Дорогие пользователи, у нас новый сайт. Перейти на новую версию сайта.
Постановление 982 от 13.07.2017
Скачать документ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

13.07.2017 982

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2015-2017 годы»,

утвержденную постановлением администрации города Арзамаса

от 10 ноября 2014 года № 1961

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства Нижегородской области от 05.05.2017г. №294 «О порядке предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в 2017 году» ,решением Арзамасской городской Думы от 26.05.2017 г. № 73 « О внесении изменений в решение Арзамасской городской Думы от 27.12.2016г. №112 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2017г.»:

  1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2015-2017 годы» (далее-Программа) утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 10 ноября 2014года № 1961 следующие изменения:
    • В паспорте Программы:
      • Пункт 1.11«Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разбивке по Подпрограммам) изложить в следующей реакции:

1.11.Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разбивке по Подпрограммам)

Тыс. руб.

Наименование

Подпрограмм

Годы

Всего за период реализации

Программы

2015

2016

2017

Всего по Программе:

144407,2

148289,3

156611,9

449308,4

Подпрограмма 1

86130,2

86221,1

92041,1

264392,4

Подпрограмма 2

37340,0

39472,4

43405,8

120218,2

Подпрограмма 3

18885,5

20695,0

19352,3

58932,8

Подпрограмма 4

2051,5

1900,8

1812,7

5765,0

  • Пункт 12 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

1.12.Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Итого по Программе:

Источники финансирования

Годы

Всего

за период реализации

Программы

2015

2016

2017

Всего,

в т.ч.:

146879,6

149855,6

165947,5

462682,7

Местный бюджет,

в т.ч.

144407,2

148289,3

156611,9

449308,4

Капвложения

-

-

Прочие расходы

144407,2

148289,3

156611,9

449308,4

Областной бюджет,

в т.ч.

2400,0

1535,0

2118,5

6053,5

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

2400,0

1535,0

2118,5

6053,5

Федеральный бюджет, в т.ч.

72,4

31,3

7217,1

7320,8

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

72,4

31,3

7217,1

7320,8

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

1.1.3. Таблица 1 в пункте «2.5 Система программных мероприятий и перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации Программы , тыс.руб.

2015

2016

2017

всего

Цель Программы: Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города Арзамаса в ее лучших традициях и достижениях, сохранение культурного наследия города и единого культурно-информационного пространства.

Всего

146879,6

149855,6

165947,5

462682,7

Местный бюджет

144407,2

148289,3

156611,9

449308,4

Областной бюджет

2400,0

1535,0

2118,5

6053,5

Федеральный бюджет

72,4

31,3

7217,1

7320,8

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 1 Программы:

Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического искусства, поддержка и развитие творчества, творческой молодежи и юных дарований.

Всего

86130,2

86221,1

100060,1

272411,4

Местный бюджет

86130,2

86221,1

92041,1

264392,4

Областной бюджет

-

-

801,9

801,9

Федеральный бюджет

-

-

7217,1

7217,1

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 1:

Прочие расходы

2015-2017

МКУ «ЦКО «Культура»;

МБУ ДО

ДМШ № 1 им. М.К. Бутаковой; МБУ ДО ДМШ №2; МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина; МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

86130,2

86221,1

100060,1

272411,4

Местный бюджет

86130,2

86221,1

92041,1

264392,4

Областной бюджет

-

-

801,9

801,9

Федеральный бюджет

-

-

7217,1

7217,1

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 2 Программы:

Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации города Арзамаса.

Всего

37412,4

39503,7

43405,8

120321,9

Местный бюд- жет

37340,0

39472,4

43405,8

120218,2

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

72,4

31,3

-

103,7

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 2

Прочие расходы

2015-2017

ЦБС;

МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММГ ГАНО

Всего

37412,4

39503,7

43405,8

120321,9

Местный бюджет

37340,0

39472,4

43405,8

120218,2

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

72,4

31,3

-

103,7

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 3 Программы:

Обеспечение условий для организации досуга населения города.

Всего

21285,5

22230,0

20668,9

64184,4

Местный бюджет

18885,5

20695,0

19352,3

58932,8

Областной бюджет

2400,0

1535,0

1316,6

5251,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 3

Прочие

расходы

2015-2017

МБУК Арза-

масский ГДК,

МАУК «Кинотеатр «Искра»,

МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара»

Всего

21285,5

22230,0

20668,9

64184,4

Местный бюджет

18885,5

20695,0

19352,3

58932,8

Областной бюджет

2400,0

1535,0

1316,6

5251,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 4 Программы:

Повышение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций.

Всего

2051,5

1900,8

1812,7

5765,0

Местный бюджет

2051,5

1900,8

1812,7

5765,0

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 4

Прочие расходы

2015-2017

МКУ «ЦКО «Культура»

Всего

2051,5

1900,8

1812,7

5765,0

Местный бюджет

2051,5

1900,8

1812,7

5765,0

1.1.4. Таблица 2 Перечень программных (подпрограммных мероприятий) строку Муниципальная программа «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области 2015-2017 годы» изложить в следующей редакции:

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория

расходов

(капвложения,

и прочие

расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс.руб.,

тыс. рублей (по годам)

2015

2016

2017

Всего

за период реализации Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная Программа «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2015-2017 годы»

Всего

146879,6

149855,6

165947,5

462682,7

Местный бюджет

144407,2

148289,3

156611,9

449308,4

Областной бюджет

2400,0

1535,0

2118,5

6053,5

Федеральный бюджет

72,4

31,3

7217,1

7320,8

Прочие источники

-

-

-

-

Цель муниципальной Программы.

Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города Арзамаса в ее лучших традициях и достижениях, сохранение культурного наследия города и единого культурно-информационного пространства.

Всего

146879,6

149855,6

165947,5

462682,7

Местный бюджет

144407,2

148289,3

156611,9

449308,4

Областной бюджет

2400,0

1535,0

2118,5

6053,5

Федеральный бюджет

72,4

31,3

7217,1

7320,8

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 1 Программы:

Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического искусства, поддержка и развитие творчества, творческой молодежи и юных дарований

1.Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и дополнительного образования детей в сфере культуры»

Всего

86130,2

86221,1

100060,1

272411,4

Местный бюджет

86130,2

86221,1

92041,1

264392,4

Областной бюджет

-

-

801,9

801,9

Федеральный бюджет

-

-

7217,1

7217,1

Прочие источники

-

-

-

-

1.1

Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий.

Прочие

расходы

2015-2017

МКУ «ЦКО «Культура»

Всего

4463,2

2259,6

2490,3

9213,1

Местный бюджет

4463,2

2259,6

2490,3

9213,1

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

1.2

Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры.

Прочие

расходы

2015 -2017

МБУ ДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой; МБУ ДО ДМШ №2; МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина

Всего

46360,8

47169,1

48270,7

141800,6

Местный бюджет

46360,8

47169,1

48270,7

141800,6

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

1.3

Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению

Прочие

расходы

2015-2017

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

35287,8

36792,4

41240,0

113320,2

Местный бюджет

35287,8

36792,4

41240,0

113320,2

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

1.4

Реконструкция здания театра драмы.

Прочие

расходы

2015

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

18,4

-

-

18,4

Местный бюджет

18,4

-

-

18,4

1.5

Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

Прочие

расходы

2017

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

-

-

8059,1

8059,1

Местный бюджет

-

-

40,1

40,1

Областной бюджет

-

-

801,9

801,9

Федеральный

бюджет

-

-

7217,1

7217,1

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 2 Программы

Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации города Арзамаса.

2. Подпрограмма 2 «Наследие»

Всего

37412,4

39503,7

43405,8

120321,9

Местный бюджет

37340,0

39472,4

43405,8

120218,2

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

72,4

31,3

-

103,7

Прочие источники

2.1

Основное мероприятие

Развитие библиотечного дела, в т.ч.:

Прочие

расходы

2015-2017

Всего

24850,0

26032,5

28279,0

79161,5

Местный бюджет

24777,6

26001,2

28279,0

79057,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

72,4

31,3

-

103,7

Прочие источники

-

-

-

-

2.1.1

Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию пользователей

Прочие

расходы

2015-2017

ЦБС

Всего

24777,6

26001,2

28279,0

79057,8

Местный бюджет

24777,6

26001,2

28279,0

79057,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

2.1.2

Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания

Прочие

расходы

2015-2016

ЦБС

Всего

32,4

31,3

-

63,7

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

32,4

31,3

-

63,7

Прочие источники

-

-

-

-

2.1.3

Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет

Прочие

расходы

2015

ЦБС

Всего

40,0

-

-

40,0

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

40,0

-

-

40,0

Прочие источники

-

-

-

-

2.2

Основное мероприятие

Развитие музейного дела, в т.ч.:

Прочие

расходы

2015-2017

Всего

12562,4

13471,2

15126,8

41160,4

Местный бюджет

12562,4

13471,2

15126,8

41160,4

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

2.2.1

Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций

Прочие

расходы

2015- 2017

МБУК ИХМ ГАНО; МБУК ЛММ ГАНО

Всего

12562,4

13471,2

15126,8

41160,4

Местный бюджет

12562,4

13471,2

15126,8

41160,4

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 3 Программы:

Обеспечение условий для организации досуга населения города.

3.Подпрограмма 3 «Досуг»

Всего

21285,5

22230,0

20668,9

64184,4

Местный бюджет

18885,5

20695,0

19352,3

58932,8

Областной бюджет

2400,0

1535,0

1316,6

5251,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

3.1

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий

Прочие

расходы

2015-2017

МБУК

Арзамасский ГДК

Всего

4854,5

5062,8

6812,1

16729,4

Местный бюджет

4854,5

5062,8

6812,1

16729,4

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

3.2

Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

Прочие

расходы

2015-2017

МБУК

Арзамасский ГДК

Всего

4303,0

4077,5

5291,3

13671,8

Местный бюджет

4303,0

4077,5

5291,3

13671,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

3.3

Оказание муниципальной услуги по организации кинопоказа

Прочие

расходы

2015

МАУК

«Кинотеатр «Искра»

Всего

4295,0

-

-

4295,0

Местный бюджет

4295,0

-

-

4295,0

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

3.4

Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения

Прочие

расходы

2015-2017

МАУК

«ПК и О им. А.П. Гайдара»

Всего

4433,0

4701,2

5822,6

14956,8

Местный бюджет

4433,0

4701,2

5822,6

14956,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

3.5

Реализация проекта «Поддержка местных инициатив»

Прочие

расходы

2015-2017

МАУК

«ПК и О им. А.П. Гайдара» МАУК

«Кинотеатр «Искра»

Всего

3400,0

3070,0

2742,9

9212,9

Местный бюджет

1000,0

1535,0

1426,3

3961,3

Областной бюджет

2400,0

1535,0

1316,6

5251,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

3.6

Расходы, связанные с ликвидацией МАУК «Кинотеатр «Искра»

Прочие

расходы

2016

Всего

-

4109,5

-

4109,5

Местный бюджет

-

4109,5

-

4109,5

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

3.7

Перевод городского Дома культуры в здание по адресу:

ул. К.Маркса д. 15

Прочие

расходы

2016

МБУК

Арзамасский ГДК

Всего

-

1209,0

-

1209,0

Местный бюджет

-

1209,0

-

1209,0

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

4.

Задача 4 Программы:

Повышение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций.

Подпрограмма 4 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

Всего

2051,5

1900,8

1812,7

5765,0

Местный бюджет

2051,5

1900,8

1812,7

5765,0

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

1.1.5.Таблица 5.«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по Программе» изложить в следующей редакции:

Наименование
услуги, показателя
объема услуги,
Подпрограммы

Значение показателя объема
услуги

Расходы бюджета города на
оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

Наименование и содержание услуги:

Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Показатель
объема услуги:

Количество учащихся

Подпрограмма 1

1259

1259

1259

46360,8

47169,1

48270,7

1.2 Основное мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры
1.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

1259

1259

1259

46360,8

47169,1

48270,7

Наименование
и содержание
услуги:

Услуга по показу спектаклей

Показатель объема
услуги:

Количество спектаклей

Подпрограмма 1

252

262

272

35287,8

36792,4

41240,1

1.3Основное мероприятие:
Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению

1.3.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

252

262

272

35287,8

36792,4

41240,1

Наименование
и содержание услуги:

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.

Показатель
объема услуги:

Количество посещений пользователей

Подпрограмма 2

264 000

265 000

266 000

24777,6

26001,2

28279,0

2.1 Основное мероприятие:

Развитие библиотечного дела
2.1.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

264 000

265 000

266 000

24777,6

26001,2

28279,0

Наименование
и содержание услуги:

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Показатель
объема услуги:

Количество посетителей

Подпрограмма 2

51800

54 000

54920

12562,4

13471,2

15126,8

2.2 Основное мероприятие:
Развитие музейного дела
2.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

51800

54 000

54920

12562,4

13471,2

15126,8

Наименование
и содержание услуги:

Услуга по организации культурного досуга

Показатель
объема услуги:

Число посетителей

Количество мероприятий

Подпрограмма 3

230521

-

46460

58

-

310

17885,5

-

9140,3

4701,2

-

17926,0

3.1 Основное мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий
3.1.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

35850

36350

-

70

4854,5

5062,8

-

6812,1

Наименование
и содержание услуги:

Развитие традиционного народного художественного творчества

Показатель
объема услуги:

Число посетителей

Количество мероприятий

Подпрограмма 3

3.2 Основное мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

3.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

10150

10110

-

180

4303,0

4077,5

-

5291,3

Наименование
и содержание услуги:

Услуга в области кинопоказа

Показатель
объема услуги:

Число посетителей

3.3 Основное мероприятие :

Оказание муниципальной услуги по организации кинопоказа

3.3.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

40521

-

-

4295,0

-

-

Наименование
и содержание услуги:

Организация массового отдыха жителей

Показатель
объема услуги:

Число посетителей

Количество мероприятий

3.4 Основное мероприятие:

Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения

3.4.1Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

144 000

-

58

-

60

4433,0

-

4701,2

-

5822,6

1.1.6. Таблица 6 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)» изложить в следующей редакции:

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик- координатор, исполнители

2015

2016

2017

всего

1

2

3

4

5

6

Наименование
муниципальной
Программы

«Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2015-2017 годы»

всего

144407,2

148289,3

156611,9

449308,4

Департамент культуры и туризма

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и дополнительного образования детей в сфере культуры»

всего

86130,2

86221,1

92041,1

264392,4

Мероприятие

1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий.

МКУ «ЦКО «Культура»

4463,2

2259,6

2490,3

9213,1

Мероприятие

1.2 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры

МБУ ДО ДХШ №1 им. М.К. Бутаковой;

МБУ ДО ДМШ №2;

МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина

46360,8

47169,1

48270,7

141800,6

1.3 Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению

МБУК

«Арзамасский театр драмы»

35287,8

36792,4

-

41240,0

113320,2

1.4 Реконструкция здания театра драмы

МБУК

«Арзамасский театр драмы»

18,4

-

-

18,4

1.5Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

МБУК

«Арзамасский театр драмы»

-

-

40,1

40,1

Подпрограмма 2

«Наследие»

Всего

37340,0

39472,4

43405,8

120218,2

2.1 Основное мероприятие:

Развитие библиотечного дела , в т.ч.

24777,6

26001,2

28279,0

79057,8

Мероприятие

2.1.1 Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию пользователей

ЦБС

24777,6

26001,2

28279,0

79057,8

2.2 Основное мероприятие:

Развитие музейного дела,

в т.ч.

12562,4

13471,2

15126,8

41160,4

2.2.1 Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов

МБУК ИХМ ГАНО;

МБУК ЛММ ГАНО

12562,4

13471,2

15126,8

41160,4

Подпрограмма 3

«Досуг»

Всего

18885,5

20695,0

19352,3

58932,8

Мероприятие

3.1 Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно- досуговых мероприятий

МБУК

Арзамасский ГДК

4854,5

5062,8

6812,1

16729,4

3.2. Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

МБУК

Арзамасский ГДК

4303,0

4077,5

5291,3

13671,8

3.3 Оказание муниципальной услуги по организации кинопоказа

МАУК

«Кинотеатр «Искра»

4295,0

-

-

4295,0

3.4 Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения

МАУК

«ПК и О им. А.П.Гайдара

4433,0

4701,2

5822,6

14956,8

3.5 Реализация проекта «Поддержка местных инициатив»

МАУК

«ПК и О им. А.П.Гайдара МАУК

«Кинотеатр «Искра»

1000,0

1535,0

1426,3

3961,3

3.6 Расходы, связанные с ликвидацией «Кинотеатра «Искра»

МАУК

«Кинотеатр «Искра»

-

4109,5

4109,5

3.7 Перевод городского Дома культуры в здание по адресу:

ул. К.Маркса, д. 15

МБУК

Арзамасский ГДК

-

1209,0

-

1209,0

Подпрограмма 4

«Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

Всего

2051,5

1900,8

1812,7

5765,0

Мероприятие 4.1. Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений, подведомственных департаменту культуры и туризма

МКУ «ЦКО «Культура»

2051,5

1900,8

1812,7

5765,0

1.1.7. Таблица 7 « Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников » изложить в следующей редакции:

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации Программы , тыс.руб.

2015

2016

2017

всего

Муниципальная программа

«Развитие культуры города

Арзамаса Нижегородской

области на 2015-2017 годы»

Департамент культуры и туризма

Всего

146879,6

149855,6

165947,5

462682,7

Местный бюджет

144407,2

148289,3

156611,9

449308,4

Областной бюджет

2400,0

1535,0

2118,5

6053,5

Федеральный бюджет

72,4

31,3

7217,1

7320,8

Прочие

источники

-

-

-

-

Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и дополнительного образования детей в сфере культуры

Всего

86130,2

86221,1

100060,1

272411,4

Местный бюджет

86130,2

86221,1

92041,1

264392,4

Областной бюджет

-

-

801,9

801,9

Федеральный бюджет

-

-

7217,1

7217,1

Прочие

источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы1

Прочие расходы

2015-2017

Всего

86130,2

86221,1

100060,1

272411,4

Местный бюджет

86130,2

86221,1

92041,1

264392,4

Областной бюджет

-

-

801,9

801,9

Федеральный бюджет

-

-

7217,1

7217,1

Прочие

источники

-

-

-

-

1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий.

Прочие расходы

2015-2017

МКУ « ЦКО

«Культура»

Местный бюджет

4463,2

2259,6

2490,3

9213,1

1.2 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры

Прочие расходы

2015-2017

МБУ ДО

ДМШ №1 им. М.К. Бутаковой;

МБУ ДО ДМШ№2;

МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина

Местный бюджет

46360,8

47169,1

48270,7

141800,6

1.3 Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению

Прочие расходы

2015-2017

МБУК

«Арзамасский

театр драмы»

Местный бюджет

35287,8

36792,4

41240,0

113320,2

1.4 Реконструкция здания театра драмы

Прочие расходы

2015

Местный бюджет

18,4

-

-

18,4

1.5Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

Прочие расходы

2017

Всего

-

-

8059,1

8059,1

Местный бюджет

-

-

40,1

40,1

Областной бюджет

-

-

801,9

801,9

Федеральный бюджет

-

-

7217,1

7217,1

Подпрограмма 2 «Наследие»

Основное мероприятие 2.1: Развитие библиотечного дела , в т.ч.

Всего

37412,4

39503,7

43405,8

120321,9

Местный бюджет

37340,0

39472,4

43405,8

120218,2

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

72,4

31,3

103,7

Прочие

источники

-

-

-

-

2.1.1 Оказание

муниципальной

услуги по библиотечному информационному и справочному обслуживанию

Прочие расходы

2015-2017

ЦБС

Местный бюджет

24777,6

26001,2

28279,0

79057,8

2.1.2 Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания

Прочие расходы

2015-2016

Федеральный бюджет

32,4

31,3

-

63,7

2.1.3. Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет

Прочие расходы

2015

Федеральный бюджет

40,0

-

-

40,0

Основное мероприятие 2.2 Развитие музейного дела, в т.ч.

Местный бюджет

12562,4

13471,2

15126,8

41160,4

2.2.1 Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций

Прочие расходы

2015-2017

МБУК ИХМ ГАНО;

МБУК ЛММ ГАНО

Местный бюджет

12562,4

13471,2

15126,8

41160,4

Подпрограмма 3 «Досуг»

Всего

21285,5

22230,0

20668,9

64184,4

Местный бюджет

18885,5

20695,0

19352,3

58932,8

Областной бюджет

2400,0

1535,0

1316,6

5251,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 3

Прочие

расходы

2015-2017

Всего

21285,5

22230,0

20668,9

64184,4

Местный бюджет в т.ч.

18885,5

20695,0

19352,3

58932,8

Областной бюджет

2400,0

1535,0

1316,6

5251,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

3.1 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий

Прочие

расходы

2015-2017

МБУК

Арзамасский ГДК

Местный бюджет

4854,5

5062,8

6812,1

16729,4

3.2 Сохранение и поддержка художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

Прочие

расходы

2015-2017

Местный бюджет

4303,0

4077,5

5291,3

13671,8

3.3 Организация кинопоказа

Прочие

расходы

2015

МАУК «Кинотеатр «Искра

Местный бюджет

4295,0

-

-

4295,0

3.4 Расходы по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения

Прочие

Расходы

2015-2017

МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара»

МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» МАУК «Кинотеатр «Искра

Местный бюджет-

4433,0

4701,2

5822,6

14956,8

3.5 Реализация проекта «Поддержка местных инициатив»

Прочие

Расходы

2015-2017

Местный бюджет

Областной бюджет

1000,0

2400,0

1535,0

1535,0

1426,3

1316,6

3961,3

5251,6

3.6 Расходы, связанные с ликвидацией МАУК «Кинотеатр «Искра»

Прочие

Расходы

2016

МАУК «Кинотеатр «Искра

Местный бюджет

-

4109,5

-

4109,5

3.7 Расходы по переводу Городской Дом культуры в здание по адресу ул. К.Маркса д. 15

Прочие

расходы

2016

МУК

Арзамасский

ГДК

Местный бюджет

-

1209,0

-

1209,0

Подпрограмма 4«Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

Местный бюджет

2051,5

1900,8

1812,7

5765,0

Мероприятие 4.1. Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений, подведомственных департаменту культуры и туризма

Прочие

расходы

2015-2017

МКУ «ЦКО «Культура»

Местный бюджет

2051,5

1900,8

1812,7

5765,0

  • В паспорте Подпрограммы 1:

1.2.1.Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1

Итого по Подпрограмме 1:

Источники финансирования

Годы

Всего

за период реализации

Программы

2015

2016

2017

Всего,

в т.ч.:

86130,2

86221,1

100060,1

272411,4

Местный бюджет,

в т.ч.

86130,2

86221,1

92041,1

264392,4

Капвложения

-

-

Прочие расходы

86130,2

86221,1

92041,1

264392,4

Областной бюджет,

в т.ч.

-

-

801,9

801,9

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

801,9

801,9

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

7217,1

7217,1

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

7217,1

7217,1

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

1.2.2. Таблица 8 Перечень подпрограммных мероприятий Подпрограмма 1 « Поддержка искусства и дополнительного образования детей в сфере культуры» изложить в следующей редакции:

п/п

Наименование

мероприятия

Категория

расходов

(капвложения,

и прочие

расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 1,

тыс. рублей (по годам)

2015

2016

2017

Всего

за период реализации Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и дополнительного образования детей в сфере культуры»

Цель муниципальной Подпрограммы 1:

Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического искусства; поддержка и развитие творчества, творческой молодежи и юных дарований.

Задача муниципальной Подпрограммы 1:

Развитие театральной деятельности; создание условий для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, активизация фестивальной деятельности, поддержка творческих проектов; увеличение количества мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи.

Всего

86130,2

86221,1

100060,1

272411,4

Местный бюджет

86130,2

86221,1

92041,1

264392,4

Областной бюджет

-

-

801,9

801,9

Федеральный бюджет

-

-

7217,1

7217,1

Прочие источники

-

-

-

-

Всего

86130,2

86221,1

100060,1

272411,4

Местный бюджет

86130,2

86221,1

92041,1

264392,4

Областной бюджет

-

-

801,9

801,9

Федеральный бюджет

-

-

7217,1

7217,1

Прочие источники

-

-

Всего

4463,2

2259,6

2490,3

9213,1

1.1

Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий

Прочие

расходы

2015 -2017

МКУ «ЦКО «Культура»

Местный бюджет

4463,2

2259,6

2490,3

9213,1

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

1.2

Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры.

Прочие

расходы

2015 -2017

МБУ ДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой;

МБУ ДО

ДМШ №2,

МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина

Всего

46360,8

47169,1

48270,7

141800,6

Местный бюджет

46360,8

47169,1

48270,7

141800,6

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

1.3

Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению.

Прочие

расходы

2015-2017

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

35287,8

36792,4

41240,0

113320,2

Местный бюджет

35287,8

36792,4

41240,0

113320,2

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

1.4

Реконструкция здания театра драмы

Прочие

расходы

2015

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

18,4

-

-

18,4

Местный бюджет

18,4

-

-

18,4

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

1.5

Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

Прочие

расходы

2017

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

-

-

8059,1

8059,1

Местный бюджет

-

-

40,1

40,1

Областной бюджет

-

-

801,9

801,9

Федеральный бюджет

-

-

7217,1

7217,1

Прочие источники

-

-

-

-

1.2.3. Таблица 11 « Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по Подпрограмме 1» изложить в следующей редакции :

Наименование
услуги, показателя
объема услуги,
подпрограммы

Значение показателя объема
услуги

Расходы бюджета города на
оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

Наименование и содержание услуги:

Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Показатель
объема услуги:

Количество учащихся

Подпрограмма 1

1259

1259

1259

46360,8

47169,1

48270,7

1.2 Основное мероприятие:
Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры

1.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

1259

1259

1259

46360,8

47169,1

48270,7

Наименование
и содержание
услуги:

Услуга по показу спектаклей

Показатель объема
услуги:

Количество спектаклей

Подпрограмма 1

252

262

272

35287,8

36792,4

41240,0

1.3 Основное мероприятие :
Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению

1.3.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

252

262

272

35287,8

36792,4

41240,0

1.2.4. Таблица 12 « Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей) »изложить в следующей редакции:

Статус

Подпрограмма муниципальной Программы

Разработчик- координатор, исполнители

2015

2016

2017

всего

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и дополнительного образования детей в сфере культуры»

всего

86130,2

86221,1

92041,1

264392,4

Мероприятие

1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий.

МКУ «ЦКО «Культура»

4463,2

2259,6

2490,3

9213,1

Мероприятие

1.2 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры

МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К. Бутаковой;

МБУ ДО ДМШ №2;

МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина

46360,8

47169,1

48270,7

141800,6

1.3 Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению

МБУК «Арзамасский театр драмы»

35287,8

36792,4

41240,0

113320,2

1.4 Реконструкция здания театра драмы

МБУК «Арзамасский театр драмы»

18,4

-

-

18,4

1.5 Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

МБУК «Арзамасский театр драмы»

-

-

40,1

40,1

1.2.5. Таблица 13 « Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1за счет всех источников», изложить в следующей редакции:

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации Программы , тыс.руб.

2015

2016

2017

всего

Подпрограмма 1«Поддержка искусства и дополнительного образования детей в сфере культуры

Всего

86130,2

86221,1

100060,1

272411,4

Местный бюджет

86130,2

86221,1

92041,1

264392,4

Областной бюджет

-

-

801,9

801,9

Федеральный бюджет

-

-

7217,1

7217,1

Прочие

источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы1

Прочие расходы

2015-2017

Всего

86130,2

86221,1

100060,1

272411,4

Местный бюджет

86130,2

86221,1

92041,1

264392,4

Областной бюджет

-

-

801,9

801,9

Федеральный бюджет

-

-

7217,1

7217,1

Прочие

источники

-

-

1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий.

Прочие расходы

2015-2017

МКУ «ЦКО«Культура»

Местный бюджет

4463,2

2259,6

2490,3

9213,1

1.2 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры

Прочие расходы

2015-2017

МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К. Бутаковой;

МБУ ДО ДМШ №2;

МБУ ДО ДХШ им. А.В. Ступина

Местный бюджет

46360,8

47169,1

48270,7

141800,6

1.3Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению

Прочие расходы

2015-2017

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Местный бюджет

35287,8

36792,4

-

41240,0

113320,2

1.4 Реконструкция здания театра драмы

Прочие расходы

2015

Местный бюджет

18,4

-

-

18,4

1.5Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

Прочие расходы

2017

МБУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

-

-

8059,1

8059,1

Местный бюджет

-

-

40,1

40,1

Областной бюджет

-

-

801,9

801,9

Федеральный бюджет

-

-

7217,1

7217,1

Прочие

источники

-

-

-

-

1.3. В паспорте Подпрограммы 2:

1.3.1.Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 2» изложить в

следующей редакции:

Объемы и источники финансирования

Подпрограммы 2

Итого по Подпрограмме 2:

Источники финансирования

Годы

Всего

за период

реализации

Подпрограм-

мы 2

2015

2016

2017

Всего,

в т.ч.:

37412,4

39503,7

43405,8

120321,9

Местный бюджет,

в т.ч.

37340,0

39472,4

43405,8

120218,2

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

37340,0

39472,4

43405,8

120218,2

Областной бюджет,

в т.ч.

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

72,4

31,3

-

103,7

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

72,4

31,3

-

103,7

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

1.3.2. Таблица 14 Перечень основных мероприятий Подпрограмма 2 «Наследие» изложить в следующей редакции:

п/п

Наименование

мероприятия

Категория

расходов

(капвложения,

и прочие

расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы 2, тыс. рублей (по годам)

2015

2016

2017

Всего

за период реализации Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 2 «Наследие»

Цель муниципальной Подпрограммы 2:

Сохранение культурного и исторического наследия, расширения доступа населения

к культурным ценностям и информации города Арзамаса

Задача муниципальной Подпрограммы 2: .Повышение доступности и качества

библиотечных услуг.

Повышение доступности и качества музейных услуг.

Всего

37412,4

39503,7

43405,8

120321,9

Местный бюджет

37340,0

39472,4

43405,8

120218,2

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

72,4

31,3

-

103,7

Прочие источники

-

-

-

-

Всего

37412,4

39503,7

43405,8

120321,9

Местный бюджет

37340,0

39472,4

43405,8

120218,2

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

72,4

31,3

-

103,7

Прочие источники

-

-

-

2.1.

Основное мероприятие:

Развитие библиотечного дела:

Прочие

расходы

2015-2017

МБУК ЦБС

Всего

24850,0

26032,5

28279,0

79161,5

Местный бюджет

24777,6

26001,2

28279,0

79057,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

72,4

31,3

-

103,7

Прочие источники

-

-

-

-

2.1.1

Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному обслуживанию пользователей

Прочие

расходы

2015-2017

МБУК ЦБС

Всего

24777,6

26001,2

28279,0

79057,8

Местный бюджет

24777,6

26001,2

28279,0

79057,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

2.1.2.

Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания

Прочие

расходы

2015-2016

МБУК ЦБС

Всего

32,4

31,3

-

63,7

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

32,4

31,3

-

63,7

Прочие источники

-

-

-

-

2.1.3

Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет

Прочие

расходы

2015

МБУК ЦБС

Всего

40,0

-

-

40,0

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

40,0

-

-

40,0

Прочие источники

-

-

-

-

2.2

Основное мероприятие:

Развитие музейного дела

Прочие

расходы

2015-2017

МБУК ИХМ ГАНО;

МБУК ЛММ ГАНО

Всего

12562,4

13471,2

15126,8

41160,4

Местный бюджет

12562,4

13471,2

15126,8

41160,4

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

2.2.1

Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций

Прочие

расходы

2015-2017

МБУК ИХМ ГАНО;

МБУК ЛММ ГАНО

Всего

12562,4

13471,2

15126,8

41160,4

Местный бюджет

12562,4

13471,2

15126,8

41160,4

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-


1.3.3. Таблица 17 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

Наименование
услуги, показателя
объема услуги
Подпрограммы 2

Значение показателя объема
услуги

Расходы бюджета города на
оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

Наименование
и содержание услуги:

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.

Показатель
объема услуги:

Количество посещений пользователей

Подпрограмма 2

264 000

265 000

266 000

24777,6

26001,2

28279,0

2.1 Основное
мероприятие

Развитие библиотечного дела
2.1.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

264 000

265 000

266 000

24777,6

26001,2

28279,0

Наименование
и содержание услуги:

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Показатель
объема услуги:

Количество посетителей

Подпрограмма 2

51800

54 000

54920

12562,4

13471,2

15126,8

2.2 Основное
мероприятие
Развитие музейного дела
2.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

51800

54 000

54920

12562,4

13471,2

15126,8

1.3.4. Таблица 18. « Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)» изложить в следующей редакции:

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик- координатор, исполнители

2015

2016

2017

всего

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 2

«Наследие»

всего

37340,0

39472,4

43405,8

120218,2

2.1 Основное мероприятие:

Развитие библиотечного дела в т.ч.

24777,6

26001,2

28279,0

79057,8

Мероприятие

2.2.1Оказание муниципальной услуги по

библиотечному,

информационному и и справочному обслуживанию пользователей

ЦБС

24777,6

26001,2

28279,0

79 057,8

2.2 Основное мероприятие:

Развитие музейного дела

в т.ч.

12562,4

13471,2

15126,8

41160,4

2.2.1 Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций

МБУК

ИХМ ГАНО;

МБУК

ЛММ ГАНО

12562,4

13471,2

15126,8

41160,4

1.3.5.Таблица 19 « Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников» изложить в новой редакции:

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации Программы , тыс.руб.

2015

2016

2017

всего

Подпрограмма 2 «Наследие»

Всего

37412,4

39503,7

43405,8

120321,9

Местный бюджет

37340,0

39472,4

43405,8

120218,2

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

72,4

31,3

-

103,7

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках

Подпрограммы 2

Прочие расходы

2015-2017

Всего

37412,4

39503,7

43405,8

120321,9

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный

37340,0

-

72,4

39472,4

-

31,3

43405,8

120218,2

103,7

- Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному обслуживанию пользователей;

Прочие расходы

22015-2017

ЦБС

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет Прочие источники

Всего

24777,6

24777,6

26001,2

26001,2

28279,0

28279,0

79057,8

79057,8

- Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания;

Прочие расходы

22015-2016

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет Прочие источники

Всего

-

-

32,4

32,4

-

-

31,3

31,3

-

-

63,7

63,7

- Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет

Прочие расходы

22015

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет Прочие источники

Всего

-

-

40,0

40,0

-

-

-

-

-

-

-

-

40,0

40,0

- Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций

Прочие расходы

22015-2017

МБУК ИХМ ГАНО;

МБУК ЛММ

ГАНО

Местный бюджет

Всего

12562,4

12562,4

13471,2

13471,2

15126,8

15126,8

41160,4

41160,4

1.4. В паспорте Подпрограммы 3:

1.4.1. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования

Подпрограммы 3

Итого по Подпрограмме 3:

Источники финансирования

Годы

Всего

за период

реализации

Подпрограм-

мы 3

2015

2016

2017

Всего,

в т.ч.:

21285,5

22230,0

20668,9

64184,4

Местный бюджет,

в т.ч.

18885,5

20695,0

19352,3

58932,8

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

18885,5

20695,0

19352,3

58932,8

Областной бюджет,

в т.ч.

2400,0

1535,0

1316,6

5251,6

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

2400,0

1535,0

1316,6

5251,6

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

1.4.2. Таблица 20 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория

расходов

(капвложения

и прочие

расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы 3, тыс.руб. (по годам)

2015

2016

2017

Всего

за период реализации Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 3 «Досуг».

Всего

21285,5

22230,0

20668,9

64184,4

Местный бюджет

18885,5

20695,0

19352,3

58932,8

Областной бюджет

2400,0

1535,0

1316,6

5251,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Цель Подпрограммы 3: Активное вовлечение горожан в культурную жизнь города

Всего

21285,5

22230,0

20668,9

64184,4

Местный бюджет

18885,5

20695,0

19352,3

58932,8

Областной бюджет

2400,0

1535,0

1316,6

5251,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача муниципальной Подпрограммы 3: Обеспечение условий для организации досуга населения города.

Всего

21285,5

22230,0

20668,9

64184,4

Местный бюджет

18885,5

20695,0

19352,3

58932,8

Областной бюджет

2400,0

1535,0

1316,6

5251,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

3.1

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий

Прочие

расходы

2015-2017

МБУК Арзамасский ГДК

Всего

4854,5

5062,8

6812,1

16729,4

Местный бюджет

4854,5

5062,8

6812,1

16729,4

Областной бюджет

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

3.2

Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

Прочие

расходы

2015-2017

МБУК Арзамасский ГДК

Всего

4303,0

4077,5

5291,3

13671,8

Местный бюджет

4303,0

4077,5

5291,3

13671,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

3.3

Оказание муниципальной услуги по организации кинопоказа

Прочие

расходы

2015

МАУК «Кинотеатр «Искра»

Всего

4295,0

-

-

4295,0

Местный бюджет

4295,0

-

-

4295,0

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

3.4

Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения

Прочие

расходы

2015-2017

МАУК

«ПК и О им. А.П. Гайдара»

Всего

4433,0

4701,2

5822,6

14956,8

Местный бюджет

4433,0

4701,2

5822,6

14956,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

3.5

Реализация проекта «Поддержка местных инициатив»

Прочие

расходы

2015-2017

МАУК

«ПК и О им. А.П. Гайдара» МАУК «Кинотеатр «Искра

Всего

3400,0

3070,0

2742,9

9212,9

Местный бюджет

1000,0

1535,0

1426,3

3961,3

Областной бюджет

2400,0

1535,0

1316,6

5251,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

3.6

Расходы, связанные с ликвидацией МАУК «Кинотеатр «Искра»

Прочие

расходы

2016

МАУК «Кинотеатр «Искра

Всего

-

4109,5

4109,5

Местный бюджет

-

4109,5

4109,5

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

3.7.

Перевод МБУК «Арзамасский городской Дом культуры» в здание по адресу: ул. К.Маркса д. 15

Прочие

расходы

2016

МБУК

Арзамасский ГДК

Всего

-

1209,0

-

1209,0

Местный бюджет

-

1209,0

-

1209,0

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

1.4.3. Таблица 23 « Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

Наименование
услуги, показателя
объема услуги,
Подпрограммы 3

Значение показателя объема
услуги

Расходы бюджета города на
оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

Наименование
и содержание услуги:

Услуга по организации культурного досуга

Показатель
объема услуги:

Число посетителей

Количество мероприятий

Подпрограмма 3

230521

-

46460

58

-

310

17885,5

-

9140,3

4701,3

-

17926,0

3.1 Основное
мероприятие :

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий
3.1.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

35850

36350

-

70

4854,5

5062,8

-

6812,1

Наименование
и содержание услуги:

Развитие традиционного народного художественного творчества

Показатель
объема услуги:

Число посетителей

Количество мероприятий

Подпрограмма 3

3.2 Основное
мероприятие :

Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

3.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

10150

10110

-

180

4303,0

4077,5

-

5291,3

Наименование
и содержание услуги:

Услуга в области кинопоказа

Показатель
объема услуги:

Число посетителей

3.3 Основное
мероприятие :

Оказание муниципальной услуги по организации кинопоказа

3.3.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

40521

-

-

4295,0

-

-

Наименование
и содержание услуги:

Организация массового отдыха жителей

Показатель
объема услуги:

Число посетителей

Количество мероприятий

3.4 Основное
мероприятие :

Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения

3.4.1Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

144 000

-

58

-

60

4433,0

-

4701,2

-

5822,6

1.4.4.Таблица 24 «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств городского бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)» изложить в следующей редакции:

Статус

Подпрограмма 3 муниципальной Программы

Разработчик- координатор, исполнители

2015

2016

2017

всего

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 3

«Досуг»

Всего

18885,5

20695,0

19352,3

58932,8

Мероприятие

3.1 Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно- досуговых мероприятий

МБУК Арзамасский ГДК

4854,5

5062,8

6812,1

16729,4

3.2.Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

МБУК Арзамасский ГДК

4303,0

4077,5

5291,3

13671,8

3.3 Оказание муниципальной услуги по организации кинопоказа

МАУК «Кинотеатр «Искра»

4295,0

-

-

4295,0

3.4 Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения

МАУК

«ПК и О им.А.П.Гайдара

4433,0

4701,2

5822,6

14956,8

3.5 Реализация проекта «Поддержка местных инициатив»

МАУК

«ПК и О им. А.П.Гайдара МАУК «Кинотеатр «Искра»

1000,0

1535,0

1426,3

3961,3

3.6Расходы,связан-ные с ликвидацией «Кинотеатра «Искра»

МАУК «Кинотеатр «Искра»

-

4109,5

-

4109,5

3.7 Перевод городского Дома культуры в здание по адресу:

ул. К.Маркса д. 15

МБУК Арзамасский ГДК

-

1209,0

-

1209,0

1.4.5. Таблица 25 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников» изложить в следующей редакции:

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации Подпрограммы 3 , тыс.руб.

2015

2016

2017

всего

Подпрограмма 3 «Досуг»

Всего

21285,5

22230,0

20668,9

64184,4

Местный бюджет

18885,5

20695,0

19352,3

58932,8

Областной бюджет

2400,0

1535,0

1316,6

5251,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 3

Прочие

расходы

2015-2017

Всего

21285,5

22230,0

20668,9

64184,4

Местный бюджет в т.ч.

18885,5

20695,0

19352,3

58932,8

Областной бюджет

2400,0

1535,0

1316,6

5251,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

3.1 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий

Прочие

расходы

2015-2017

МУК

Арзамасский

ГДК

Местный бюджет

4854,5

5062,8

6812,1

16729,4

3.2 Сохранение и поддержка художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

Прочие

расходы

2015-2017

Местный бюджет

4303,0

4077,5

5291,3

13671,8

3.3 Организация кинопоказа

Прочие

расходы

2015

МАУК «Кинотеатр «Искра»

Местный бюджет

4295,0

-

-

4295,0

3.4 Расходы по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения

Прочие

Расходы

2015-2017

МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара»

Местный бюджет-

4433,0

4701,2

5822,6

14956,8

3.5.Реализация проекта «Поддержка местных инициатив»

Прочие

Расходы

2015-2017

МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара»

Местный бюджет

Областной бюджет

1000,0

2400,0

1535,0

1535,0

1426,3

1316,6

3961,3

5251,6

3.6

Расходы,связанные с ликвидацией «Кинотеатра «Искра»

Прочие

расходы

2016

МАУК «Кинотеатр «Искра»

Местный бюджет

-

4109,5

-

4109,5

3.7 Расходы по переводу МУК Городской Дом культуры в здание по адресу:

ул. К.Маркса д. 15

Прочие

расходы

2016

МУК

Арзамасский

ГДК

Местный бюджет

-

1209,0

-

1209,0

  1. Отделу по информационному обеспечению (Лабзина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам Мумладзе Н..В.

Глава муниципального образования –

мэр города Арзамаса М.Л.Мухин