ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
___04.07.2016____ №__757___
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 05.11.2014 № 1925
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Арзамасской городской Думы от 05.04.2016 г. № 34 «Об утверждении Порядка рассмотрения Арзамасской городской Думой проектов муниципальных программ городского округа город Арзамас и предложений о внесении изменений в муниципальные программы городского округа город Арзамас»
1.Внести в муниципальную программу «Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015-2017 годы» (далее-Программа) утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 05.11.2014 № 1925 следующие изменения:
1.1.В паспорте Программы:
1.1.1 Пункт 1.11 «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам» изложить в следующей редакции:
«
1.11. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам |
|
».
1.1.1 Подпункт 1.12.1. «Департамент образования администрации города Арзамаса» пункта 1.12 изложить в следующей редакции:
«
1.12.1.Департамент образования администрации города Арзамаса | 2015 | 2016 | 2017 | Всего | |
Итого, в т.ч.: | 1017313,0 | 1120165,4 | 1113679,9 | 3251158,3 | |
Капвложения | - | - | - | - | |
Прочие расходы | 1017313,0 | 1120165,4 | 1113679,9 | 3251158,3 | |
Местный бюджет, в т.ч.: | 290763,5 | 314844,8 | 308359,3 | 913967,6 | |
Капвложения | - | - | - | - | |
Прочие расходы | 290763,5 | 314844,8 | 308359,3 | 913967,6 | |
Областной бюджет, в т.ч.: | 726549,5 | 805320,6 | 805320,6 | 2337190,7 | |
Капвложения | - | - | - | - | |
Прочие расходы | 726549,5 | 805320,6 | 805320,6 | 2337190,7 | |
Федеральный бюджет, в т.ч.: | - | - | - | - | |
Капвложения | - | - | - | - | |
Прочие расходы | - | - | - | - | |
Прочие источники: | - | - | - | - | |
Капвложения | - | - | - | - | |
Прочие расходы | - | - | - | - |
».
1.1.3 Подпункт 1.12.3. «Департамент строительства» пункта 1.12 изложить в следующей редакции:
«
1.12.3.Департамент строительства | Итого, в т.ч. | 629,5 | 3994,5 | 9050 | 13674 |
капвложения | 629,5 | 3994,5 | 9050 | 13674 | |
Прочие расходы | - | - | - | - | |
Местный бюджет, в т.ч. | 629,5 | 3994,5 | 9050 | 13674 | |
капвложения | 629,5 | 3994,5 | 9050 | 13674 | |
Прочие расходы | - | - | - | - | |
Областной бюджет, в т.ч. | - | - | - | - | |
капвложения | - | - | - | - | |
Прочие расходы | - | - | - | - | |
Федеральный бюджет, в т.ч. | - | - | - | - | |
капвложения | - | - | - | - | |
Прочие расходы | - | - | - | - |
Прочие источники, в т.ч. | - | - | - | - | |
капвложения | - | - | - | - | |
Прочие источники | - | - | - | - |
».
1.1.4 Подпункт 1.12.6. «Итого по Программе» пункта 1.12 изложить в следующей редакции:
«
1.12.6. Итого по Программе | 2015 | 2016 | 2017 | Всего | |
Итого, в т.ч.: | 1037939,7 | 1142499,9 | 1141069,9 | 3321509,5 | |
Капвложения | 629,5 | 3994,5 | 9050,0 | 13674 | |
Прочие расходы | 1037939,7 | 1142499,9 | 1141069,9 | 3321509,5 | |
Местный бюджет, в т.ч.: | 307743,9 | 333092,7 | 332369,2 | 973912,3 | |
Капвложения | 629,5 | 3994,5 | 9050,0 | 13674 | |
Прочие расходы | 307114,4 | 329804,7 | 323319,2 | 960238,3 | |
Областной бюджет, в т.ч.: | 730195,8 | 808700,7 | 808700,7 | 2347597,2 | |
Капвложения | - | - | - | - | |
Прочие расходы | 730195,8 | 808700,7 | 808700,7 | 2347597,2 | |
Федеральный бюджет, в т.ч.: | - | - | - | - | |
Капвложения | - | - | - | - | |
Прочие расходы | - | - | - | - | |
Прочие источники: | - | - | - | - | |
Капвложения | - | - | - | - | |
Прочие расходы | - | - | - | - |
».
1.2. В пункте 2.5 Система программных мероприятий и перечень программных мероприятий в таблице 1 строку «Цель программы: Формирование на территории городского округа город Арзамас образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования обучающихся, отвечающего ожиданиям общества и каждого гражданина» изложить в следующей редакции:
«
Цель программы: Формирование на территории городского округа город Арзамас образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования обучающихся, отвечающего ожиданиям общества и каждого гражданина | Всего | 1037939,7 | 1142499,9 | 1141069,9 | 3321509,5 |
Местный бюджет | 307743,9 | 333799,2 | 332369,2 | 973912,3 | |
Областной бюджет | 730195,8 | 808700,7 | 808700,7 | 2347597,2 | |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |
Прочие источники | - | - | - | - |
».
1.2.1 строку «Задача 2 программы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья» изложить в следующей редакции:
«
Задача 2 программы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. | Всего | 480171,3 | 507592,6 | 506162,6 | 1493926,5 |
Местный бюджет | 116252,3 | 120058,1 | 118628,1 | 354938,5 | |
Областной бюджет | 363919,0 | 387534,5 | 387534,5 | 1138988,0 | |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |
Прочие источники | - | - | - | - |
».
1.2.2 строку «Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 2 «Развитие общего образования»» изложить в следующей редакции:
«
Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 2 «Развитие общего образования» | Всего | 480171,3 | 507592,6 | 506162,6 | 1493926,5 | |||
Местный бюджет | 116252,3 | 120058,1 | 118628,1 | 354938,5 | ||||
Областной бюджет | 363919,0 | 387534,5 | 387534,5 | 1138988,0 | ||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||
Прочие источники | - | - | - | - |
».
1.3 В пункте 2.8 «прогноз сводных показателей муниципальных заданий»:
1.3.1 Строки «Основное мероприятие 1.4. «Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций», Основное мероприятии 1.5. «Организация пришкольных площадок» изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 1.4. «Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций» | 2680 | 2710 | 2710 | 4794,3 | 4872,5 | 4794,3 |
Основное мероприятии 1.5. «Организация пришкольных площадок» | 1495 | 1495 | 1495 | 693,2 | 693,5 | 693,1 |
».
1.3.2 Строки «Подпрограмма 2«Развитие общего образования», Основное мероприятие 2.4. «Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | 48935,5 | 47537,1 | 46813,6 | |||
Основное мероприятие 2.4. «Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций» | - | - | - | 48935,5 | 47537,1 | 46813,6 |
».
1.4.В пункте 2.9 «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы» таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)»:
1.4.1 строку «Наименование муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Наименование | Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015-2017 годы | всего | 307743,9 | 333799,2 | 332369,2 | 973912,3 |
департамент образования | 290763,5 | 314844,8 | 308359,9 | 913967,6 | ||
Департамент потребительского рынка и услуг | 8766,7 | 7443,1 | 7443,1 | 23652,9 | ||
Департамент строительства | 629,5 | 3994,5 | 9050 | 13674 | ||
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике | 7584,2 | 7516,8 | 7516,8 | 22617,8 |
».
1.4.2 Строку «Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 2 | Развитие общего образования | всего | 116252,3 | 120058,1 | 118628,1 | 354938,5 |
Департамент образования | 116252,3 | 117301,6 | 116578,1 | 350132 | ||
Департамент строительства | - | 2756,5 | 2050,0 | 4806,5 |
».
1.4.3 Строку «Основное мероприятие 2.2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций» изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 2.2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций | Департамент строительства | - | 2756,5 | 2050,0 | 4806,5 |
».
1.4.4 Строку «Основное мероприятие 2.4. «Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций» изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 2.4. | Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций | Департамент образования | 48935,5 | 47537,1 | 46813,6 | 143286,2 |
».
1.4.5 Строку «Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 4 | Организация отдыха, оздоровление и занятости детей | всего | 23854,6 | 25192,2 | 25192,2 | 74239,0 |
Департамент образования | 21869,4 | 23107,5 | 17345,5 | 62322,4 | ||
Департамент строительства | - | 1238 | 7000 | 8238 | ||
Департамент потребительского рынка и услуг | 1985,2 | 846,7 | 846,7 | 3678,6 |
».
1.4.6 Строки «Основное мероприятие 1.2 Строительство очистных сооружений детского оздоровительного лагеря «Водопрь», «Основное мероприятие 1.3 Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение части стоимости путевки)», «Основное мероприятие 1.4 «Организация лагерей с дневным пребыванием детей», «Основное мероприятие 1.5 «Организация пришкольных площадок» изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 1.2. | Строительство очистных сооружений детского оздоровительного лагеря «Водопрь» | Департамент строительства | - | 1238 | 7000,0 | 8238 |
Основное мероприятие 1.3. | Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение части стоимости путевки) | Департамент образования | 8845,4 | 10115,6 | 4432,2 | 23393,2 |
Основное мероприятие 1.4. | Организация лагерей с дневным пребыванием детей | Департамент образования | 4794,3 | 4872,5 | 4794,3 | 14461,2 |
Основное мероприятие 1.5. | Организация пришкольных площадок | Департамент образования | 693,2 | 693,5 | 693,1 | 2079,8 |
».
1.5. В таблице 6 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Программы за счет всех источников»
1.5.1Строку «Наименование муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015-2017 годы» изложить в следующей редакции:
«
Наименование муниципальной программы: Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015-2017 годы | Всего | 1037939,7 | 1142499,9 | 1141069,9 | 3321509,5 |
расходы местного бюджета | 307743,9 | 333799,2 | 332369,2 | 973912,3 | |
расходы областного бюджета | 730195,8 | 808700,7 | 808700,7 | 2347597,2 | |
расходы федерального бюджета | - | - | - | - | |
расходы внебюджетных фондов | - | - | - | - | |
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | - | - | - | - |
».
1.5.2 Строку «Подпрограмма 2 Развитие общего образования» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 2: Развитие общего образования | всего | 480171,3 | 507592,6 | 506162,6 | 1493926,5 |
Расходы Местного бюджета | 116252,3 | 120058,1 | 118628,1 | 354938,5 | |
Расходы Областного бюджета | 363919,0 | 387534,5 | 387534,5 | 1138988,0 | |
Расходы Федерального бюджета | - | - | - | - | |
Расходы Внебюджетных фондов | - | - | - | - | |
Прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр) | - | - | - | - |
».
- В разделе 3.2 Подпрограммы 2 «Развитие общего образования»:
1.6.1пункт 1.10 таблицы «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование мероприятий Подпрограммы по годам, тыс. руб. | |||||||
Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | всего | ||||
Наименование соисполнителя | Всего, в т.ч. | 480171,3 | 504836,1 | 504112,6 | 1489120 | |||
Департамент образования | ||||||||
Капвложения | - | - | - | - | ||||
Прочие расходы | 480171,3 | 504836,1 | 504112,6 | 1489120 | ||||
Местный бюджет, в т.ч.: | 116252,3 | 117301,6 | 116578,1 | 350132 | ||||
Капвложения | - | - | - | - | ||||
Прочие расходы | 116252,3 | 117301,6 | 116578,1 | 350132 | ||||
Областной бюджет, в т.ч.: | 363919,0 | 387534,5 | 387534,5 | 1138988 | ||||
Капвложения | - | - | - | - | ||||
Прочие расходы | 363919,0 | 387534,5 | 387534,5 | 1138988 | ||||
Федеральный бюджет, в т. ч.: | - | - | - | - | ||||
Капвложения | - | - | - | - | ||||
Прочие расходы | - | - | - | - | ||||
Департамент строительства | Всего, в т.ч. | - | 2756,5 | 2050 | 4806,5 | |||
капвложения | - | - | - | - | ||||
Прочие расходы | - | - | - | - | ||||
Местный бюджет, в т.ч. | - | 2756,5 | 2050 | 4806,5 | ||||
капвложения | - | 2756,5 | 2050 | 4806,5 | ||||
Прочие расходы | - | - | - | - | ||||
Областной бюджет, в т.ч. | - | - | - | - | ||||
капвложения | - | - | - | - | ||||
Прочие расходы | - | - | - | - | ||||
Федеральный бюджет, в т.ч. | - | - | - | - | ||||
капвложения | - | - | - | - | ||||
Прочие расходы | - | - | - | - | ||||
Прочие источники, в т.ч. | - | - | - | - | ||||
капвложения | - | - | - | - | ||||
Прочие расходы | - | - | - | - | ||||
Итого по Подпрограмме | Всего, в т.ч. | 480171,3 | 507592,6 | 506162,6 | 1493926,5 | |||
Местный бюджет, в т.ч. | 116252,3 | 120058,1 | 118628,1 | 354938,5 | ||||
капвложения | - | 2756,5 | 2050 | 4806,5 | ||||
Прочие расходы | 116252,3 | 120058,1 | 118628,1 | 354938,5 | ||||
Областной бюджет, в т.ч. | 363919,0 | 387534,5 | 387534,5 | 1138988 | ||||
капвложения | - | - | - | - | ||||
Прочие расходы | 363919,0 | 387534,5 | 387534,5 | 1138988 | ||||
Федеральный бюджет, в т.ч. | - | - | - | - | ||||
капвложения | - | - | - | - | ||||
Прочие расходы | - | - | - | - | ||||
Прочие источники, в т.ч. | - | - | - | - | ||||
капвложения | - | - | - | - | ||||
Прочие расходы | - | - | - | - | ||||
».
1.7 В паспорте Подпрограммы в пункте 2.5. «Перечень Подпрограммных мероприятий» в таблице 2 «Перечень подпрограммных мероприятий »
1.7.1 Строку «Всего по подпрограмме: «Развитие общего образования» изложить в следующей редакции:
«
Всего по подпрограмме: «Развитие общего образования» | Всего | 480171,3 | 507592,6 | 506162,6 | 1493926,5 |
Местный бюджет | 116252,3 | 120058,1 | 118628,1 | 354938,5 | |
Областной бюджет | 363919,0 | 387534,5 | 387534,5 | 1138988 | |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |
Прочие источники | - | - | - | - |
».
1.7.2 Строку «Цель подпрограммы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья» изложить в следующей редакции:
«
Цель подпрограммы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 480171,3 | 507592,6 | 506162,6 | 1493926,5 |
Местный бюджет | 116252,3 | 120058,1 | 118628,1 | 354938,5 | |
Областной бюджет | 363919,0 | 387534,5 | 387534,5 | 1138988 | |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |
Прочие источники | - | - | - | - |
».
1.7.3 Строку «Задача 2 подпрограммы «Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования»» изложить в следующей редакции:
«
Задача 2 подпрограммы: Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования | Всего | 113796,1 | 118450,2 | 116808,5 | 349054,8 |
Местный бюджет | 113796,1 | 118450,2 | 116808,5 | 349054,8 | |
Областной бюджет | - | - | - | - | |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |
Прочие источники | - | - | - | - |
».
1.7.4 Строку «Основное мероприятие 2.2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций» изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций | Капвложения | 2016 | Департамент строительства | всего | - | 2756,5 | 2050 | 4806,5 |
Местный бюджет | - | 2756,5 | 2050 | 4806,5 |
».
1.7.5Строку Основное мероприятие2.4 «Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций» изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 2.4. Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций | прочие | 2015-2017 | Департамент образования | всего | 48935,5 | 47537,1 | 46813,6 | 143286,2 |
Местный бюджет | 48935,5 | 47537,1 | 46813,6 | 143286,2 | ||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||
Прочие источники | - | - | - | - |
».
1.8 В пункте 2.7 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы таблицу 5 Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей) изложить в следующей редакции:
Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Разработчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | |||
2015 | 2016 | 2017 | всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Подпрограмма 2 | Развитие общего образования | всего | 116252,3 | 120058,1 | 118628,1 | 354938,5 |
Департамент образования | 116252,3 | 117301,6 | 116578,1 | 350132 | ||
Департамент строительства | - | 2756,5 | 2050 | 4806,5 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | Департамент образования | 1548,3 | 211,7 | 1971,7 | |
Основное мероприятие 1.3. | Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с федеральным законодательством | Департамент образования | 1607,9 | 1607,9 | 1607,9 | 4823,7 |
Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций, в т.ч. МКОУ КШ № 8вида | Департамент образования | 61487,0 4414,6 | 66200,8 5516,3 | 66106,8 5516,3 | 193794,6 15447,2 |
Основное мероприятие 2.2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций | Департамент строительства | - | 2756,5 | 2050 | 4806,5 |
Основное мероприятие 2.3. | Текущий ремонт муниципальных образовательных организаций | Департамент образования | 2673,6 | 1955,8 | 1838,1 | 6467,5 |
Основное мероприятие 2.4. | Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций | Департамент образования | 48935,5 | 47537,1 | 46813,6 | 143286,2 |
«
».
1.9 В разделе 3.4 Подпрограммы 4 « Организация отдыха оздоровления и занятости детей»:
1.9.1 В паспорте подпрограммы пункт 1.10 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование мероприятий Подпрограммы по годам, тыс. руб. | ||||||
Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | всего | |||
Наименование соисполнителя | Всего, в т.ч. | 23651,7 | 25151,2 | 19389,2 | 68192,1 | ||
Департамент образования | |||||||
Капвложения | - | - | - | - | |||
Прочие расходы | 23651,7 | 25151,2 | 19389,2 | 68192,1 | |||
Местный бюджет, в т.ч.: | 21869,4 | 23107,5 | 17345,5 | 62322,4 | |||
Капвложения | - | - | - | - | |||
Прочие расходы | 21869,4 | 23107,5 | 17345,5 | 62322,4 | |||
Областной бюджет, в т.ч.: | 1782,3 | 2043,7 | 2043,7 | 5869,7 | |||
Капвложения | - | - | - | - | |||
Прочие расходы | 1782,3 | 2043,7 | 2043,7 | 5869,7 | |||
Федеральный бюджет, в т. ч.: | - | - | - | - | |||
Капвложения | - | - | - | - | |||
Прочие расходы | - | - | - | - | |||
Прочие источники, в т.ч. | - | - | - | - | |||
Капвложения | - | - | - | - | |||
Прочие расходы | - | - | - | - | |||
Департамент строительства | Всего, в т.ч. | - | 1238 | 7000 | 8238 | ||
капвложения | - | 1238 | 7000 | 8238 | |||
Прочие расходы | - | - | - | ||||
Местный бюджет, в т.ч. | - | 1238 | 7000 | 8238 | |||
капвложения | - | 1238 | 7000 | 8238 | |||
Прочие расходы | - | - | - | - | |||
Областной бюджет, в т.ч. | - | - | - | - | |||
капвложения | - | - | - | - | |||
Прочие расходы | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет, в т.ч. | - | - | - | - | |||
капвложения | - | - | - | - | |||
Прочие расходы | - | - | - | - | |||
Прочие источники, в т.ч. | - | - | - | - | |||
капвложения | - | - | - | - | |||
Прочие расходы | - | - | - | - | |||
Департамент потребительского рынка и услуг | Всего, в т.ч. | 1985,2 | 846,7 | 846,7 | 3678,6 | ||
капвложения | - | - | - | - | |||
Прочие расходы | 1985,2 | 846,7 | 846,7 | 3678,6 | |||
Местный бюджет, в т.ч. | 1985,2 | 846,7 | 846,7 | 3678,6 | |||
капвложения | - | - | - | - | |||
Прочие расходы | 1985,2 | 846,7 | 846,7 | 3678,6 | |||
Областной бюджет, в т.ч. | - | - | - | - | |||
капвложения | - | - | - | - | |||
Прочие расходы | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет, в т.ч. | - | - | - | - | |||
капвложения | - | - | - | - | |||
Прочие расходы | - | - | - | - | |||
Прочие источники, в т.ч. | - | - | - | - | |||
капвложения | - | - | - | - | |||
Прочие расходы | - | - | - | - | |||
Итого по Подпрограмме | Всего, в т.ч. | 25636,9 | 27235,9 | 27235,9 | 80108,7 | ||
Местный бюджет, в т.ч. | 23854,6 | 25192,2 | 25192,2 | 74239,0 | |||
капвложения | - | ||||||
Прочие расходы | 23854,6 | 25192,2 | 25192,2 | 74239,0 | |||
Областной бюджет, в т.ч. | 1782,3 | 2043,7 | 2043,7 | 5869,7 | |||
капвложения | - | - | - | - | |||
Прочие расходы | 1782,3 | 2043,7 | 2043,7 | 5869,7 | |||
Федеральный бюджет, в т.ч. | - | - | - | - | |||
капвложения | - | - | - | - | |||
Прочие расходы | - | - | - | - |
».
1.9.2 В таблице 2 «Перечень подпрограммных мероприятий» строки «Основное мероприятие 1.2. строительство очистных сооружений детского оздоровительного лагеря «Водопрь», «Основное мероприятие 1.3. Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение части стоимости путевки)», «Основное мероприятие 1.4 «Организация лагерей с дневным пребывание детей на базе образовательных организаций», «Основное мероприятие 1.5 «Организация пришкольных площадок» изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 1.2. Строительство очистных сооружений детского оздоровительного лагеря «Водопрь» | капвложения | 2015-2017 | Департамент строительства | Всего | - | 1238 | 7000,0 | 8238 |
Местный бюджет | - | 1238 | 7000,0 | 8238 | ||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 1.3. Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение части стоимости путевки) | прочие | 2015-2017 | Департамент образования | Всего | 8845,4 | 10115,6 | 4432,2 | 23393,2 |
Местный бюджет | 7063,1 | 8071,9 | 2388,5 | 17523,5 | ||||
Областной бюджет | 1782,3 | 2043,7 | 2043,7 | 5869,7 | ||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 1.4. Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций | прочие | 2015-2017 | Департамент образования | Всего | 4794,3 | 4872,5 | 4794,3 | 14461,2 |
Местный бюджет | 4794,3 | 4872,5 | 4794,3 | 14461,2 | ||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||
Прочие источники | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 1.5. Организация пришкольных площадок | прочие | 2015-2017 | Департамент образования | Всего | 693,2 | 693,5 | 693,1 | 2079,8 |
Местный бюджет | 693,2 | 693,5 | 693,1 | 2079,8 | ||||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||
Прочие источники | - | - | - | - |
».
1.8.3 В пункте 2.8 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы таблицу 5 Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей) изложить в следующей редакции:
«
Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Разработчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | |||
2015 | 2016 | 2017 | всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Подпрограмма 4 | Организация отдыха, оздоровление и занятости детей | всего | 23854,6 | 25192,2 | 25192,2 | 74239 |
Департамент образования | 21869,4 | 23107,5 | 17345,5 | 62322,4 | ||
Департамент строительства | - | 1238 | 7000,0 | 8238 | ||
Департамент потребительского рынка и услуг | 1985,2 | 846,7 | 846,7 | 3678,6 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) детского оздоровительного лагеря «Водопрь» | Департамент образования | 8623,9 | 8775,4 | 8775,4 | 26174,7 |
Основное мероприятие 1.2. | Строительство очистных сооружений детского оздоровительного лагеря «Водопрь» | Департамент строительства | - | 1238 | 7000,0 | 8238 |
Основное мероприятие 1.3. | Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение части стоимости путевки) | Департамент образования | 7063,1 | 8071,9 | 2388,5 | 17523,5 |
Основное мероприятие 1.4. | Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций | Департамент образования | 4794,3 | 4872,5 | 4794,3 | 14461,2 |
Основное мероприятие 1.5. | Организация пришкольных площадок | Департамент образования | 693,2 | 693,5 | 693,1 | 2079,8 |
Основное мероприятие 1.6. | Организация палаточного лагеря | Департамент образования | 232,9 | 232,2 | 232,2 | 697,3 |
Основное мероприятие 1.7. | Организация профильных смен для одаренных детей | Департамент образования | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 1386 |
Основное Мероприятие 1.8. | Оплата питание и труда детей в лагерях труда и отдыха на базе подростковых клубов МУ «КУМ» | Департамент потребительского рынка и услуг | 1985,2 | 846,7 | 846,7 | 3678,6 |
».
2.Отделу по информационному обеспечению и связям с общественностью администрации города Арзамаса (Лабзина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам Мумладзе Н.В.
Глава администрации города Арзамаса И.В.Киселев