Дорогие пользователи, у нас новый сайт. Перейти на новую версию сайта.
Постановление 757 от 04.07.2016
Скачать документ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

___04.07.2016____ №__757___

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 05.11.2014 № 1925

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Арзамасской городской Думы от 05.04.2016 г. № 34 «Об утверждении Порядка рассмотрения Арзамасской городской Думой проектов муниципальных программ городского округа город Арзамас и предложений о внесении изменений в муниципальные программы городского округа город Арзамас»

1.Внести в муниципальную программу «Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015-2017 годы» (далее-Программа) утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 05.11.2014 № 1925 следующие изменения:

1.1.В паспорте Программы:

1.1.1 Пункт 1.11 «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам» изложить в следующей редакции:

«

1.11. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам

Наименование подпрограммы

Годы

Всего за период реализацииПрограммы

2015

2016

2017

Всего по Программе:

307743,9

333799,2

332369,2

973912,3

Подпрограмма

1

105598,9

125237,8

125237,8

356074,4

Подпрограмма

2

116252,3

120058,1

118628,1

354938,5

Подпрограмма 3

50471,0

52153,6

52153,6

154778,2

Подпрограмма 4

23854,6

25192,2

25192,2

74239,0

Подпрограмма 5

11567,2

11157,5

11157,5

33882,2

».

1.1.1 Подпункт 1.12.1. «Департамент образования администрации города Арзамаса» пункта 1.12 изложить в следующей редакции:

«

1.12.1.Департамент образования администрации города Арзамаса

2015

2016

2017

Всего

Итого, в т.ч.:

1017313,0

1120165,4

1113679,9

3251158,3

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

1017313,0

1120165,4

1113679,9

3251158,3

Местный бюджет, в т.ч.:

290763,5

314844,8

308359,3

913967,6

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

290763,5

314844,8

308359,3

913967,6

Областной бюджет, в т.ч.:

726549,5

805320,6

805320,6

2337190,7

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

726549,5

805320,6

805320,6

2337190,7

Федеральный бюджет, в т.ч.:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

».

1.1.3 Подпункт 1.12.3. «Департамент строительства» пункта 1.12 изложить в следующей редакции:

«

1.12.3.Департамент строительства

Итого, в т.ч.

629,5

3994,5

9050

13674

капвложения

629,5

3994,5

9050

13674

Прочие расходы

-

-

-

-

Местный бюджет, в т.ч.

629,5

3994,5

9050

13674

капвложения

629,5

3994,5

9050

13674

Прочие расходы

-

-

-

-

Областной бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

».

1.1.4 Подпункт 1.12.6. «Итого по Программе» пункта 1.12 изложить в следующей редакции:

«

1.12.6. Итого по Программе

2015

2016

2017

Всего

Итого, в т.ч.:

1037939,7

1142499,9

1141069,9

3321509,5

Капвложения

629,5

3994,5

9050,0

13674

Прочие расходы

1037939,7

1142499,9

1141069,9

3321509,5

Местный бюджет, в т.ч.:

307743,9

333092,7

332369,2

973912,3

Капвложения

629,5

3994,5

9050,0

13674

Прочие расходы

307114,4

329804,7

323319,2

960238,3

Областной бюджет, в т.ч.:

730195,8

808700,7

808700,7

2347597,2

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

730195,8

808700,7

808700,7

2347597,2

Федеральный бюджет, в т.ч.:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

».

1.2. В пункте 2.5 Система программных мероприятий и перечень программных мероприятий в таблице 1 строку «Цель программы: Формирование на территории городского округа город Арзамас образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования обучающихся, отвечающего ожиданиям общества и каждого гражданина» изложить в следующей редакции:

«

Цель программы: Формирование на территории городского округа город Арзамас образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования обучающихся, отвечающего ожиданиям общества и каждого гражданина

Всего

1037939,7

1142499,9

1141069,9

3321509,5

Местный бюджет

307743,9

333799,2

332369,2

973912,3

Областной бюджет

730195,8

808700,7

808700,7

2347597,2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

».

1.2.1 строку «Задача 2 программы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья» изложить в следующей редакции:

«

Задача 2 программы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего

480171,3

507592,6

506162,6

1493926,5

Местный бюджет

116252,3

120058,1

118628,1

354938,5

Областной бюджет

363919,0

387534,5

387534,5

1138988,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

».

1.2.2 строку «Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 2 «Развитие общего образования»» изложить в следующей редакции:

«

Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 2 «Развитие общего образования»

Всего

480171,3

507592,6

506162,6

1493926,5

Местный бюджет

116252,3

120058,1

118628,1

354938,5

Областной бюджет

363919,0

387534,5

387534,5

1138988,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

».

1.3 В пункте 2.8 «прогноз сводных показателей муниципальных заданий»:

1.3.1 Строки «Основное мероприятие 1.4. «Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций», Основное мероприятии 1.5. «Организация пришкольных площадок» изложить в следующей редакции:

«

Основное мероприятие 1.4. «Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций»

2680

2710

2710

4794,3

4872,5

4794,3

Основное мероприятии 1.5. «Организация пришкольных площадок»

1495

1495

1495

693,2

693,5

693,1

».

1.3.2 Строки «Подпрограмма 2«Развитие общего образования», Основное мероприятие 2.4. «Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций» изложить в следующей редакции:

«

Подпрограмма 2

«Развитие общего образования»

48935,5

47537,1

46813,6

Основное мероприятие 2.4. «Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций»

-

-

-

48935,5

47537,1

46813,6

».

1.4.В пункте 2.9 «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы» таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)»:

1.4.1 строку «Наименование муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Наименование
муниципальной
программы

Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015-2017 годы

всего

307743,9

333799,2

332369,2

973912,3

департамент образования

290763,5

314844,8

308359,9

913967,6

Департамент потребительского рынка и услуг

8766,7

7443,1

7443,1

23652,9

Департамент строительства

629,5

3994,5

9050

13674

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

7584,2

7516,8

7516,8

22617,8

».

1.4.2 Строку «Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» изложить в следующей редакции:

«

Подпрограмма 2

Развитие общего образования

всего

116252,3

120058,1

118628,1

354938,5

Департамент образования

116252,3

117301,6

116578,1

350132

Департамент строительства

-

2756,5

2050,0

4806,5

».

1.4.3 Строку «Основное мероприятие 2.2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций» изложить в следующей редакции:

«

Основное мероприятие 2.2.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций

Департамент строительства

-

2756,5

2050,0

4806,5

».

1.4.4 Строку «Основное мероприятие 2.4. «Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций» изложить в следующей редакции:

«

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций

Департамент образования

48935,5

47537,1

46813,6

143286,2

».

1.4.5 Строку «Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» изложить в следующей редакции:

«

Подпрограмма 4

Организация отдыха, оздоровление и занятости детей

всего

23854,6

25192,2

25192,2

74239,0

Департамент образования

21869,4

23107,5

17345,5

62322,4

Департамент строительства

-

1238

7000

8238

Департамент потребительского рынка и услуг

1985,2

846,7

846,7

3678,6

».

1.4.6 Строки «Основное мероприятие 1.2 Строительство очистных сооружений детского оздоровительного лагеря «Водопрь», «Основное мероприятие 1.3 Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение части стоимости путевки)», «Основное мероприятие 1.4 «Организация лагерей с дневным пребыванием детей», «Основное мероприятие 1.5 «Организация пришкольных площадок» изложить в следующей редакции:

«

Основное мероприятие 1.2.

Строительство очистных сооружений детского оздоровительного лагеря «Водопрь»

Департамент строительства

-

1238

7000,0

8238

Основное мероприятие 1.3.

Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение части стоимости путевки)

Департамент образования

8845,4

10115,6

4432,2

23393,2

Основное мероприятие 1.4.

Организация лагерей с дневным пребыванием детей

Департамент образования

4794,3

4872,5

4794,3

14461,2

Основное мероприятие 1.5.

Организация пришкольных площадок

Департамент образования

693,2

693,5

693,1

2079,8

».

1.5. В таблице 6 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Программы за счет всех источников»

1.5.1Строку «Наименование муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015-2017 годы» изложить в следующей редакции:

«

Наименование муниципальной программы:

Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015-2017 годы

Всего

1037939,7

1142499,9

1141069,9

3321509,5

расходы

местного бюджета

307743,9

333799,2

332369,2

973912,3

расходы

областного бюджета

730195,8

808700,7

808700,7

2347597,2

расходы

федерального бюджета

-

-

-

-

расходы

внебюджетных фондов

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

».

1.5.2 Строку «Подпрограмма 2 Развитие общего образования» изложить в следующей редакции:

«

Подпрограмма 2:

Развитие общего образования

всего

480171,3

507592,6

506162,6

1493926,5

Расходы

Местного бюджета

116252,3

120058,1

118628,1

354938,5

Расходы

Областного бюджета

363919,0

387534,5

387534,5

1138988,0

Расходы

Федерального бюджета

-

-

-

-

Расходы

Внебюджетных фондов

-

-

-

-

Прочие источники

(собственные средства предприятий, средства населения и пр)

-

-

-

-

».

  • В разделе 3.2 Подпрограммы 2 «Развитие общего образования»:

1.6.1пункт 1.10 таблицы «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы

по годам, тыс. руб.

Источники финансирования

2015

2016

2017

всего

Наименование соисполнителя

Всего, в т.ч.

480171,3

504836,1

504112,6

1489120

Департамент образования

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

480171,3

504836,1

504112,6

1489120

Местный бюджет, в т.ч.:

116252,3

117301,6

116578,1

350132

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

116252,3

117301,6

116578,1

350132

Областной бюджет, в т.ч.:

363919,0

387534,5

387534,5

1138988

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

363919,0

387534,5

387534,5

1138988

Федеральный бюджет, в т. ч.:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Департамент строительства

Всего, в т.ч.

-

2756,5

2050

4806,5

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Местный бюджет, в т.ч.

-

2756,5

2050

4806,5

капвложения

-

2756,5

2050

4806,5

Прочие расходы

-

-

-

-

Областной бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Итого по Подпрограмме

Всего, в т.ч.

480171,3

507592,6

506162,6

1493926,5

Местный бюджет, в т.ч.

116252,3

120058,1

118628,1

354938,5

капвложения

-

2756,5

2050

4806,5

Прочие расходы

116252,3

120058,1

118628,1

354938,5

Областной бюджет, в т.ч.

363919,0

387534,5

387534,5

1138988

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

363919,0

387534,5

387534,5

1138988

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

».

1.7 В паспорте Подпрограммы в пункте 2.5. «Перечень Подпрограммных мероприятий» в таблице 2 «Перечень подпрограммных мероприятий »

1.7.1 Строку «Всего по подпрограмме: «Развитие общего образования» изложить в следующей редакции:

«

Всего по подпрограмме: «Развитие общего образования»

Всего

480171,3

507592,6

506162,6

1493926,5

Местный бюджет

116252,3

120058,1

118628,1

354938,5

Областной бюджет

363919,0

387534,5

387534,5

1138988

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

».

1.7.2 Строку «Цель подпрограммы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья» изложить в следующей редакции:

«

Цель подпрограммы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья

Всего

480171,3

507592,6

506162,6

1493926,5

Местный бюджет

116252,3

120058,1

118628,1

354938,5

Областной бюджет

363919,0

387534,5

387534,5

1138988

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

».

1.7.3 Строку «Задача 2 подпрограммы «Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования»» изложить в следующей редакции:

«

Задача 2 подпрограммы:

Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования

Всего

113796,1

118450,2

116808,5

349054,8

Местный бюджет

113796,1

118450,2

116808,5

349054,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

».

1.7.4 Строку «Основное мероприятие 2.2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций» изложить в следующей редакции:

«

Основное мероприятие 2.2.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций

Капвложения

2016

Департамент строительства

всего

-

2756,5

2050

4806,5

Местный бюджет

-

2756,5

2050

4806,5

».

1.7.5Строку Основное мероприятие2.4 «Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций» изложить в следующей редакции:

«

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

48935,5

47537,1

46813,6

143286,2

Местный бюджет

48935,5

47537,1

46813,6

143286,2

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

».

1.8 В пункте 2.7 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы таблицу 5 Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей) изложить в следующей редакции:

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

всего

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 2

Развитие общего образования

всего

116252,3

120058,1

118628,1

354938,5

Департамент образования

116252,3

117301,6

116578,1

350132

Департамент строительства

-

2756,5

2050

4806,5

Основное мероприятие 1.2.

Реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Департамент образования

1548,3

211,7

1971,7

Основное мероприятие 1.3.

Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с федеральным законодательством

Департамент образования

1607,9

1607,9

1607,9

4823,7

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций, в т.ч. МКОУ КШ № 8вида

Департамент образования

61487,0

4414,6

66200,8

5516,3

66106,8

5516,3

193794,6

15447,2

Основное мероприятие 2.2.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций

Департамент строительства

-

2756,5

2050

4806,5

Основное мероприятие 2.3.

Текущий ремонт муниципальных образовательных организаций

Департамент образования

2673,6

1955,8

1838,1

6467,5

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций

Департамент образования

48935,5

47537,1

46813,6

143286,2

«

».

1.9 В разделе 3.4 Подпрограммы 4 « Организация отдыха оздоровления и занятости детей»:

1.9.1 В паспорте подпрограммы пункт 1.10 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы

по годам, тыс. руб.

Источники финансирования

2015

2016

2017

всего

Наименование соисполнителя

Всего, в т.ч.

23651,7

25151,2

19389,2

68192,1

Департамент образования

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

23651,7

25151,2

19389,2

68192,1

Местный бюджет, в т.ч.:

21869,4

23107,5

17345,5

62322,4

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

21869,4

23107,5

17345,5

62322,4

Областной бюджет, в т.ч.:

1782,3

2043,7

2043,7

5869,7

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

1782,3

2043,7

2043,7

5869,7

Федеральный бюджет, в т. ч.:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Департамент строительства

Всего, в т.ч.

-

1238

7000

8238

капвложения

-

1238

7000

8238

Прочие расходы

-

-

-

Местный бюджет, в т.ч.

-

1238

7000

8238

капвложения

-

1238

7000

8238

Прочие расходы

-

-

-

-

Областной бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Департамент потребительского рынка и услуг

Всего, в т.ч.

1985,2

846,7

846,7

3678,6

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

1985,2

846,7

846,7

3678,6

Местный бюджет, в т.ч.

1985,2

846,7

846,7

3678,6

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

1985,2

846,7

846,7

3678,6

Областной бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Итого по Подпрограмме

Всего, в т.ч.

25636,9

27235,9

27235,9

80108,7

Местный бюджет, в т.ч.

23854,6

25192,2

25192,2

74239,0

капвложения

-

Прочие расходы

23854,6

25192,2

25192,2

74239,0

Областной бюджет, в т.ч.

1782,3

2043,7

2043,7

5869,7

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

1782,3

2043,7

2043,7

5869,7

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

».

1.9.2 В таблице 2 «Перечень подпрограммных мероприятий» строки «Основное мероприятие 1.2. строительство очистных сооружений детского оздоровительного лагеря «Водопрь», «Основное мероприятие 1.3. Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение части стоимости путевки)», «Основное мероприятие 1.4 «Организация лагерей с дневным пребывание детей на базе образовательных организаций», «Основное мероприятие 1.5 «Организация пришкольных площадок» изложить в следующей редакции:

«

Основное мероприятие 1.2.

Строительство очистных

сооружений детского оздоровительного лагеря «Водопрь»

капвложения

2015-2017

Департамент строительства

Всего

-

1238

7000,0

8238

Местный бюджет

-

1238

7000,0

8238

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3.

Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение части стоимости путевки)

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

8845,4

10115,6

4432,2

23393,2

Местный бюджет

7063,1

8071,9

2388,5

17523,5

Областной бюджет

1782,3

2043,7

2043,7

5869,7

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4.

Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

4794,3

4872,5

4794,3

14461,2

Местный бюджет

4794,3

4872,5

4794,3

14461,2

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5.

Организация пришкольных площадок

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

693,2

693,5

693,1

2079,8

Местный бюджет

693,2

693,5

693,1

2079,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

».

1.8.3 В пункте 2.8 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы таблицу 5 Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей) изложить в следующей редакции:

«

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

всего

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 4

Организация отдыха, оздоровление и занятости детей

всего

23854,6

25192,2

25192,2

74239

Департамент образования

21869,4

23107,5

17345,5

62322,4

Департамент строительства

-

1238

7000,0

8238

Департамент потребительского рынка и услуг

1985,2

846,7

846,7

3678,6

Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детского оздоровительного лагеря «Водопрь»

Департамент образования

8623,9

8775,4

8775,4

26174,7

Основное мероприятие 1.2.

Строительство очистных сооружений детского оздоровительного лагеря «Водопрь»

Департамент строительства

-

1238

7000,0

8238

Основное мероприятие 1.3.

Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение части стоимости путевки)

Департамент образования

7063,1

8071,9

2388,5

17523,5

Основное мероприятие 1.4.

Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций

Департамент образования

4794,3

4872,5

4794,3

14461,2

Основное мероприятие 1.5.

Организация пришкольных площадок

Департамент образования

693,2

693,5

693,1

2079,8

Основное мероприятие 1.6.

Организация палаточного лагеря

Департамент образования

232,9

232,2

232,2

697,3

Основное мероприятие 1.7.

Организация профильных смен для одаренных детей

Департамент образования

462,0

462,0

462,0

1386

Основное

Мероприятие 1.8.

Оплата питание и труда детей в лагерях труда и отдыха на базе подростковых клубов МУ «КУМ»

Департамент потребительского рынка и услуг

1985,2

846,7

846,7

3678,6

».

2.Отделу по информационному обеспечению и связям с общественностью администрации города Арзамаса (Лабзина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам Мумладзе Н.В.

Глава администрации города Арзамаса И.В.Киселев