ||||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
»;
1,7.3. таблицу 5. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса ( в разрезе главных распорядителей)» пункта 2.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «
Статус | Подпрограмма муниципальной Программы | Разработчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Подпрограмма 5 | Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций | всего | 9 184,6 | 10 443,0 | 10 443,0 | 10 443,0 | 40 513,6 |
Департамент образования | 9 184,6 | 10 443,0 | 10 443,0 | 10 443,0 | 40 513,6 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Финансово-экономическое обслуживание сферы образования | Департамент образования | 6 184,6 | 6 907,8 | 6 907,8 | 6 907,8 | 26 908,0 |
Основное мероприятие 1.4. | Обеспечение методического сопровождения мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной системы образования | Департамент образования | 3 000,0 | 3 535,2 | 3 535,2 | 3 535,2 | 13 605,6 |
».
1.8. В разделе 3.6. Подпрограмма 6 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций»:
1.8.1. пункт 1.10. «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: «
1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование мероприятий Подпрограммы | ||||||
по годам, тыс. руб. | |||||||
Источники финансирования | 2018 | 2019 | 20120 | 2021 | всего | ||
Наименование соисполнителя | Всего, в т.ч. | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 | |
Департамент образования | Капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 | ||
Местный бюджет, в т.ч.: | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 | ||
Капвложения | 0,0 | ||||||
Прочие расходы | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 | ||
Областной бюджет, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Капвложения | 0,0 | ||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Капвложения | 0,0 | ||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие источники, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Капвложения | 0,0 | ||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местный бюджет, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | 0,0 | ||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Областной бюджет, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | 0,0 | ||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Капвложения | 0,0 | ||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие источники, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Капвложения | 0,0 | ||||||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по Подпрограмме | Всего, в т.ч. | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 | |
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 | ||
Местный бюджет, в т.ч. | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 | ||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 | ||
Областной бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие источники, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
»;
1.8.2. таблицу 2. «Перечень Подпрограммных мероприятий» пункта 2.5. «Перечень Подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции: «
N | Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах | |||||
п/п | по годам реализации Подпрограммы, тыс.руб. | |||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего | ||||||
Всего по Подпрограмме: "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций" | Всего | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 | ||||
Местный бюджет | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 | |||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Цель Подпрограммы: | Всего | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 | ||||
Предотвращение социального и экономического ущерба муниципальным образовательным организациям, персоналу и обучающимся муниципальных образовательных организаций | Местный бюджет | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 | ||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Задача Подпрограммы : | Всего | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 | ||||
Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Местный бюджет | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 | ||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Основное мероприятие 1.1. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 1 548,4 | 1 548,4 | 1 548,4 | 1 548,4 | 6 193,6 | |
Организация и проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях | Местный бюджет | 1 548,4 | 1 548,4 | 1 548,4 | 1 548,4 | 6 193,6 | ||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Основное мероприятие 1.2. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 591,4 | 1 221,4 | 1 221,4 | 1 221,4 | 4 255,6 | |
Организация и проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях | Местный бюджет | 591,4 | 1 221,4 | 1 221,4 | 1 221,4 | 4 255,6 | ||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Основное мероприятие 1.3. | прочие | 2018-2021 | Департамент образования, | Всего | 376,6 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 1 355,2 | |
Организация и проведение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования | Местный бюджет | 376,6 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 1 355,2 | ||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
мероприятие 1.3.1 | прочие | 2018-2021 | Департамент образования | Всего | 376,6 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 1 355,2 | |
Организация и проведение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования подведомственных департаменту образования | Местный бюджет | 376,6 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 1 355,2 | ||||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
мероприятие 1.3.2 | прочие | 2018-2021 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Организация и проведение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
»;
1.8.3. таблицу 5. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса ( в разрезе главных распорядителей)» пункта 2.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «
Статус | Подпрограмма муниципальной Программы | Разработчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подпрограмма 6 | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | всего | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 |
департамент образования | 2 516,4 | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 11 804,4 | ||
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Организация и проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях | Департамент образования | 1 548,4 | 1 548,4 | 1 548,4 | 1 548,4 | 6 193,6 |
Основное мероприятие 1.2. | Организация и проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях | Департамент образования | 591,4 | 1 221,4 | 1 221,4 | 1 221,4 | 4 255,6 |
Основное мероприятие 1.3. | Организация и проведение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования | Департамент образования | 376,6 | 326,2 | 326,2 | 326,2 | 1 355,2 |
».
2. Департаменту внутренней политики и связям с общественностью администрации города Арзамаса (Фомина Е.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам Мумладзе Н.В.
Мэр города Арзамаса А.А.Щелоков